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文档简介
摆线针轮减速机项目投资运营分析报告范文模板摆线针轮减速机项目投资运营分析报告范文模板 投资分析投资分析 评价评价 摆线针轮减速机项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项 目总体情况说明 一 经营环境分析 1 坚持供给侧结构性改革主线 加快新旧动能接续转换 推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求 要加快现代服务业 新动能培育 民生急需领域相关产业发展 提 高供给体系质量和效率 努力实现更高水平的供需平衡 强化基础研究 加大研发投入 努力实现关键核心技术攻关突破 深化科技体制改革 建立以企业为主体 市场为导向 产学研深度 融合的技术创新体系 2 十三五 时期 国际经济进入金融危机以来的深度调整期 国 内经济发展步入新常态 经济发展从高速增长转向中高速增长 发 展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长 经济结构 从增量扩能为主转向调整存量 做优增量并存的深度调整 发展动 力从传统增长点转向新的增长点 认识新常态 适应新常态 引领新常态 是当前及今后一个时期经 济发展的大逻辑 3 到2020年 战略性新兴产业发展要实现以下目标产业规模持续壮 大 成为经济社会发展的新动力 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 形成新一代信 息技术 高端制造 生物 绿色低碳 数字创意等5个产值规模10万 亿元级的新支柱 并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点 平 均每年带动新增就业100万人以上 经济发展新动能指数逐年攀升 表明我国经济发展新动能加速发展 壮大 经济活力进一步释放 成为缓解经济下行压力 推动高质量 发展的重要动力 中央政治局会议明确要求 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展 理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 坚 持深化市场化改革 扩大高水平开放 二 项目情况说明为了积极响应xx产业集聚区关于促进摆线针轮减 速机产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计划在xx产业集聚区新建 摆线针轮减速机项目 预计总用地面 积15754 54平方米 折合约23 62亩 其中净用地面积15754 54平 方米 项目规划总建筑面积24577 08平方米 计容建筑面积24577 0 8平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数79 15 建筑容积 率1 56 建设区域绿化覆盖率5 09 固定资产投资强度178 94万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资6096 73万元 其中固定资产投资42 26 56万元 占项目总投资的69 33 流动资金1870 17万元 占项 目总投资的30 67 在固定资产投资中建筑工程投资1903 58万元 占项目总投资的31 2 2 设备购置费1300 56万元 占项目总投资的21 33 其它投资费 用1022 42万元 占项目总投资的16 77 项目建成投入正常运营后主要生产摆线针轮减速机产品 根据谨慎 财务测算 预期达纲年营业收入12931 00万元 总成本费用9955 60 万元 税金及附加112 27万元 利润总额2975 40万元 利税总额34 98 07万元 税后净利润2231 55万元 达纲年纳税总额1266 52万元 达纲年投资利润率48 80 投资利税率57 38 投资回报率36 60 全部投资回收期4 23年 提供就业职位174个 达纲年综合节能 量19 73吨标准煤 年 项目总节能率22 84 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析产业结构的水平要从低端 中端逐步走向中高端 对冲中国经济的下行压力 今后 我国应在大力发展战略性新兴产业的同时 加快传统产业优 化升级 产业结构调整的根本出路是创新 要通过创新使我国企业从价值链 和产业链的低端走向中高端 这涉及到技术创新 产品创新 组织 创新 商业模式创新 市场创新 通过营造实业能致富 创新致大富的环境 培育宽容失败 鼓励冒 险 兼容并包的创新创业文化 推动合作创新和发展平台经济 鼓 励企业自主创新 使企业真正成为创新主体 经济增速换挡 客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改 变 集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高 这些变化正在推动中国经济从一个做得快 做得多向做得好 做得 优 做得省这样一个新模式转变 这就形成了市场根据新的标准重 新选择企业的活动 从企业来看 面对的市场竞争比过去激烈了 要取得订单比过去变 得不容易了 成本压力也不断加大了 企业必须努力从过去的标准 转向现在的标准 必须从低水平 低成本扩张 转向质量效益型增 长 这样一个转变对于企业来说难度是非常大的 必然会引起兼并重组 和一些低水平生产能力的退出 进而会引起与之关联的金融资产和 债务链条的复杂调整 企业退出会约束就业和收入 进而约束消费需求 金融坏账会影响 到贷款能力 也会引起谨慎发放贷款心理的增强 进而约束投资需 求 