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泓域咨询MACRO/ 虾蟹饲料项目立项申请报告虾蟹饲料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29227.94平方米(折合约43.82亩),其中:净用地面积29227.94平方米(红线范围折合约43.82亩)。项目规划总建筑面积41795.95平方米,其中:规划建设主体工程32177.15平方米,计容建筑面积41795.95平方米;预计建筑工程投资3727.85万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为虾蟹饲料,根据市场情况,预计年产值20738.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8022.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3727.853619.98183.078022.131.1工程费用万元3727.853619.9816519.711.1.1建筑工程费用万元3727.853727.8534.05%1.1.2设备购置及安装费万元3619.983619.9833.06%1.2工程建设其他费用万元674.30674.306.16%1.2.1无形资产万元280.50280.501.3预备费万元393.80393.801.3.1基本预备费万元207.36207.361.3.2涨价预备费万元186.44186.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元8022.138022.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2926.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16519.7110075.329364.4816519.7116519.7116519.711.1应收账款万元4955.913221.343469.144955.914955.914955.911.2存货万元7433.874832.025203.717433.877433.877433.871.2.1原辅材料万元2230.161449.601561.112230.162230.162230.161.2.2燃料动力万元111.5172.4878.06111.51111.51111.511.2.3在产品万元3419.582222.732393.713419.583419.583419.581.2.4产成品万元1672.621087.201170.831672.621672.621672.621.3现金万元4129.932684.452890.954129.934129.934129.932流动负债万元13593.288835.639515.3013593.2813593.2813593.282.1应付账款万元13593.288835.639515.3013593.2813593.2813593.283流动资金万元2926.431902.182048.502926.432926.432926.434铺底流动资金万元975.47634.06682.83975.47975.47975.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10948.56万元,其中:固定资产投资8022.13万元,占项目总投资的73.27%;流动资金2926.43万元,占项目总投资的26.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3727.85万元,占项目总投资的34.05%;设备购置费3619.98万元,占项目总投资的33.06%;其它投资674.30万元,占项目总投资的6.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8022.13+2926.43=10948.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10948.56136.48%136.48%100.00%2项目建设投资万元8022.13100.00%100.00%73.27%2.1工程费用万元7347.8391.59%91.59%67.11%2.1.1建筑工程费万元3727.8546.47%46.47%34.05%2.1.2设备购置及安装费万元3619.9845.12%45.12%33.06%2.2工程建设其他费用万元280.503.50%3.50%2.56%2.2.1无形资产万元280.503.50%3.50%2.56%2.3预备费万元393.804.91%4.91%3.60%2.3.1基本预备费万元207.362.58%2.58%1.89%2.3.2涨价预备费万元186.442.32%2.32%1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8022.13100.00%100.00%73.27%5建设期间费用万元6流动资金万元2926.4336.48%36.48%26.73%7铺底流动资金万元975.4812.16%12.16%8.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.20%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度183.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12026.5412026.5432177.1532177.153156.931.1主要生产车间7215.927215.9219306.2919306.291957.301.2辅助生产车间3848.493848.4910296.6910296.691010.221.3其他生产车间962.12962.121866.271866.27189.422仓储工程2551.602551.606252.226252.22446.122.1成品贮存637.90637.901563.061563.06111.532.2原料仓储1326.831326.833251.153251.15231.982.3辅助材料仓库586.87586.871438.011438.01102.613供配电工程136.09136.09136.09136.0910.923.1供配电室136.09136.09136.09136.0910.924给排水工程156.50156.50156.50156.509.774.1给排水156.50156.50156.50156.509.775服务性工程1616.011616.011616.011616.01115.315.1办公用房927.97927.97927.97927.9758.735.2生活服务688.04688.04688.04688.0455.376消防及环保工程455.89455.89455.89455.8936.606.1消防环保工程455.89455.89455.89455.8936.607项目总图工程68.0468.0468.0468.04-100.527.1场地及道路硬化4279.16877.49877.497.2场区围墙877.494279.164279.167.3安全保卫室68.0468.0468.0468.048绿化工程1506.3552.72合计17010.6641795.9541795.953727.85(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3619.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量923992.30千瓦时,折合113.56吨标准煤。2、项目年总用水量8469.09立方米,折合0.72吨标准煤。3、“虾蟹饲料项目投资建设项目”,年用电量923992.30千瓦时,年总用水量8469.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.28吨标准煤/年。达产年综合节能量34.14吨标准煤/年,项目总节能率29.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“虾蟹饲料项目”主要从事虾蟹饲料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性虾蟹饲料项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要

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