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文档简介

泓域咨询MACRO/ 竹工艺品项目立项申请报告竹工艺品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54453.88平方米(折合约81.64亩),其中:净用地面积54453.88平方米(红线范围折合约81.64亩)。项目规划总建筑面积72968.20平方米,其中:规划建设主体工程57792.40平方米,计容建筑面积72968.20平方米;预计建筑工程投资5603.56万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹工艺品,根据市场情况,预计年产值20877.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13634.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5603.564278.89167.0113634.701.1工程费用万元5603.564278.8912832.811.1.1建筑工程费用万元5603.565603.5633.72%1.1.2设备购置及安装费万元4278.894278.8925.75%1.2工程建设其他费用万元3752.253752.2522.58%1.2.1无形资产万元2140.582140.581.3预备费万元1611.671611.671.3.1基本预备费万元947.77947.771.3.2涨价预备费万元663.90663.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元13634.7013634.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2981.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12832.815930.0710263.6312832.8112832.8112832.811.1应收账款万元3849.841539.942887.383849.843849.843849.841.2存货万元5774.762309.914331.075774.765774.765774.761.2.1原辅材料万元1732.43692.971299.321732.431732.431732.431.2.2燃料动力万元86.6234.6564.9786.6286.6286.621.2.3在产品万元2656.391062.561992.292656.392656.392656.391.2.4产成品万元1299.32519.73974.491299.321299.321299.321.3现金万元3208.201283.282406.153208.203208.203208.202流动负债万元9850.823940.337388.119850.829850.829850.822.1应付账款万元9850.823940.337388.119850.829850.829850.823流动资金万元2981.991192.802236.492981.992981.992981.994铺底流动资金万元993.99397.60745.50993.99993.99993.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16616.69万元,其中:固定资产投资13634.70万元,占项目总投资的82.05%;流动资金2981.99万元,占项目总投资的17.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5603.56万元,占项目总投资的33.72%;设备购置费4278.89万元,占项目总投资的25.75%;其它投资3752.25万元,占项目总投资的22.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13634.70+2981.99=16616.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16616.69121.87%121.87%100.00%2项目建设投资万元13634.70100.00%100.00%82.05%2.1工程费用万元9882.4572.48%72.48%59.47%2.1.1建筑工程费万元5603.5641.10%41.10%33.72%2.1.2设备购置及安装费万元4278.8931.38%31.38%25.75%2.2工程建设其他费用万元2140.5815.70%15.70%12.88%2.2.1无形资产万元2140.5815.70%15.70%12.88%2.3预备费万元1611.6711.82%11.82%9.70%2.3.1基本预备费万元947.776.95%6.95%5.70%2.3.2涨价预备费万元663.904.87%4.87%4.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13634.70100.00%100.00%82.05%5建设期间费用万元6流动资金万元2981.9921.87%21.87%17.95%7铺底流动资金万元994.007.29%7.29%5.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.28%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度167.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22052.1622052.1657792.4057792.404881.961.1主要生产车间13231.3013231.3034675.4434675.443026.821.2辅助生产车间7056.697056.6918493.5718493.571562.231.3其他生产车间1764.171764.173351.963351.96292.922仓储工程4678.684678.689864.279864.27606.022.1成品贮存1169.671169.672466.072466.07151.502.2原料仓储2432.912432.915129.425129.42315.132.3辅助材料仓库1076.101076.102268.782268.78139.383供配电工程249.53249.53249.53249.5317.253.1供配电室249.53249.53249.53249.5317.254给排水工程286.96286.96286.96286.9615.434.1给排水286.96286.96286.96286.9615.435服务性工程2963.162963.162963.162963.16182.045.1办公用房1276.631276.631276.631276.6383.835.2生活服务1686.531686.531686.531686.5378.846消防及环保工程835.92835.92835.92835.9257.776.1消防环保工程835.92835.92835.92835.9257.777项目总图工程124.76124.76124.76124.76-257.457.1场地及道路硬化8046.691328.751328.757.2场区围墙1328.758046.698046.697.3安全保卫室124.76124.76124.76124.768绿化工程2872.66100.54合计31191.1872968.2072968.205603.56(四)设备方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费4278.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量776150.27千瓦时,折合95.39吨标准煤。2、项目年总用水量15478.43立方米,折合1.32吨标准煤。3、“竹工艺品项目投资建设项目”,年用电量776150.27千瓦时,年总用水量15478.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.71吨标准煤/年。达产年综合节能量30.54吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“竹工艺品项目”主要从事竹工艺品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹工艺品项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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