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泓域咨询MACRO/ 聚酯漆稀释剂项目立项申请报告聚酯漆稀释剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50371.84平方米(折合约75.52亩),其中:净用地面积50371.84平方米(红线范围折合约75.52亩)。项目规划总建筑面积76565.20平方米,其中:规划建设主体工程47985.49平方米,计容建筑面积76565.20平方米;预计建筑工程投资5886.71万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚酯漆稀释剂,根据市场情况,预计年产值23199.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15029.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5886.714054.05199.0215029.991.1工程费用万元5886.714054.0515070.191.1.1建筑工程费用万元5886.715886.7132.28%1.1.2设备购置及安装费万元4054.054054.0522.23%1.2工程建设其他费用万元5089.235089.2327.90%1.2.1无形资产万元2499.542499.541.3预备费万元2589.692589.691.3.1基本预备费万元1199.081199.081.3.2涨价预备费万元1390.611390.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元15029.9915029.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3208.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15070.1911072.3312498.6115070.1915070.1915070.191.1应收账款万元4521.062938.693390.794521.064521.064521.061.2存货万元6781.594408.035086.196781.596781.596781.591.2.1原辅材料万元2034.481322.411525.862034.482034.482034.481.2.2燃料动力万元101.7266.1276.29101.72101.72101.721.2.3在产品万元3119.532027.702339.653119.533119.533119.531.2.4产成品万元1525.86991.811144.391525.861525.861525.861.3现金万元3767.552448.912825.663767.553767.553767.552流动负债万元11861.867710.218896.4011861.8611861.8611861.862.1应付账款万元11861.867710.218896.4011861.8611861.8611861.863流动资金万元3208.332085.412406.253208.333208.333208.334铺底流动资金万元1069.43695.14802.081069.431069.431069.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18238.32万元,其中:固定资产投资15029.99万元,占项目总投资的82.41%;流动资金3208.33万元,占项目总投资的17.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5886.71万元,占项目总投资的32.28%;设备购置费4054.05万元,占项目总投资的22.23%;其它投资5089.23万元,占项目总投资的27.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15029.99+3208.33=18238.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18238.32121.35%121.35%100.00%2项目建设投资万元15029.99100.00%100.00%82.41%2.1工程费用万元9940.7666.14%66.14%54.50%2.1.1建筑工程费万元5886.7139.17%39.17%32.28%2.1.2设备购置及安装费万元4054.0526.97%26.97%22.23%2.2工程建设其他费用万元2499.5416.63%16.63%13.70%2.2.1无形资产万元2499.5416.63%16.63%13.70%2.3预备费万元2589.6917.23%17.23%14.20%2.3.1基本预备费万元1199.087.98%7.98%6.57%2.3.2涨价预备费万元1390.619.25%9.25%7.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15029.99100.00%100.00%82.41%5建设期间费用万元6流动资金万元3208.3321.35%21.35%17.59%7铺底流动资金万元1069.447.12%7.12%5.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.13%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度199.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18208.8718208.8747985.4947985.494058.301.1主要生产车间10925.3210925.3228791.2928791.292516.151.2辅助生产车间5826.845826.8415355.3615355.361298.661.3其他生产车间1456.711456.712783.162783.16243.502仓储工程3863.273863.2718576.8118576.811142.622.1成品贮存965.82965.824644.204644.20285.652.2原料仓储2008.902008.909659.949659.94594.162.3辅助材料仓库888.55888.554272.674272.67262.803供配电工程206.04206.04206.04206.0414.263.1供配电室206.04206.04206.04206.0414.264给排水工程236.95236.95236.95236.9512.754.1给排水236.95236.95236.95236.9512.755服务性工程2446.742446.742446.742446.74150.495.1办公用房1271.971271.971271.971271.9785.525.2生活服务1174.771174.771174.771174.7768.336消防及环保工程690.24690.24690.24690.2447.766.1消防环保工程690.24690.24690.24690.2447.767项目总图工程103.02103.02103.02103.02384.247.1场地及道路硬化6496.231393.041393.047.2场区围墙1393.046496.236496.237.3安全保卫室103.02103.02103.02103.028绿化工程2179.6076.29合计25755.1276565.2076565.205886.71(四)设备方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费4054.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量588276.18千瓦时,折合72.30吨标准煤。2、项目年总用水量19781.81立方米,折合1.69吨标准煤。3、“聚酯漆稀释剂项目投资建设项目”,年用电量588276.18千瓦时,年总用水量19781.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.99吨标准煤/年。达产年综合节能量28.77吨标准煤/年,项目总节能率22.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“聚酯漆稀释剂项目”主要从事聚酯漆稀释剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚酯漆稀释剂项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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