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文档简介
财政专项资金清理自查自纠工作总结财政专项资金清理自查自纠工作总结 以下是中国招生考试网 为大家整理的 财政专项资金清理自查 自纠工作总结 希望大家能够喜欢 更多资源请搜索工作总结 频道与你分享 篇一 财政专项资金清理自查自纠工作总结 关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报 告 县财政局 为加强财政专项资金使用监督 促进 专项资金规范管理 提高专项资金的使用效益 根据 财发 2011 94 号文件精神 我公司重点对 2010 年财政拨付企业的财 政专项资金使用 管理进行了自查 现将自查情况报告如下 一 2009 年至 2010 年专项资金的收支情况 1 2010 年 1 月 7 日收到财政拨付贷 款贴息资金 万元 2 2010 年 11 月 10 日收到财政拨 付项目资金 万元 3 2010 年 12 月 6 日收到财政拨付项 目资金 万元 4 2010 年 12 月 18 日收到财政拨付 项目资金 万元 5 2010 年 12 月 23 日收到财政拨付 中小企业发展专项资金 万元 2010 年度共收到财政拨付项目资金 万元 其中 万元资金分期列入利息支出 万元列入递延 资产科目 分项细化支出 购置设备支出 万元 土建工程支 出 万元 通过自查的情况来看 单位领导负总 责 能认真组织实施项目规划设计编制工作 并用好管好规划 专项资金的使用 专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供 了资金支持 为企业的发展做出了积极的贡献 专项资金管理 和使用逐步规范 规划项目得到实施 资金效益日益体现 二 存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划 来执行 但也存在一些不容忽视的问题 主要有下列几点 财政专项资金清理自查自纠工作总结 一 项目分项预算执行不够规范 部分项目前期工作准备不够充分 二 项目资金预算不够完整 部分 资金未列入预算 一是一些经费没有列入项目预算 如设计费 评审经费 项目可性行研究报告费用 特别是请省内外专家的 费用没列入项目规划经费中 而这些经费又是需要支出的 三 制度不够健全 监督不够有力 对专项资金的管理 使用和监督等方面目前没有具体的规定或 办法 四 个别合同签订不够规范 自查 中发现 合同签订 履行等方面存在一些问题 先有支出才有 项目合同 一些规划设计的工作经费列支不够合理 三 整改措施 通过这次自查 对专项资金的管理使 用方面存在的问题提出以下改进措施 1 建立或完善预算项目和专项资金使 用的考核机制 2 严格预算执行 强化预算监督管理 3 科学合理编制项目 要科学合理选 定项目 不断完善项目论证 评审 报批程序 做好项目前期 工作 包括资金规模 实施年限 实施目标和效益等 4 加强会计监督 提高资金的使用效 益 专项资金要按照会计制度的规定 实行单独核算 确保资 金专款专用 单位 公章 二 0 一一年五月八日 篇二 财政专项资金清理自查自纠工作总结 财政专项资金的清理自查自纠报告 县财政局 按照县局的安排 我镇进一步开展了 对 2005 年至 2006 年上半年财政专项资金的清理 检查 通过 召开相关人员动员 并收集了有关资料 成立了检查小组 重 点检查了资金的管理 使用 发放情况 现将我镇的自查情况 汇报如下 一 对财政预算下达的专项资金的自 查情况 我镇在这段时间共收到财政预算下达 的专项资金有 20 55 万元 其中 2005 年度共拨 11 35 万元 包 括基础政权建设 10 万元 设点堵疫经费 1 万元 粮食直补宣传 经费 0 35 万元 对基础政权建设资金主要用于我镇新建政务公 开栏 3 个 2 个是砖墙结构 1 个是铝合金结构 和街道光亮工程 的建设 设点堵疫经费 1 万元 当年实际支出 0 65 万元 当年结 余 0 35 万元 主要用于在公路上设点堵住生猪口蹄疫病的劳务 务工 电费 水费 公用费等支出 余下的 0 35 万元属已实开 支 上面检查的生活费未结帐部分 2006 年共收到拨款 9 2 万 元 包括桑树冬管 2 万元 农业专项资金 5 万元 人饮困难补 助资金 1 40 万元 救灾资金 0 8 万元 桑树冬管资金主要用于 13 村的桑树冬季管理 农业专项资金用于 1 村 6 村 13 村的 新农村建设 资金已拨出 未结帐 人饮困难补助资金主要用 于干旱时期解决农村饮用水困难补助 救灾资金用于解决受灾 群众生活困难等实际问题 二 对中央直补及退耕还林补助资金 的自查情况 我镇共收到退耕还林补助 41 40 万元 粮食直补 36 28062 万元 其中 2005 年 17 8913 万元 2006 年 18 38932 万元 粮食综合直补 13 493365 万元 这些资金都是通 过 XX 信用社打卡直接发放给农户手中 经自查没有发现有问题 三 民政专项资金 财政共收到财政专项资金 31 9682 万 元 其中 2005 年度 20 496 万元 2006 年 15 4722 万元 这些 资金都是通过邮政打卡发放给对象户 资金已全部打入了对象 户的存款本中 后附明细表 四 存在的问题及措施 1 对专项资金管理有待进一步加强 在这一期间我镇虽加强了对专项资金的管理 但对专款专用发 放及时还存在小部分差距 导致了年终为保稳定挪用了专项资 金 1 55 万元 属基础政权建设资金 对这部分资金我们会及时 地归帐投入专项工程中 2 对部门 单位配合有待进一步加强 我镇民政专项资金全额到款后是全部划给邮政代发 