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泓域咨询MACRO/ 环保再生石材项目立项申请报告环保再生石材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12799.73平方米(折合约19.19亩),其中:净用地面积12799.73平方米(红线范围折合约19.19亩)。项目规划总建筑面积21375.55平方米,其中:规划建设主体工程16553.81平方米,计容建筑面积21375.55平方米;预计建筑工程投资1755.62万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保再生石材,根据市场情况,预计年产值4000.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3103.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1755.621143.38161.743103.791.1工程费用万元1755.621143.383190.631.1.1建筑工程费用万元1755.621755.6249.72%1.1.2设备购置及安装费万元1143.381143.3832.38%1.2工程建设其他费用万元204.79204.795.80%1.2.1无形资产万元107.61107.611.3预备费万元97.1897.181.3.1基本预备费万元44.1244.121.3.2涨价预备费万元53.0653.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元3103.793103.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金427.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3190.631453.762252.943190.633190.633190.631.1应收账款万元957.19574.31717.89957.19957.19957.191.2存货万元1435.78861.471076.841435.781435.781435.781.2.1原辅材料万元430.73258.44323.05430.73430.73430.731.2.2燃料动力万元21.5412.9216.1521.5421.5421.541.2.3在产品万元660.46396.28495.34660.46660.46660.461.2.4产成品万元323.05193.83242.29323.05323.05323.051.3现金万元797.66478.59598.24797.66797.66797.662流动负债万元2763.291657.972072.472763.292763.292763.292.1应付账款万元2763.291657.972072.472763.292763.292763.293流动资金万元427.34256.40320.50427.34427.34427.344铺底流动资金万元142.4585.47106.83142.45142.45142.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3531.13万元,其中:固定资产投资3103.79万元,占项目总投资的87.90%;流动资金427.34万元,占项目总投资的12.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1755.62万元,占项目总投资的49.72%;设备购置费1143.38万元,占项目总投资的32.38%;其它投资204.79万元,占项目总投资的5.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3103.79+427.34=3531.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3531.13113.77%113.77%100.00%2项目建设投资万元3103.79100.00%100.00%87.90%2.1工程费用万元2899.0093.40%93.40%82.10%2.1.1建筑工程费万元1755.6256.56%56.56%49.72%2.1.2设备购置及安装费万元1143.3836.84%36.84%32.38%2.2工程建设其他费用万元107.613.47%3.47%3.05%2.2.1无形资产万元107.613.47%3.47%3.05%2.3预备费万元97.183.13%3.13%2.75%2.3.1基本预备费万元44.121.42%1.42%1.25%2.3.2涨价预备费万元53.061.71%1.71%1.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3103.79100.00%100.00%87.90%5建设期间费用万元6流动资金万元427.3413.77%13.77%12.10%7铺底流动资金万元142.454.59%4.59%4.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.70%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度161.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4769.044769.0416553.8116553.811495.561.1主要生产车间2861.422861.429932.299932.29927.251.2辅助生产车间1526.091526.095297.225297.22478.581.3其他生产车间381.52381.52960.12960.1289.732仓储工程1011.821011.823134.133134.13205.932.1成品贮存252.96252.96783.53783.5351.482.2原料仓储526.15526.151629.751629.75107.082.3辅助材料仓库232.72232.72720.85720.8547.363供配电工程53.9653.9653.9653.963.993.1供配电室53.9653.9653.9653.963.994给排水工程62.0662.0662.0662.063.574.1给排水62.0662.0662.0662.063.575服务性工程640.82640.82640.82640.8242.115.1办公用房287.98287.98287.98287.9817.535.2生活服务352.84352.84352.84352.8420.076消防及环保工程180.78180.78180.78180.7813.366.1消防环保工程180.78180.78180.78180.7813.367项目总图工程26.9826.9826.9826.98-36.147.1场地及道路硬化1833.36282.74282.747.2场区围墙282.741833.361833.367.3安全保卫室26.9826.9826.9826.988绿化工程778.4027.24合计6745.4621375.5521375.551755.62(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1143.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量923992.30千瓦时,折合113.56吨标准煤。2、项目年总用水量2452.76立方米,折合0.21吨标准煤。3、“环保再生石材项目投资建设项目”,年用电量923992.30千瓦时,年总用水量2452.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.77吨标准煤/年。达产年综合节能量32.09吨标准煤/年,项目总节能率27.87%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“环保再生石材项目”主要从事环保再生石材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保再生石材项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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