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文档简介

泓域咨询MACRO/ 精制玉米油项目立项申请报告精制玉米油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18869.43平方米(折合约28.29亩),其中:净用地面积18869.43平方米(红线范围折合约28.29亩)。项目规划总建筑面积30945.87平方米,其中:规划建设主体工程22601.80平方米,计容建筑面积30945.87平方米;预计建筑工程投资2742.15万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精制玉米油,根据市场情况,预计年产值10575.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4579.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2742.152508.75161.894579.871.1工程费用万元2742.152508.756894.501.1.1建筑工程费用万元2742.152742.1548.14%1.1.2设备购置及安装费万元2508.752508.7544.04%1.2工程建设其他费用万元-671.03-671.03-11.78%1.2.1无形资产万元-317.61-317.611.3预备费万元-353.42-353.421.3.1基本预备费万元-152.61-152.611.3.2涨价预备费万元-200.81-200.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元4579.874579.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1116.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6894.502728.556297.916894.506894.506894.501.1应收账款万元2068.35827.341654.682068.352068.352068.351.2存货万元3102.531241.012482.023102.533102.533102.531.2.1原辅材料万元930.76372.30744.61930.76930.76930.761.2.2燃料动力万元46.5418.6237.2346.5446.5446.541.2.3在产品万元1427.16570.871141.731427.161427.161427.161.2.4产成品万元698.07279.23558.46698.07698.07698.071.3现金万元1723.63689.451378.901723.631723.631723.632流动负债万元5777.602311.044622.085777.605777.605777.602.1应付账款万元5777.602311.044622.085777.605777.605777.603流动资金万元1116.90446.76893.521116.901116.901116.904铺底流动资金万元372.30148.92297.84372.30372.30372.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5696.77万元,其中:固定资产投资4579.87万元,占项目总投资的80.39%;流动资金1116.90万元,占项目总投资的19.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2742.15万元,占项目总投资的48.14%;设备购置费2508.75万元,占项目总投资的44.04%;其它投资-671.03万元,占项目总投资的-11.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4579.87+1116.90=5696.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5696.77124.39%124.39%100.00%2项目建设投资万元4579.87100.00%100.00%80.39%2.1工程费用万元5250.90114.65%114.65%92.17%2.1.1建筑工程费万元2742.1559.87%59.87%48.14%2.1.2设备购置及安装费万元2508.7554.78%54.78%44.04%2.2工程建设其他费用万元-317.61-6.93%-6.93%-5.58%2.2.1无形资产万元-317.61-6.93%-6.93%-5.58%2.3预备费万元-353.42-7.72%-7.72%-6.20%2.3.1基本预备费万元-152.61-3.33%-3.33%-2.68%2.3.2涨价预备费万元-200.81-4.38%-4.38%-3.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4579.87100.00%100.00%80.39%5建设期间费用万元6流动资金万元1116.9024.39%24.39%19.61%7铺底流动资金万元372.308.13%8.13%6.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.80%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度161.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10379.0610379.0622601.8022601.802203.051.1主要生产车间6227.446227.4413561.0813561.081365.891.2辅助生产车间3321.303321.307232.587232.58704.981.3其他生产车间830.32830.321310.901310.90132.182仓储工程2202.062202.065423.655423.65384.482.1成品贮存550.51550.511355.911355.9196.122.2原料仓储1145.071145.072820.302820.30199.932.3辅助材料仓库506.47506.471247.441247.4488.433供配电工程117.44117.44117.44117.449.373.1供配电室117.44117.44117.44117.449.374给排水工程135.06135.06135.06135.068.384.1给排水135.06135.06135.06135.068.385服务性工程1394.641394.641394.641394.6498.865.1办公用房597.90597.90597.90597.9058.775.2生活服务796.74796.74796.74796.7448.206消防及环保工程393.44393.44393.44393.4431.386.1消防环保工程393.44393.44393.44393.4431.387项目总图工程58.7258.7258.7258.72-43.947.1场地及道路硬化3751.27876.91876.917.2场区围墙876.913751.273751.277.3安全保卫室58.7258.7258.7258.728绿化工程1444.9950.57合计14680.4230945.8730945.872742.15(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2508.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1309667.14千瓦时,折合160.96吨标准煤。2、项目年总用水量9020.38立方米,折合0.77吨标准煤。3、“精制玉米油项目投资建设项目”,年用电量1309667.14千瓦时,年总用水量9020.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.73吨标准煤/年。达产年综合节能量53.91吨标准煤/年,项目总节能率25.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“精制玉米油项目”主要从事精制玉米油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精制玉米油项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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