但邮政在 发放民政专项资金时偶尔出现有推卸责任 发放不及时的现象 导致了部分上访的现象 为避免再出现这一现象 我们将进一 步加强对部门 单位的协调配合 篇三 财政专项资金清理自查自纠工作总结 2015专项资金自查报告 第1 篇 财政专项资金自查报告 为进一步巩固专项资金综合治理工作成果 落实各级加强反 腐倡廉工作的部署 认真查纠专项资金管理使用中的问题 建 立健全专项资金长效监管机制 确保专项资金使用的有效性 规范性和安全性 根据省 市 区专项资金综合治理工作文件 精神 我镇制定了 xx 年专项资金综合治理工作方案 并由镇 财政所组织业务人员对 xx 至 xx 年的专项资金的来源 性质 使用情况进行了全面清理 自查 现将我镇的自查情况汇报如 下 一 严格管理专款专用 我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局 财政局专项 资金使用规定 切实做到专户储存 专人负责 专项管理 专 款专用 确保专项经费的使用效益和安全 做到俩个坚持 一 坚持专款专用 重点使用原则 在专项资金管理使用上 严格按照国家规定的使用范围 专 款专用 任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和 挪用 一是救灾救济资金分配 以保障灾民基本生活为依据 根据灾害大小 损失程度 自救能力 突出重点 不搞特殊化 不搞平均主义 无挪用 坐支 截留等违纪行为 在发放过程 中坚持民主评议 登记造册 公开发放的程序 自觉接受社会 监督 二是农村居民最低生活保障资金 严格执行国务院 关 于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见 中的有关规定 坚持专帐管理 专款专用的原则 严格审核 手续完备 程序 合规 无弄虚作假 优亲厚友 挤占 挪用 虚报等情况 坚 持客观 公平 合理 实行动态管理 坚持按季度发放制度 实行银行打卡发放 无擅自扣留低保金现象 确保贫困家庭保 障金的足额发放 充分发挥资金使用效益 三是农村医疗救助 金按照农村医疗救助政策严格审批程序 做到对象明确 资料 齐全 手续完备 救助科学 定期向社会公布 接受社会监督 二 坚持情况反馈 加强监督检查 加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查 确保专 项资金真正落实到人民群众身上 一是坚持层层公开制度 结 合村务公开工作 将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入 公开内容 从村 小组层层公开 接受人民群众的监督 二是 坚持逐级反馈制度 资金的分配情况 逐级反馈上报 切实加 强监督 三是定期进行检查 每年镇财政所都要对专项资金的 使用情况进行检查 深入到各村入户核对检查看是否落实到户 到人 是否使用得当 是否存在优亲厚友等现象和问题 对发 现的问题 采取措施 及时纠正 认真处理 强化管理 有效 杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生 保证了 专项资金的使用安全 二 专项资金拨付使用情况 一 家电下乡补 xx年 6 月至 xx 年 12 月 区财政下拨家电下 乡津贴 58900 元 实付 65900 90 元 xx 年区财政下拨 14597 75 元 实付 6596 85 元 xx 年至 xx 年区财政共计下拨 72497 75 元 我镇实付 72497 75 元 我镇家电下乡资金全数实时地按要求经 由一卡通形式 对全镇村民进行了补贴 二 粮食补 xx年共下拨粮食补 638494 80 元 三 退耕还林补 xx年共下拨 343760 元 xx 年共下拨 343760 元 xx 年共下拨 343760 元 3 年共计 1331280 元 四 汽车下乡补 xx年 6 月至 xx 年 5 月区财政下拨汽车下乡 补助 426402 25 元 我镇共下发 418440 40 元 余额 7961 85 元 五 水库移民补 xx年至 xx 年 3 月 我镇共计对水库移民补 助 5130 元 六 教育补贴助学资金 xx年区财政拨款 727200 元 实际发 放 727200 元 xx 年区财政拨款 666350 元 实际发放 666350 元 两年共计发放 1493550 元 七 新农合医疗资金 xx年门诊补偿涉及 2371 人 上级拨款 70147 45 元 我镇实 际发放 70147 45 元 住院补偿涉及 526 人 上级拨款 719884 72 元 我镇实际发放 719884 72 元 二次补偿涉及 400 人 上级拨款 201512 86 元 我镇实际发放 201512 86 元 xx 年门诊补偿涉及 8853 人 上级拨款 141847 55 元 我镇实际发 放 141847 55 元 住院补偿涉及 617 人 上级拨款 1442591 12 元 我镇实际发放 1442591 12 元 二次补偿涉及 581 人 上级 拨款 212641 14 元 我镇实际发放 212641 14 元 两年来上级共 计拨款 2477614 84 元 我镇共计发放 2477614 84 元 八 农村最低生活保证金 xx年上级拨款 1554000 元 我镇 按照规定以 70 元 月 人发放 共计补助 1850 人次 实际发放 金额 1554000 元 xx 年上级拨款 1464160 元 我镇按照规定以 70 元 月 人发放 共计补助 1624 人次 实际发放金额 1464160 元 九 五保供养资金 xx年上级拨款 213900 元 我镇按规定以 1850 元 年 人的形式进行发放 