如果形成企业退出 就业压力加大 金融坏账增加 消费 投资需求收缩 企业订单减少 退出企业增加的循环 则经济增长就会出现持续下 行态势 这表明转型升级可能引起结构性震荡 产生经济下行压力 此外房地产开始进入转型调整期 引起了房地产投资增速下降 更 为直接地形成了经济下行压力 这些因素使经济增长持续存在下行压力 转型升级也面临多方面风 险 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx产业集 聚区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx产业集聚区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在xx产业集聚区内 工程选址符合xx产业集聚区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率48 80 投 资利税率57 38 全部投资回报率36 60 全部投资回收期4 23年 固定资产投资回收期4 23年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积24577 08平方米 计容建筑面积24577 08平方米 购置先进的技术装备共计67台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资6096 73万元 其中固定资产投资4226 56万 元 流动资金1870 17万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入12931 00万元 总成本费用9955 60万元 年利税总额3498 0 7万元 其中税后净利润2231 55万元 纳税总额1266 52万元 其中 增值税410 40万元 税金及附加112 27万元 年缴纳企业所得税743 85万元 年利润总额2975 40万元 全部投资回收期4 23年 固定 资产投资回收期4 23年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 强化供给侧结构性改革 推进技术创新 强化优势传统产业的两 化融合和低碳发展 建设省级循环化改造试点园区 培育国家级循环化改造试点 贯彻 落实国家和省有关产业结构调整政策 严格控制新上高耗能 高污染和资源性项目 鼓励优势传统产业应 用资源节约和替代技术 能量梯级利用技术 环保与资源再利用等 共性技术 积极开展废水 废气 固体废弃物等资源综合利用 加快传统产业构建新型研发 生产 管理和服务模式 促进技术产 品创新和经营管理优化 提升企业整体技术创新能力和水平 推进 互联网 行动 积极发展面向制造环节的分享经济 提升中 小企业快速响应和柔性高效的供给能力 加强节能技术装备的推广应用 加大对重点耗能设备节能改造的支 持力度 中央经济工作会议明确提出 中国特色社会主义进入了新时代 我 国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增长 阶段转向高质量发展阶段 这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向 坚定不移推进高质量发展 切实做好明年经济工作 坚持整体推进与重点突破相结合 整体把握工业转型升级大局 统筹协调传统产业与战略新兴产业齐 头并进 综合发展 从龙头企业 重要环节进行突破 树立传统产业转型升级应用示范 标杆 激发转型升级动力 促进全市传统产业优势互补 错位发展 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资5176 07万元 占计 划投资的84 90 其中完成固定资产投资3341 70万元 占总投资的64 56 完成流动 资金投资1834 37 占总投资的35 44 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9978 98万元 同比增长30 29 2320 12万 元 其中 主营业务收入为8326 15万元 占营业总收入的83 44 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2778 70万元 较去年同期相比增长516 43万元 增长率22 83 实现净利润2084 02万元 较去年同期相比增长446 57万元 增长率 27 27 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5176 071 1 完成比例84 90 2完成固定资产投资万元3341 702 1 完成比例64 56 3完成流动资金投资万元1834 373 1 完成比例35 44 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率53 68 2 财务内部收益率22 13 3 投资回报率40 26 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到9167 54万元 其中流动资产总额3287 39万元 占资产总额的35 86 资 产负债率24 02 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 面对国际国内经济发展新环境 十三五 时期 中小企业依然 面临着较大的经营压力 资本 土地等要素成本持续维持高位 招 工难 用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解 传统产 业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端 