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文档简介

1 江苏江苏 xxxx 制造有限公司管理标准制造有限公司管理标准 Q HH 0606 新产品开发管理程序新产品开发管理程序 版 本 号 V1 0 密 级 JM 编 制 审 核 标 准 化 审 定 批 准 发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 共享权限 江苏共享权限 江苏 xxxx 公司全体员工公司全体员工 2 1 目的和范围 1 1 目的 为加快新品开发进程 明确各阶段相关部门职责 在新品开发过程中相互协调 共同协 作 保证新品开发按计划完成 特制订本程序 1 2 适用范围 适用于新品样机制作 小批 批量投产与技术改进工作 2 术语与定义 无 3 规范性引用文件 Q HH 0601 设计开发控制程序 Q HH 0602 产品开发立项管理标准 4 职责 4 1 综合管理部负责本程序文件的制定 修改与完善 并对本程序执行情况进行监督与考核 等 4 2 技研中心为新品开发归口管理部门 负责开发过程的策划 跟踪 调度与实施等 4 2 1 技研中心试制车间负责样机 工装 模具制作与改进 参与样机评审等 4 2 2 技研中心研发部负责产品设计与改进工作等 4 2 3 技研中心标准认证部 工艺科负责技术文件的标准化与归档管理等 4 3 制造中心办公室协助技研中心制作样机 并负责新品的小批量投产等 4 4 计划科负责新品批量投产任务的下达及过程点检等 4 5 制造中心各车间负责新品的小批试制和批量投产 并对可量产性 工艺性进行评估反馈 等 4 6 制造中心质量工程部负责新品开发过程中的检验 测试与信息反馈等 4 7 制造中心供应部负责新品试制过程中 物资的及时供应等 4 8 营销中心负责根据客户要求及市场需求 进行必要的可行性分析 下达设计开发指令 并负责提供新产品开发必要的开发信息 如样机 客户标准等 负责新产品的试销及市 场反馈 并将产品研发 改进信息 提报技研中心 5 管理程序 新品开发包括样机制作 小批试制和批量投产三个阶段 Q HH 0606 3 5 1 样机制作阶段 技研中心负责样机的制作和资源调配 制造中心办公室协助技研中心 确保样机制作按计划完成 5 1 1 样机制作前的准备 1 技研中心根据新品试制要求编制 新品投产任务单 经相关部门会签 技研中心主 任审批后下发并严格执行 投产任务单 应明确各部门职能 产品进度 试产数量 资 源配置等 2 新品投产任务单 生产 BOM 产品临时图等产品文件应提前发放到相关部门 以便 做好相关资源的准备工作 2 1 供应部依据生产 BOM 产品图纸等文件进行供方的开发 签订 采购协议 外购 件走样等 2 2 结构车间完成自制件下料 验收合格后转入试制车间 2 3 试制车间做好人员 设备 场地等资源准备 3 试产前由技研中心按照 投产任务单 点检各部门准备状况 5 1 2 样机制作阶段 1 技研中心试制车间为样机制作主体单位 试制车间按 新品投产任务单 要求完成样 机制作 过程中出现的技术问题与改进通过 技术反馈单 反馈于技研中心研发部 2 研发部负责样机制作过程的技术指导与产品改进 3 样机制作完工后 由技研中心组织样机评审 形成 产品评审报告 4 技研中心各部门根据 产品评审报告 技术反馈单 等意见 分别完善技术文件与 样机的整改 5 1 3 样机性能测试阶段 研发部依据 产品设计任务书 下达 产品性能测试单 质量工程部根据此内容对整车 性能测试并将结果填写在 结果 栏 技研中心对整个测试阶段进行统筹 监督 当测 试结果与标准不同时 组织相关部门评审 确保整机性能 评审通过后 各部门根据 产品性能测试单 意见 完善各项技术文件并发至相关部门 试制车间完成工装模具 的制作 并协助质量部 生产车间完成工装模具的验证与交接工作 5 2 小批试制阶段 1 制造中心办公室依据 小批生产通知 和 产品配置明细表 