共计补助 144 人次 实际发放 金额 213900 元 xx 年上级拨款 213900 元 我镇按规定以 1850 元 年 人的形式进行发放 共计补助 144 人次 实际发放金额 213900 元 三 自查情况 三年来 我镇严格执行专项资金的发放 无截留 挪用 擅 自扩大或缩小资金使用范围 改变补助标准的行为 各专项资 金按规定报帐制 严格管理 会计核算真实规范 今后 我们将进一步强化法制意识 提高管理水平 坚持专 款专用 重点使用原则 监督 管理好专项资金 加大督促检 查工作力度 及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况 提高工作效率和科学化管理水平 保证专项资金安全有效的使 用 促进我镇事业全面发展 第2 篇 县专项资金自查报告 为进一步规范和完善商务专项资金管理 确保资金使用效益 和资金安全 根据省商务厅 关于开展 2015 年度全省商务专项 资金检查和绩效评估的通知 湘商财 201510 号 和 郴州市商 务局关于做好 2015 年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关 工作的通知 文件精神 我局高度重视 精心组织 认真落实 并成立了由 j 长郭远方任组长 副 j 长郭益林任副组长 以及 有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导 小组 自 3 月 25 日至 4 月 5 日对我县商务专项资金进行了自查 自纠和绩效评估工作 现将我县 2015 年度商务专项资金自查自 纠情况和绩效评估工作汇报如下 一 专项资金到位及拨付情况 1 专项资金到位情况 2015年度 我县申报专项资金情况 1 2015 年承接产业转 移发展加工贸易企业引导资金 标准厂房建设资金 14 45 万元 2 2015 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金 技术改造 项目资金 6 0 万元 3 2015 年承接产业转移发展加工贸易企业 引导资金 示范区建设资金 17 5 万元 4 2015 年农贸市场标准 化改造 示范清算资金 30 万元 5 2015 年农贸市场标准化改 造资金 25 万元 6 2015 年湘南承接产业转移示范区建设资金 100 万元 以上共到位商务专项资金 192 95 万元 2 专项资金拨付情况 2015年度 我县商务专项资金县财政拨付情况 1 拨 xx 县 东谷硅业有限公司 技术改造项目资金 6 0 万元 2 拨县商务局 引进制造业大项目资金 10 0 万元 3 xx 县市场服务中心 湘桂 大市场建设资金 30 0 万元 4 大塘镇人民政府 大塘农贸市场 建设资金 25 万元 5 xx 县工业园区管理委员 示范区建设资金 100 0 万元 以上共拨付商务专项资金 171 00 万元 3 专项资金未拨情况 2015年度省财政厅共计下达我县商务专项资金 192 95 万元 以拨付相关企业和单位 171 00 万元 暂未拨付 21 95 万元 主 要是项目是承接产业转移 标准厂房建设资金 21 95 万元暂未到 项目单位 二 审核及拨付的基本程序 专项资金到位后 县商务局 财政局及时通知项目单位携带 相关资料到县财政局企业股办理转账手续 及时足额的将扶持 资金拨付项目单位 没有发生截留 挪用 侵占 骗取财政资 金的行为 三 绩效评估情况 1 对外贸易工作初见成效 我县现有经营外贸出口的企业有 12 家 其中化工企业 2 家 冶炼企业 6 家 纺织厂 1 家 服装 厂 2 家 外贸公司 1 家 通过企业的自身努力和商务专项资金 的支持 激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心 曹氏服 装厂年出口服装系列产品达到 400 万件套 销售收入达 1 5 亿 元 实现利润 1200 万元 节光化工有限公司生产的高氯酸钾和 氯酸钾产品远销美国 加拿大等国 提升了我县中小企业产品 的市场知名度和国际竞争力 对企业长远发展具有重要意义 2 标准化厂房建设稳步推进 以增口创业园和xx 工业园为 重点 帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金 施工等 方面的困难和问题 协调相关部门对标准厂房建设实行特事特 办 开辟绿色通道 2015 年建设标准厂房 8 万平方米 为市下 达任务的 100 3 农贸市场标准建设稳步发展 湘桂大市场提质改造项目的 实施 形成了规范有序 设施齐全 功能完备的县城区综合市 场 为市民创造了一个安全 有序 优美的购物环境 大塘镇 农贸市场的整体搬迁项目的实施 市场面积达 2700 平方米 新 增摊位数 126 个 容纳就业人数 380 人 年交易额 1500 万元 同时 彻底改变了该镇以路为市场的现状 是一项为民办实事 的民生工程 四 自查发现的问题 1 应拨未拨2015 年专项资金 21 95 万元 自查发现县财政 应拨未拨 xx 县城市建设投资有限公司 标准厂房建设资金 21 95 万元 2 后续管理有待加强 近几年来 我县实施民生工程项目比 较多 绝大部分项目效果明显 运转正常 但也发现有个别项 目后续管理工作不到位 没有后续资金注入 没有人维护 效 益不好的情况 3 由于xx 是边 老 山的国家级贫困县 按要求地方财政 负担部分的配套资金暂时没有落实到位 五 自查评价 通过对我县曹氏服装有限责任公司 东谷硅业有限公司 湘 桂大市场 大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料 资金 