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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档工业水性漆项目立项申请报告高档工业水性漆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13193.26平方米(折合约19.78亩),其中:净用地面积13193.26平方米(红线范围折合约19.78亩)。项目规划总建筑面积19262.16平方米,其中:规划建设主体工程14110.55平方米,计容建筑面积19262.16平方米;预计建筑工程投资1467.17万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档工业水性漆,根据市场情况,预计年产值11063.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3408.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1467.171657.78172.303408.091.1工程费用万元1467.171657.788792.591.1.1建筑工程费用万元1467.171467.1729.49%1.1.2设备购置及安装费万元1657.781657.7833.32%1.2工程建设其他费用万元283.14283.145.69%1.2.1无形资产万元133.56133.561.3预备费万元149.58149.581.3.1基本预备费万元69.3369.331.3.2涨价预备费万元80.2580.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3408.093408.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1567.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8792.594093.825995.038792.598792.598792.591.1应收账款万元2637.781582.671978.332637.782637.782637.781.2存货万元3956.672374.002967.503956.673956.673956.671.2.1原辅材料万元1187.00712.20890.251187.001187.001187.001.2.2燃料动力万元59.3535.6144.5159.3559.3559.351.2.3在产品万元1820.071092.041365.051820.071820.071820.071.2.4产成品万元890.25534.15667.69890.25890.25890.251.3现金万元2198.151318.891648.612198.152198.152198.152流动负债万元7224.854334.915418.647224.857224.857224.852.1应付账款万元7224.854334.915418.647224.857224.857224.853流动资金万元1567.74940.641175.811567.741567.741567.744铺底流动资金万元522.57313.55391.93522.57522.57522.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4975.83万元,其中:固定资产投资3408.09万元,占项目总投资的68.49%;流动资金1567.74万元,占项目总投资的31.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1467.17万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费1657.78万元,占项目总投资的33.32%;其它投资283.14万元,占项目总投资的5.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3408.09+1567.74=4975.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4975.83146.00%146.00%100.00%2项目建设投资万元3408.09100.00%100.00%68.49%2.1工程费用万元3124.9591.69%91.69%62.80%2.1.1建筑工程费万元1467.1743.05%43.05%29.49%2.1.2设备购置及安装费万元1657.7848.64%48.64%33.32%2.2工程建设其他费用万元133.563.92%3.92%2.68%2.2.1无形资产万元133.563.92%3.92%2.68%2.3预备费万元149.584.39%4.39%3.01%2.3.1基本预备费万元69.332.03%2.03%1.39%2.3.2涨价预备费万元80.252.35%2.35%1.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3408.09100.00%100.00%68.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1567.7446.00%46.00%31.51%7铺底流动资金万元522.5815.33%15.33%10.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.98%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度172.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6154.376154.3714110.5514110.551182.261.1主要生产车间3692.623692.628466.338466.33733.001.2辅助生产车间1969.401969.404515.384515.38378.321.3其他生产车间492.35492.35818.41818.4170.942仓储工程1305.741305.743348.553348.55204.042.1成品贮存326.44326.44837.14837.1451.012.2原料仓储678.98678.981741.251741.25106.102.3辅助材料仓库300.32300.32770.17770.1746.933供配电工程69.6469.6469.6469.644.773.1供配电室69.6469.6469.6469.644.774给排水工程80.0980.0980.0980.094.274.1给排水80.0980.0980.0980.094.275服务性工程826.97826.97826.97826.9750.395.1办公用房410.80410.80410.80410.8020.925.2生活服务416.17416.17416.17416.1721.096消防及环保工程233.29233.29233.29233.2915.996.1消防环保工程233.29233.29233.29233.2915.997项目总图工程34.8234.8234.8234.82-25.787.1场地及道路硬化2290.20442.50442.507.2场区围墙442.502290.202290.207.3安全保卫室34.8234.8234.8234.828绿化工程892.2631.23合计8704.9119262.1619262.161467.17(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1657.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量943276.04千瓦时,折合115.93吨标准煤。2、项目年总用水量5980.49立方米,折合0.51吨标准煤。3、“高档工业水性漆项目投资建设项目”,年用电量943276.04千瓦时,年总用水量5980.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.44吨标准煤/年。达产年综合节能量32.84吨标准煤/年,项目总节能率28.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高档工业水性漆项目”主要从事高档工业水性漆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档工业水性漆项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项

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