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泓域咨询MACRO/ 电动汽车增程器用发电机及驱动器项目立项申请报告电动汽车增程器用发电机及驱动器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8297.48平方米(折合约12.44亩),其中:净用地面积8297.48平方米(红线范围折合约12.44亩)。项目规划总建筑面积12114.32平方米,其中:规划建设主体工程8098.97平方米,计容建筑面积12114.32平方米;预计建筑工程投资956.44万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动汽车增程器用发电机及驱动器,根据市场情况,预计年产值4617.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2375.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元956.44811.80190.962375.541.1工程费用万元956.44811.803453.581.1.1建筑工程费用万元956.44956.4431.40%1.1.2设备购置及安装费万元811.80811.8026.65%1.2工程建设其他费用万元607.30607.3019.94%1.2.1无形资产万元349.14349.141.3预备费万元258.16258.161.3.1基本预备费万元105.72105.721.3.2涨价预备费万元152.44152.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元2375.542375.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金670.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3453.582207.752448.403453.583453.583453.581.1应收账款万元1036.07621.64828.861036.071036.071036.071.2存货万元1554.11932.471243.291554.111554.111554.111.2.1原辅材料万元466.23279.74372.99466.23466.23466.231.2.2燃料动力万元23.3113.9918.6523.3123.3123.311.2.3在产品万元714.89428.93571.91714.89714.89714.891.2.4产成品万元349.67209.80279.74349.67349.67349.671.3现金万元863.39518.04690.72863.39863.39863.392流动负债万元2782.731669.642226.182782.732782.732782.732.1应付账款万元2782.731669.642226.182782.732782.732782.733流动资金万元670.85402.51536.68670.85670.85670.854铺底流动资金万元223.61134.17178.89223.61223.61223.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3046.39万元,其中:固定资产投资2375.54万元,占项目总投资的77.98%;流动资金670.85万元,占项目总投资的22.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资956.44万元,占项目总投资的31.40%;设备购置费811.80万元,占项目总投资的26.65%;其它投资607.30万元,占项目总投资的19.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2375.54+670.85=3046.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3046.39128.24%128.24%100.00%2项目建设投资万元2375.54100.00%100.00%77.98%2.1工程费用万元1768.2474.44%74.44%58.04%2.1.1建筑工程费万元956.4440.26%40.26%31.40%2.1.2设备购置及安装费万元811.8034.17%34.17%26.65%2.2工程建设其他费用万元349.1414.70%14.70%11.46%2.2.1无形资产万元349.1414.70%14.70%11.46%2.3预备费万元258.1610.87%10.87%8.47%2.3.1基本预备费万元105.724.45%4.45%3.47%2.3.2涨价预备费万元152.446.42%6.42%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2375.54100.00%100.00%77.98%5建设期间费用万元6流动资金万元670.8528.24%28.24%22.02%7铺底流动资金万元223.629.41%9.41%7.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.00%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度190.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4341.084341.088098.978098.97703.371.1主要生产车间2604.652604.654859.384859.38436.091.2辅助生产车间1389.151389.152591.672591.67225.081.3其他生产车间347.29347.29469.74469.7442.202仓储工程921.02921.022609.982609.98164.852.1成品贮存230.25230.25652.50652.5041.212.2原料仓储478.93478.931357.191357.1985.722.3辅助材料仓库211.83211.83600.30600.3037.923供配电工程49.1249.1249.1249.123.493.1供配电室49.1249.1249.1249.123.494给排水工程56.4956.4956.4956.493.124.1给排水56.4956.4956.4956.493.125服务性工程583.31583.31583.31583.3136.845.1办公用房335.58335.58335.58335.5820.545.2生活服务247.73247.73247.73247.7317.096消防及环保工程164.56164.56164.56164.5611.696.1消防环保工程164.56164.56164.56164.5611.697项目总图工程24.5624.5624.5624.567.597.1场地及道路硬化1714.85249.16249.167.2场区围墙249.161714.851714.857.3安全保卫室24.5624.5624.5624.568绿化工程728.3425.49合计6140.1412114.3212114.32956.44(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费811.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量889086.28千瓦时,折合109.27吨标准煤。2、项目年总用水量2985.96立方米,折合0.26吨标准煤。3、“电动汽车增程器用发电机及驱动器项目投资建设项目”,年用电量889086.28千瓦时,年总用水量2985.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.53吨标准煤/年。达产年综合节能量29.12吨标准煤/年,项目总节能率24.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电动汽车增程器用发电机及驱动器项目”主要从事电动汽车增程器用发电机及驱动器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动汽车增程器用发电机及驱动器项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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