用途情况的检查 未发现企业有违规行为 资金到位后 各个 项目单位资金做到资金专款专用 无调整和变更国家和省投资 计划 无未经批准擅自变更建设地点 建设内容 建设规模的 问题 无挤占 挪用 套用专项资金行为 财务管理比较规范 基本符合 湖南省承接产业转移引导资金管理办法 的规定 所有专项资金全部用于企业的技术改造 新产品的开发 标准 市场建设等方面 调动了企业的积极性 推动企业向国际市场 开拓的自觉性 抓好了城乡农贸市场标准化建设 为营造安全 卫生 便捷放心的消费环境 美化城市形象 提升城市品位发 挥了积极的作用 我局在办理商务专项资金申报过程中 坚持原则 严格审核 讲究方法 管理规范 廉洁自律 积极协调县财政局及时足额 将资金拨付相关单位 确保了专项资金规范 安全 高效运行 发挥了资金的经济效益与社会效益 六 自纠情况和建议 1 认真落实 湖南省承接产业转移引导资金管理办法 督 促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报 手续 2 进一步落实政府引导 上下联动 多方投入的原则 督促 项目建设单位要积极多渠道筹集资金 确保项目后续管理到位 后续资金到位 发挥社会效益和经济效益 3 建议上级部门对国家级贫困县在资金上 政策上予以倾斜 在县级配套资金的比例上予以考虑 加大对贫困县的支持力度 第3 篇 农业专项资金自查报告 为进一步规范和加强财政支农资金管理 切实提高资金使用 效益 根据市局 关于认真做好小农水重点县等农业专项资金 省级审计检查迎查工作的通知 的要求 我县高度重视 与农 口部门和有关乡镇密切配合 对县直涉农部门及项目实施单位 在 2015 年以来涉及现代农业生产发展项目 小农水重点县建设 大型灌区续建配套与节水改造等三项农业专项资金的拨付 管 理及使用方面进行了全面自查 现将有关情况报告如下 一 资金使用管理情况 2015年以来 我县实施小农水重点县建设 大型灌区续建配 套与节水改造等项目 3 个 即陡山灌区续建配套与节水改造 2015 年度工程 陡山灌区续建配套与节水改造 2015 年度工程 和 2015 年度小农水重点县建设项目 批复总投 5900 万元 其 县以上财政资金 3515 万元 县级配套及自筹资金 2385 万元 1 陡山灌区续建配套与节水改造2015 年度工程 2015 年 省水利厅以鲁水农字 201547 号文批复工程实施方案 工程总投 资 913 万元 其中中央预算内投资 300 万元 市县配套 613 万 元 2015年 6 月 县财政拨付中央预算内资金 300 万元 2015 年 14 月 建设单位完成了招标工作 目前 因资金缺口较大 占迁费用高 工程正在逐步实施中 2 陡山灌区续建配套与节水改造2015 年度工程 2015 年 14 月 省发改委 水利厅以鲁水农字 201556 号文批复陡山灌区续 建配套和节水改造项目 2015 年度实施方案 核定工程总投资 2996 万元 其中中央预算内投资 1300 万元 市县投资 1500 万 元 其余投资按照省发改委 水利厅有关投资计划的文件执行 2015 年 4 月 省发改委 水利厅以鲁发改投资 2015381 号文下 达工程投资计划 2500 万元 其中 中央预算内投资 1300 万元 市县投资 1500 万元 省投资计划 500 万元尚未下达 2015 年 2 月 已完成工程和监理的招标工作 资金已到位 1300 万元 目前 按照大型灌区续建配套与节水改造工程建设程序要求 正在进行施工前的准备工作 3 2015 年度小型农田水利重点县项目 批复总投资 1991 万 元 其中中央省 1600 万元 市 145 万元 县 251 万元 自筹资 金 25 万元 2015 年 2 月 对上述资金 我们严格按照资金管 理的有关规定 实行了国库集中支付或县级报账制 目前 3 项 工程已经全部招标完毕 小型农田水利重点县 2015 年度建设工 程项目已经组织实施 截至目前 到位财政资金 3266 万元 我 县已拨付财政资金 1300 万元 二 自查情况及存在的问题 通过业务科室与有关单位自查 以上资金没有出现截留 挤 占 挪用 违规支出等现象 会计帐务处理较为规范 报账资 料齐全 符合各类资金管理办法的要求 存在的问题 1 个别项目工程进展较慢 致使未能报账提款 造成资金不 能及时到位 2 配套资金难以足额到位 灌区节水改造项目要求地方财政 配套比例大 但由于我县财政困难 项目配套资金到位比例较 低 三 整改措施 一是对存在的问题已通知各有关项目单位及责任人 限期整 改完善 杜绝类似问题的发生 使项目资金发挥应有的效益 二是积极深化财源项目建设 增加财政收入 及时足额安排项 目配套资金 彻底解决配套资金到位不足的问题 同时对需要 配套资金较多的项目 量力而行争取实施 第4 篇 学校专项资金自查报告 根据区教育局文件精神 结合我校实际 认真规范财务管理 严肃财经纪律 进一步贯彻落实国家 省 市各项财务管理政 策 切实履行会计监督职能职责 把学校资金监管工作落到实 处 实现政策制度更加完善 资金使用管理更加阳光规范 促 进学校教育事业的有序发展 现将学校教育专项资金自查报告 如下 1 学校领导非常重视 成立了校长为组长 副校长为副组长 全体校务成员为组员的领导小组 分工明确 把自查工作落到 实处 2 自查时间为2015 年元月至 2015 年 8 月的资金落实情况 3 义务教育生均公用经费 学校在年初做好预算 上级按时 拨付资金 用于学校公用经费开支 不存在挪用及发放补贴等 违规使用现象 4 寄宿生贫困生补助专项资金 学校寄宿生贫困生建档成册 材料规范齐全 及时公示补助标准 及时发放资金 接受群众 监督 经过自查 学校没有发现违规违纪现象 