下达 新产品推行计划 4 并组织各生产车间完成自制件的投产 同时对推行进度进行跟踪 调度和资源调配 确保新品试制按计划保质保量完成 2 各车间经理为新品投产阶段的第一责任人 对新品推行进度与质量负责 3 技研中心试制车间负责投产阶段的技术指导 4 质量部负责投产阶段的质量控制与性能测试 对存在的设计问题通过 技术反馈单 反馈于技研中心 5 试制与测试阶段出现关键技术问题时 由技研中心组织相关人员评审 并按评审意见 实施 6 小批量评审通过后 技研中心各部门分别完善 改进相关技术文件和工装 模具 生 产车间负责整机的整改 营销中心负责新产品的试销及市场反馈 并将产品研发 改进 信息 提报技研中心 5 3 批量投产阶段 计划科负责新品批量投产任务的下达及过程点检 5 3 1 批量投产前 1 小批试制阶段的技术更改 由技研中心下发 技术文件更改通知单 确保技术 生 产 外协资料的一致性 2 计划科根据营销中心产品订单 结合成品 自制件库存和车间实际产能 编制主生产 计划 经部门领导审核 制造中心主任批准后 通过 OA 纸张等方式下发至各车间 质 量部 供应部和营销中心 各部门负责人负责生产计划的接收 任务分解 5 3 2 批量投产阶段 5 3 2 1 车间计划的分解 下达 各车间经理负责主生产计划的接收 并组织计划员和生产科长编制 下达 生产计划任 务单 至各班组 班组长通过 生产派工单 将生产任务下发至员工 生产线 生产计 划任务单与派工单同时作为工资核算依据 5 3 2 2 车间计划的执行与反馈 1 要求各级操作工严格按照派工单内容执行 禁止盲目生产 2 当生产不足或停工呆料等异常时 应由车间协调安排 禁止个人随意投产 3 生产线发生异常时应优先组织内部解决 解决不了的问题及时反馈于上级领导 确保 生产连续性 5 4 计划员应随时了解和掌握生产线实际情况及进度 定期召开车间内部总结会议 促进 信息传递的及时性和管理层的协调与沟通 6 0 记录 Q HH 0606 01 新品投产任务单 Q HH 0606 02 产品评审报告 Q HH 0606 03 技术反馈单 Q HH 0606 04 产品性能测试单 Q HH 0606 05 小批生产通知 Q HH 0606 06 产品配置明细表 Q HH 0606 07 新产品推行计划 Q HH 0606 08 技术文件更改通知单 Q HH 0606 09 生产计划任务单 Q HH 0606 10 生产派工单 7 0 附录 无 6 新品投产任务单新品投产任务单 Q HH 0810 02Q HH 0810 02 产品型号 产品型号 名称 名称 投产数量 投产数量 试制阶段 试制阶段 样机制作样机制作 小批量投产小批量投产 序号序号项目内容项目内容责任部门责任部门责任人责任人开始时间开始时间完成时间完成时间备注备注 编制 日期 会签 日期 批准 日期 7 技术反馈单技术反馈单 Q HH 0810 02Q HH 0810 02 产品型号 产品型号 名称 名称 试制阶段 试制阶段 样机制作样机制作 小批量投产小批量投产 序号序号试制暴露问题及建议试制暴露问题及建议签字签字日期日期更改情况更改情况签字签字日期日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准 中心主管副主任签字 审核 项目经理签字 试验信息反馈及处理单试验信息反馈及处理单R0702 04 F 0R0702 04 F 0 产品型号 产品型号 附表 4 8 序号序号试验发现问题及建议试验发现问题及建议签字签字日期日期处理措施处理措施签字签字日期日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准 中心主管副主任签字 审核 项目经理签字 小批信息反馈及处理单小批信息反馈及处理单 R0702 05 F 0R0702 05

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