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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电子开关项目立项申请报告电子开关项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30895.44平方米(折合约46.32亩),其中:净用地面积30895.44平方米(红线范围折合约46.32亩)。项目规划总建筑面积51904.34平方米,其中:规划建设主体工程33629.00平方米,计容建筑面积51904.34平方米;预计建筑工程投资3859.47万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子开关,根据市场情况,预计年产值25739.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7696.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3859.473266.22166.167696.531.1工程费用万元3859.473266.2219277.971.1.1建筑工程费用万元3859.473859.4736.31%1.1.2设备购置及安装费万元3266.223266.2230.73%1.2工程建设其他费用万元570.84570.845.37%1.2.1无形资产万元285.61285.611.3预备费万元285.23285.231.3.1基本预备费万元123.35123.351.3.2涨价预备费万元161.88161.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元7696.537696.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2933.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19277.977465.6713781.7019277.9719277.9719277.971.1应收账款万元5783.392313.364337.545783.395783.395783.391.2存货万元8675.093470.036506.318675.098675.098675.091.2.1原辅材料万元2602.531041.011951.902602.532602.532602.531.2.2燃料动力万元130.1352.0597.59130.13130.13130.131.2.3在产品万元3990.541596.222992.913990.543990.543990.541.2.4产成品万元1951.90780.761463.921951.901951.901951.901.3现金万元4819.491927.803614.624819.494819.494819.492流动负债万元16344.446537.7812258.3316344.4416344.4416344.442.1应付账款万元16344.446537.7812258.3316344.4416344.4416344.443流动资金万元2933.531173.412200.152933.532933.532933.534铺底流动资金万元977.83391.14733.38977.83977.83977.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10630.06万元,其中:固定资产投资7696.53万元,占项目总投资的72.40%;流动资金2933.53万元,占项目总投资的27.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3859.47万元,占项目总投资的36.31%;设备购置费3266.22万元,占项目总投资的30.73%;其它投资570.84万元,占项目总投资的5.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7696.53+2933.53=10630.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10630.06138.11%138.11%100.00%2项目建设投资万元7696.53100.00%100.00%72.40%2.1工程费用万元7125.6992.58%92.58%67.03%2.1.1建筑工程费万元3859.4750.15%50.15%36.31%2.1.2设备购置及安装费万元3266.2242.44%42.44%30.73%2.2工程建设其他费用万元285.613.71%3.71%2.69%2.2.1无形资产万元285.613.71%3.71%2.69%2.3预备费万元285.233.71%3.71%2.68%2.3.1基本预备费万元123.351.60%1.60%1.16%2.3.2涨价预备费万元161.882.10%2.10%1.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7696.53100.00%100.00%72.40%5建设期间费用万元6流动资金万元2933.5338.11%38.11%27.60%7铺底流动资金万元977.8412.70%12.70%9.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.63%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度166.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15427.7715427.7733629.0033629.002750.621.1主要生产车间9256.669256.6620177.4020177.401705.381.2辅助生产车间4936.894936.8910761.2810761.28880.201.3其他生产车间1234.221234.221950.481950.48165.042仓储工程3273.223273.2211878.9711878.97706.632.1成品贮存818.30818.302969.742969.74176.662.2原料仓储1702.071702.076177.066177.06367.452.3辅助材料仓库752.84752.842732.162732.16162.523供配电工程174.57174.57174.57174.5711.683.1供配电室174.57174.57174.57174.5711.684给排水工程200.76200.76200.76200.7610.454.1给排水200.76200.76200.76200.7610.455服务性工程2073.042073.042073.042073.04123.325.1办公用房1239.811239.811239.811239.8158.215.2生活服务833.23833.23833.23833.2370.706消防及环保工程584.81584.81584.81584.8139.146.1消防环保工程584.81584.81584.81584.8139.147项目总图工程87.2987.2987.2987.29147.407.1场地及道路硬化5685.90951.35951.357.2场区围墙951.355685.905685.907.3安全保卫室87.2987.2987.2987.298绿化工程2006.5670.23合计21821.4551904.3451904.343859.47(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费3266.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1324150.28千瓦时,折合162.74吨标准煤。2、项目年总用水量12475.28立方米,折合1.07吨标准煤。3、“电子开关项目投资建设项目”,年用电量1324150.28千瓦时,年总用水量12475.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.81吨标准煤/年。达产年综合节能量51.73吨标准煤/年,项目总节能率22.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电子开关项目”主要从事电子开关项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子开关项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此

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