重大事项资金使用 情况能够及时公布 公开 做到了透明 阳光 我校将一如既 往贯彻履行上级精神 照章办事 第5 篇 财政专项资金自查报告 按照县局的安排 我镇进一步开展了对2015 年至 2015 年上 半年财政专项资金的清理 检查 通过召开相关人员动员 并 收集了有关资料 成立了检查小组 重点检查了资金的管理 使用 发放情况 现将我镇的自查情况汇报如下 一 对财政预算下达的专项资金的自查情况 我镇在这段时间共收到财政预算下达的专项资金有20 55 万 元 其中 2015 年度共拨 11 35 万元 包括基础政权建设 13 万 元 设点堵疫经费 1 万元 粮食直补宣传经费 0 35 万元 对基 础政权建设资金主要用于我镇新建政务公开栏 3 个 2 个是砖 墙结构 1 个是铝合金结构 和街道光亮工程的建设 设点堵 疫经费 1 万元 当年实际支出 0 65 万元 当年结余 0 35 万元 主要用于在公路上设点堵住生猪口蹄疫病的劳务务工 电费 水费 公用费等支出 余下的 0 35 万元属已实开支 上面检查 的生活费未结帐部分 2015 年共收到拨款 9 2 万元 包括桑树 冬管 2 万元 农业专项资金 5 万元 人饮困难补助资金 1 40 万 元 救灾资金 0 8 万元 桑树冬管资金主要用于 13 村的桑树冬 季管理 农业专项资金用于 1 村 6 村 13 村的新农村建设 资金已拨出 未结帐 人饮困难补助资金主要用于干旱时期解 决农村饮用水困难补助 救灾资金用于解决受灾群众生活困难 等实际问题 二 对中央直补及退耕还林补助资金的自查情况 我镇共收到退耕还林补助41 40 万元 粮食直补 36 28142 万 元 其中 2015 年 17 8913 万元 2015 年 18 38932 万元 粮食 综合直补 13 493365 万元 这些资金都是通过 信用社打卡 直接发放给农户手中 经自查没有发现有问题 三 民政专项资金 财政共收到财政专项资金31 9682 万元 其中 2015 年度 20 496 万元 2015 年 15 4722 万元 这些资金都是通过邮政打 卡发放给对象户 资金已全部打入了对象户的存款本中 后附 明细表 四 存在的问题及措施 1 对专项资金管理有待进一步加强 在这一期间我镇虽加强 了对专项资金的管理 但对专款专用发放及时还存在小部分差 距 导致了年终为保稳定挪用了专项资金 1 55 万元 属基础政 权建设资金 对这部分资金我们会及时地归帐投入专项工程中 2 对部门 单位配合有待进一步加强 我镇民政专项资金全 额到款后是全部划给邮政代发 但邮政在发放民政专项资金时 偶尔出现有推卸责任 发放不及时的现象 导致了部分上访的 现象 为避免再出现这一现象 我们将进一步加强对部门 单 位的协调配合 第6 篇 技改专项资金自查报告范本 XX局 为加强技改专项资金监督 促进专项资金规范管理 提高专 项资金的使用效益 根据贵州省经信委 黔经信法规 20156 号 通知的要求 我公司于 2015 年 3 月对 2015 年州财政局拨付技 改专项资金的使用及管理进行了自查 现将自查情况报告如下 一 项目的前期工作情况 公司于2015 年专程邀请贵州省建筑材料科学研究设计院专家 对本项目进行论证 并经过现场考察 结合产品 磷渣砌块 及原 材料 磷渣 的相关检验检测报告数据分析后 确认本项目具有资 源综合利用 保护耕地 保护环境等诸多优点 符合国家产业 政策 符合循环经济发展战略思路 是国家大力推广发展的项 目 本项目于2015 年 5 月取得 可行性研究报告 经过相关职 能部门的现场实地考察 审核评估 于 2015 年 5 月获得项目备 案书 项目选址意见书 项目环境影响登记表等相关文件并报 相关部门备案 二 项目管理情况 公司在项目申报之初就针对本项目建立相关管理制度 并派 专人负责本项目的资料汇集 报送 专人负责项目的基建工 程 并与项目相关负责人签订责任书 公司通过在网络了解 并经过多次实地考察 最后确定与西 安东方福星机械有限公司于 2015 年 2 月 28 日签订设备采购合 同 我公司派专业技术人员进行设备安装 调试监督 确保设 备安装 调试有效进行 三 项目的实施情况 本项目自2015 年 2 月核准备案以来 按时按质进行开工建设 严格按照设计院 设备厂家提供的图纸及土建工程图施工 未 作任何变更 四 资金到位 管理和使用情况 公司自筹资金 政府扶持80 万元技改专项资金已全部到位 公司与瓮安县农场信用合作联社花竹联社正在就流动资金贷款 事宜进行协商 在资金的管理上 公司建立健全财务机构 配备财务会计人 员 建立财务管理制度和建立项目专户 严格按照国家项目资 金相关法律 法规的规定和要求使用专项资金 不截留和挪用 不擅自撤消和改变项目 确保资金专款专用 五 项目实施效果 项目总投资2928 79 万元 其中 建设投资 2828 79 万元 占 项目总投资 96 58 项目铺底流动资金估算为 100 00 万元 占 项目总投资 3 42 项目实施投产后 正常年销售收入为 2000 00 万元 年利润为 571 万元 年缴纳税金为 400 万元 目 前项目运行良好 产品供不应求 本项目具有资源综合利用 保护耕地 保护环境等诸多优点 符合国家产业政策 符合循环经济发展战略思路 是国家大力 推广发展的项目 确定的产品销售市场范围 辐射半径合理 市场容量大 交通运输条件便利 项目实施投产后 不仅能缓 解该地区新型墙体材料市场的供需矛盾 而且为贵州省和瓮安 县的墙体材料革新将起到示范作用 同时 吸纳大量农村剩余 劳动力进厂工作 对当地村民脱贫致富 对建设社会主义新农 村具有积极的促进作用 本项目实行机械全自动化 从国家产业政策要求及墙体材料 改革的需要出发 