存在高耗低效 产 能过剩 产品同质化严重等问题 盈利能力依然较弱 转方式 调 结构任务十分艰巨 中小企业发展 既是改革开放的重要成果 也是改革开放的重要力 量 量大面广 机制灵活的中小企业参与竞争 形成了充满活力的市场 环境 为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件 中小企业贴近市场 活跃在市场竞争最激烈的领域 与市场有着本 质的联系 是构建市场经济体制的微观基础 它的发展为社会主义 市场经济创造了多元竞争 充满活力的环境 实践证明 中小企业发展好的地区 往往也是人民生活较为富裕的 地区 也是率先实现小康的地区 发展中小企业 使广大人民群众从发展中得到实惠 过上更加富裕 的生活 有利于促进社会的和谐安定 2 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业 结构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业结 构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发 是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 从经济的贡献看 截至xx年底 我国民营企业的数量超过2700万家 个体工商户超过了6500万户 注册资本超过165万亿元 民营经济 占GDP的比重超过了60 撑起了我国经济的 半壁江山 同时 民营经济也是参与国际竞争的重要力量 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x产业集聚区项目建设地为重点 分析 摆线针轮减速机项目 对节 约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群 体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx产业集聚区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx产业集聚 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xx产业集聚区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx产业集聚区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域摆 线针轮减速机产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积15754 54平方米 折合约23 62亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 在区域工业发展中贯彻绿色理念 发挥地区比较优势 加强区域 协同 促进区域工业绿色发展 紧扣主体功能定位 进一步调整和优化工业布局 发挥主体功能区规划的引导作用 根据区域资源承载力和环境容量 确定区域工业发展方向和开发强度 优化开发区域积极发展节能 节地 环保的先进制造业 推动产业 结构向高端 高效 高附加值转变 大力提高清洁能源比重 能源 和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平 重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源 将资源优势转 化为经济优势 改造传统产业 大力发展新兴产业 大幅提高清洁 生产水平 降低资源消耗 污染物和二氧化碳排放强度 限制开发区域加强开发强度管制 限制进行大规模高强度工业化开 发 禁止开发区域不得进行工业化开发 3 按照减量化 再利用 资源化原则 加快建立循环型工业体系 促进企业 园区 行业 区域间链接共生和协同利用 大幅度提高 资源利用效率 大力推进工业固体废物综合利用 以高值化 规模化 集约化利用为重点 围绕尾矿 废石 煤矸石 粉煤灰 冶炼渣 冶金尘泥 赤泥 工业副产石膏 化工废渣等 工业固体废物 推广一批先进适用技术装备 推进深度资源化利用 深入推进承德 朔州 贵阳等资源综合利用基地建设 选择有基础 有潜力 产业集聚和示范效应明显的地区 合理布局 突出特色 加强体制机制和运行管理模式创新 打造完整的工业固体废物综 合利用产业链 探索资源综合利用产业区域协同发展新模式 发挥各地优势 推动 区域资源综合利用协同发展 实施京津冀地区资源综合利用产业协 同发展行动计划 建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展 示范区 四 项目区绿色节能发展不久前 国务院发布了 十三五 节 能减排综合工作方案 方案 最终要实现的目的 是要加快建 设资源节约型 环境友好型社会 确保完成 十三五 节能减排约 束性目标 节能降耗 保障人民群众健康和经济社会可持续发展 促进经济转型升级 实现经济发展与环境改善双赢 节能环保 为 建设生态文明提供有力支撑 第五章综合评价 1 经济结构继续优化 从产业结构看 上半年第三产业增加值增速比第二产业快1 5个百分 点 占国内生产总值的比重为54 3 比上年同期提高0 3个百分点 高于第二产业13 9个百分点 从需求结构看 最终消费支出对经济增长的贡献率为78 5 高于资 本形成总额47 1个百分点 新产业新产品快速成长 从工业结构看 上半年工业战略性新兴产业增加值同比增长8 7 比规模以上工业快2 0个百分点 新能源汽车产量同比增长88 1 工业机器人增长23 9 集成电路 增长15 0 新消费蓬勃发展 从贸易结构看 上半年全国网上零售额40810亿元 同比增长30 1 其中 