开展资源综合利用 发展循环经济 是我国 一项重大的技术经济政策 也是国民经济的社会发展中一项长 远的战略方针 对节约资源 保护环境 提高经济效益 对实 现资源优化配置和可持续发展都具有极其重要的意义 因为是 机械全自动化 产品质量规格完全达到统一标准 篇四 财政专项资金清理自查自纠工作总结 2015财务自查自纠报告 第1 篇 财务自查自纠报告 根据 XX市审计局关于开展 20XX 年度财政财务收支自查自 纠工作的通知 精神 我局结合自身实际情况 对本单位的财 政财务收支情况进行了认真的自查 现就自查情况报告如下 一 健全组织 强化领导 为确保此次自查工作顺利进行 我局成立了以纪检书记为组 长的自查自纠清查小组 积极开展自查自纠工作 二 严格清查 不走过场 成立清查小组后 局领导要求认真学习文件精神 对照自查 内容进行自查 做到不走过场不留死角 及时发现和解决存在 的问题 三 认真自查 及时自纠 按照 XX市审计局开展 2015 年度财政财务收支自查自纠工 作的通知 的要求 我局对本单位执行财经纪律及有关政策的 情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查 1 我局所有财政资金均按预算用途使用 支出真实合规 2 严格专项资金管理 做到专款专用 无截留 挤占和挪用 的行为 其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高 3 非税收入征收合法合规 无乱收费 乱罚款和截留非税收 入的行为 4 认真执行收支两条线的政策 无以支抵收和坐收坐支的现 象 5 认真执行规范津补贴政策 无在政策规定之外发放奖金 补贴的行为 6 国有资产帐实相符 核算规范 无违规处置国有资产 截 留处置收入的行为 7 我局单位资金全部集中统一管理和核算 无账外账和小金 库 8 我局根据本单位实际 建立并实施内部监督和控制制度 相关人员在工作过程中严格遵守规章制度 有效地实施了内部 监督和控制 通过自查 我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高 清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约 严格控制 接待标准 第2 篇 财务工作自查自纠报告 在司法厅召开监管安全通报会 监狱发生监管安全事故及监 狱成立安全检查小组 开展安全工作自查自纠活动之时 我财 务部积极响应安全工作的号召 认真学习活动精神 从监内发 生的 4 2 事件中吸取教训 认真贯彻执行安全工作自查自纠活 动 强化科内全体民警干部的安全防范意识 财务部认真对待安全工作自查自纠活动 组织全科民警干部 学习此次活动精神 以提高科内民警对安全工作重要性的认识 同时针对自查自纠内容 结合财务部工作的特点 进行自我检 查 以求及时纠正安全生产工作中的不足及问题 并要求全体 民警在进行自查自纠的同时对监狱安全工作提出意见和建议 使自查自纠活动落实到实处 不流于形式 在自查自纠活动中我们发现财务部的全体民警是一支各项素 质较高的队伍 在队伍建设方面 认真执行党的监狱工作政策 严格依法执法 各岗位上的民警工作事业心 责任感强 每位 民警各施其职 各尽其能 认真遵守工作纪律和工作规范 提 高单位时间工作效率 相互配合 相互制约 确保财务工作的 正常有序 合理公正 保证监狱财产物资及经济资料的安全 较好的履行了财务部门的各项职能 安全工作警钟应当长鸣 我们每位民警的安全防范意识不应 随着安全工作自查自纠活动的结束而逐渐减弱 我们应该深刻 认识监狱安全工作面临的严峻形势 时刻保持清醒的头脑 从 各监狱系统及监内发生的安全事故中吸取教训 总结经验 避 免侥幸心理 定期开展安全工作教育及宣传 时刻提醒全体民 警安全的重要性 从思想上强化安全意识 财务部虽然不直接 从事安全生产工作 但基建办规划设计的监狱围墙 禁闭室和 会见楼正在动工建造 我们也应当引起重视 检查施工现场的 安全工作是否到位 以确保施工安全和监管安全 为工程的顺 利完工尽自己的一份责任 安全工作涉及到每位民警的切身利益 我们应当结合安全自 查活动中的民警廉洁自律方面的检查内容进行检查及互查 切 实充分开展安全工作自查自纠活动 我们财务部也将在原有工 作的基础上以更严格的要求对待自己的工作 热爱自己的工作 使财务工作更好的开展 第3 篇 财务自查自纠报告 市政府办公室 我委根据文件精神 从12 月上旬起 结合本单位的实际情况 对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查 现就自查情况 报告如下 一 财务收支情况 在财务工作过程中 本单位严格按照 会计法 的规定 依 法设置会计账簿 并保证其真实完整 根据本单位实际发生的 业务事项进行会计核算 填制会计凭证 登记会计账簿 编制 财务会计报告 财务工作自查报告 严格执行国家有关财务法规 所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记 核算 依 据国家统一的会计制度的规定进行会计核算 确保数据真实 有效 在安排支出时 分轻重缓急 保证常规和重点支出需要 既体现实际工作需要 又考虑财力可能 根据办公室各项工作 任务 在财力可能的情况下 有保有压 确保重点 统筹安排 合理支出 二 单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际 在建立并实施内部监督和控制制度过 程中 制定了 财产管理制度 建立和完善各项制度的同时 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度 有效地实施了 内部监督和控制 保证了会计工作的真实性 完整性以及单位 财产的安全 加强了对本单位财产物资的监督和管理 杜绝了 各种漏洞的发生 达到了以下三点要求 1 明确了记账人员与审批人员 经办人员的职责权限 使其 相互分离 相互制约 以明确责任 防止舞弊 各项业务事项 得以有序进行 2 明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任 规范了 各项资金的使用 提高了资金使用效益 3 明确经费支出的范围和开支标准 采取各种有效措施控制 经费开支 杜绝了浪费现象的发生 三 固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用 在固定资产购置时 严格按 照政府采购程序进行采购 并根据有关规定 建立了账簿 款 项和实物核查制度 通过建立健全制度 会计人员对各项财物 款项的增减变动和结存情况及时进行记录 计算 反映 核对 等 一方面做到账簿上所反映的有关财物 款项的结存数同实 存数一致 另一方面通过账簿记录和记账凭证 原始凭证的核 对 保证账账相符 无固定资产不入账 公物私用及其他违规 问题 四 存在问题 通过自查 我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不 足 在实施内部监督制度和内部控制制度时 还未能完全达到 会计法 所规定的要求 预算管理制度 财务分析制度 稽 核制度尚未建立健全 今后要进一步完善这方面的制度 实行 更有力的措施 力求将这方面的工作做得更好 第4 篇 财务自查自纠报告范文 一 工会财务管理中出现的问题 我市工会所辖13 个区县和 3 个开发区工会 财务工作自检自 查报告 近年来 各区 县工会在加强财务管理工作方面进行 了一些有益的探索 取得了一定成效 但也存在一些问题 主 要表现在 区 县财政划拨工会经费尚未全部到位 部分区 县工会财务预算管理粗放 预算约束不强 配套制度还不完善 乡镇 街道 社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等 这些 问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应 其弊端日渐 凸显 亟待改善和加强 一 财政划拨工会经费不到位 目前在我市十三个区 县工会中 城三区及雁塔区工会财政 划拨工会经费相对解决得较好 其他区 县或只解决区 县工 会机关人员的工会经费或定额划拨经费 与足额划拨相差甚远 临潼区及 3 个开发区至今尚未解决 二 税务代收的覆盖面不够广 税务代收工会经费后 各区 县及开发区工会的建会率及工 会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高 但仍然存在经费收 缴空白点 据调查显示 碑林区工会所属基层单位已成立工会 的有 4000 多家 而缴经费的只有 1600 多家 不到 40 雁塔 区工会所属基层单位已成立工会的有多家 而缴经费的单位只 有 600 多家 也只达到 30 三 财务管理制度尚不完善 经费支出随意性较大 有的区 县多年来没有制订相关的财务制度 有的区 县财 务制度制订的不全面 财务报销及审批制度不明确 尤其缺少 预决算管理制度 直接导致了经费支出随意性大 决算情况表 明 有的区 县工会行政费 工会业务费超支达 200 有的经 费支出不足预算的 5 有的开发区工会会计 出纳一人担任 不符合会计核算规定 财务管理基础薄弱 四 财务审批报销制度不够规范 有的区 县审批报销程序中没有会计人员审核 经办人直接 让领导签字报销 待会计人员作账时发现问题 为时已晚 还 有一些财务人员审核把关不严 存在白条报账及无效票据报账 的现象 有的未严格执行现金管理规定 支出时超限额使用现 金 发放物品未附发放明细单 五 乡镇 街道工会财务工作薄弱 我市区 县工会有181 个乡镇 街道工会 单独建立工会账 户的单位很少 总体上不足 10 工会独立管理经费的要求落 实得不好 地税代收后 工会组织迅猛发展 但也存在集中建 会 突击建会的情况 有的区 县工会审批工会组织不规范 2 3 人就成立单独的工会委员会 有的将 49 个单位组成一个联 合会 这些单位既不在一个地域 也无共同的行业特点 工会 组织难以单独建立银行账户 也难以对工会财务进行有效的管 理和监督 六 人员素质不高 会计基础工作薄弱 有些区 县工会财务人员不具备相应专业知识 业务水平低 人员变动频繁 同时又身兼多职 加之有的财务人员责任意识 不强 存在会计核算不及时 科目使用不准确 凭证装订不规 范等现象 有的单位未制订票据的管理 使用制度 收经费时 每人一本收据 开出的收据无人监督和管理 有的长达数年票 据和钱无法收回 同时还存在提前开收据和票据丢失的现象 县级文化宫的财务人员很少参加业务培训 无法适应财务管理 工作发展的需要 二 原因及分析 财政专项资金清理自查自纠工作总结 一 财政划拨工会经费的问题 地税代收后 各单位的经费收入主要分为三大块 即地税代 收经费 财政划拨经费及自收经费 在财政划拨工会经费问题 上 各区 县工会都不同程度地做了一些工作 但由于区 县 财政比较困难 加之我们的协调沟通工作也不到位 导致财政 划拨的工会经费不能全部到位 二 工会经费收缴率不高的问题 区 县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了 够花就行 认为税务局代收多少就收多少 收不上来也没有办 法 催缴经费工作不到位 有些单位趁着税务局抓的不严 工 会经费想交多少就交多少 有些单位甚至不向税务部门申报缴 纳工会经费 地税代收工会经费的信息化 