实物商品网上零售额31277亿元 增长29 8 占社会消费品 零售总额的比重为17 4 同比提高3 6个百分点 非实物商品网上 零售额9533亿元 增长30 9 绿色发展稳步推进 从节能减排看 上半年单位国内生产总值能耗同比下降3 2 xx年是我国 十三五 规划的关键年 很多投资项目开始进入实施 阶段 同时 党的十九大将在下半年召开 为改革和发展营造更加 良好的国内环境 针对工业领域的突出问题 我们还需持续推进供给侧结构性改革 坚持实施创新驱动 促进新旧动能顺利转换 同时也要顺应国际经 贸规则新趋势 重塑我国工业竞争新优势 保障工业经济平稳健康 运行 2 该项目适应国内和国际摆线针轮减速机行业总体发展趋势 是国 家支持和鼓励发展的产业 摆线针轮减速机市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率48 80 投资利税率57 38 全部投资回报率36 60 全部投资回收期4 23年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx产业集聚区建设摆线针轮减速机项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx 产业集聚区及xx产业集聚区 十三五 摆线针轮减速机产业发展规 划 切合xx产业集聚区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx产业集聚区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1903 581300 56178 944226 561 1工程费用万元1903 581300 5 610197 911 1 1建筑工程费用万元1903 581903 5831 22 1 1 2设备 购置及安装费万元1300 561300 5621 33 1 2工程建设其他费用万元 1022 421022 4216 77 1 2 1无形资产万元445 00445 001 3预备费 万元577 42577 421 3 1基本预备费万元317 86317 861 3 2涨价预 备费万元259 56259 562建设期利息万元3固定资产投资现值万元422 6 564226 56流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元10197 915364 496076 6910 197 9110197 9110197 911 1应收账款万元3059 371835 622141 563 059 373059 373059 371 2存货万元4589 062753 443212 344589 06 4589 064589 061 2 1原辅材料万元1376 72826 03963 701376 7213 76 721376 721 2 2燃料动力万元68 8441 3048 1968 8468 8468 84 1 2 3在产品万元2110 971266 581477 682110 972110 972110 971 2 4产成品万元1032 54619 52722 781032 541032 541032 541 3现 金万元2549 481529 691784 632549 482549 482549 482流动负债万 元8327 744996 645829 428327 748327 748327 742 1应付账款万元 8327 744996 645829 428327 748327 748327 743流动资金万元1870 171122 101309 121870 171870 171870 174铺底流动资金万元623 38374 03436 37623 38623 38623 38总投资构成估算表序号项目单 位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万 元6096 73144 25 144 25 100 00 2项目建设投资万元4226 56100 0 0 100 00 69 33 2 1工程费用万元3204 1475 81 75 81 52 56 2 1 1建筑工程费万元1903 5845 04 45 04 31 22 2 1 2设备购置及安装 费万元1300 5630 77 30 77 21 33 2 2工程建设其他费用万元445 0 010 53 10 53 7 30 2 2 1无形资产万元445 0010 53 10 53 7 30 2 3预备费万元577 4213 66 13 66 9 47 2 3 1基本预备费万元317 8 67 52 7 52 5 21 2 3 2涨价预备费万元259 566 14 6 14 4 26 3建 设期利息万元4固定资产投资现值万元4226 56100 00 100 00 69 33 5建设期间费用万元6流动资金万元1870 1744 25 44 25 30 67 7铺 底流动资金万元623 3914 75 14 75 10 22 营业收入税金及附加和 增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业 收入万元7758 609051 7012931 0012931 0012931 001 1摆线针轮减 速机万元7758 609051 7012931 0012931 0012931 002现价增加值万 元2482 752896 544137 924137 924137 923增值税万元246 24287 2 8410 40410 40410 403 1销项税额万元206
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