网络化工作未步入 正轨 财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总 这样就 很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息 工作效率不 高 第5 篇 财务自查自纠报告 为了进一步加强学校财务管理 规范财务行为 提高财经使 用效益 完善财务监督 充分发挥财务工作在学校教育教学工 作中的重要作用 促进学校工作能更好更快地开展 按照上级 要求 我校成立了财务自查自纠领导小组 在本校内开展了财 务自查自纠活动 具体做法如下 一 动员部署 1 制定实施方案 学校成立了自查自纠领导小组 召开财务 规范化检查活动会议 会议研究财务规范化管理活动的开展 做到责任到人 明确要求 2 宣传发动 完小校长组织领导小组成员认真学习中心校关 于财金管理制度的有关文件精神 开展以财务规范化检查为主 题的专题会 使每个小组成员明确财务规范化检查活动的目的 意义 内容和要求 提高思想认识 积极自觉地参与活动 二 组织实施 1 自查自纠 学校认真对照中心校财务工作会议要求及10 个重点问题 全面 客观地分析现状 认真开展自查自纠 撰 写自查报告 2 重点整改 学校根据督导检查的结果 针对还存在的问题 分析原因 制定整改方案 完善整改措施 落实整改责任 切 实解决实际问题 三 分析总结 按照上级规定 学校按要求通过深入自查 学校财务管理均 按照国家有关财经法规来执行 做到了收入 支出全部纳入中 心校统一核算 没有侵占 截留国家和单位收入 没有单独帐 户 更未设任何形式的小金库 具体体现如下 1 按照上级财务管理的有关政策和法规 学校有严格的财务 及财产管理制度 并做到了责任到人 落实到位 没有违规操 作的现象 2 收费方面 除按照上级规定的最的低标准 收取学前班学 生每人每学期 200 元的保育费外 对九义教育的学生 不但没 有收过任何费用 而且还将国家下拨的三免一补中的文具费及 时 足额的发放到每个学生手中 3 严格按照财政局 教育局的有关要求和学校实际进行了学 校收支预算 因学校需要而购置或使用的 都要通过校委会决 定并报请中心校领导审查通过 对于重大资产购买或是涉及基 建项目的支出 都附有合同 结算表及相关材料 4 严格执行支出审批制度 所有大额支出都事前召开了教代 会通过后 方可开展工作 学校每年在教代会或是全体教师会 上都作了财务报告 并获得了通过 接受财经审查小组的监督 5 学校严格加强预算内资金的管理 预算收入全额缴入财政 专户 严格执行了一票三证 收支两条线 所有款项没有出现 公款私存的现象 6 学校能做到帐目清晰 手续齐全 均无私设小金库和公款 私存等违规现象 7 学校各项经费支出 都严格遵守各项财经纪律和财务制度 无乱支滥用和铺张浪费等现象 通过工作组认真细致的清理检查 目前虽然尚未发现违规违 纪的现象 但通过清理检查 进一步加强了我校财务规范化管 理 严肃了财经纪律 加强了对学校领导干部及财务管理人员 的法制教育 强化了财务监管职能 确保了各项资金收支合法 做到用之有据 查之有凭 使用更加科学 规范 作为一名财务人员 在今后的工作中 我将会进一步完善相 关财务制度 全面分析和总结财务管理中存在的问题 并认真 做好整改 力争做到自己经手的各项账目日日清 月月清 进 一步规范财务管理 完善财务工作 第6 篇 财务自查自纠报告 回顾过去的一年 财务部在公司领导的正确指导和各部门经 理的通力合作及各位同仁的全力支持下 在圆满完成财务部各 项工作的同时 很好地配合了公司的中心工作 在如何做好资 金调度 保证工程款的支付 及时准确无误地办理银行按揭和 房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩 当然 在取得成绩的 同时也还存在一些不足 下面我一一向各位领导和同仁汇报 一 财务核算和财务管理工作 组织财务活动 处理与各方面的财务关系是我部的本职工作 随着业务的不断扩张 记帐 登帐工作越来越重要 为提高工 作效率 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来 我 们在年初即进行了会计电算化的实施 经过一个月的数据初始 化和三个月的手机结合 全体财务人员全都熟练掌握了财务软 件的应用与操作 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务 这 为财务人员节约了时间 还大大提高了数据的查询功能 为财 务分析打下了良好的基础 使财务工作上了一个新的台阶 财务部一直人手较少 但在我们高效 有序的组织下 能够 轻重缓急妥善处理各项工作 财务部每天都离不开资金的收付 与财务报帐 记帐工作 这是财务部最平常最繁重的工作 一 年来 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持 基本 上满足了各部门对我部的财务要求 公司资金流量一直很大 尤其是在 X 月至 XX 月收缴销售款的期间 现金流量巨大而繁琐 财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真 仔细 严谨的工作作风 各项资金收付安全 准确 及时 没有出现过任何差错 全年 累计实现资金收付达 X 亿 XXXX 万元 企业的各项经济活动最终 都将以财务数据的方式展现出来 在财务核算工作中每一位财 务人员尽职尽责 认真处理每一笔业务 为公司节省各项开支 费用尽自己最大的努力 财务部全年审核原始单据 XXXXX
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