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文档简介

泓域咨询MACRO/ 木板项目立项申请报告木板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22037.68平方米(折合约33.04亩),其中:净用地面积22037.68平方米(红线范围折合约33.04亩)。项目规划总建筑面积31954.64平方米,其中:规划建设主体工程19775.76平方米,计容建筑面积31954.64平方米;预计建筑工程投资2626.29万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为木板,根据市场情况,预计年产值22746.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6470.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2626.291668.42195.836470.221.1工程费用万元2626.291668.4214385.941.1.1建筑工程费用万元2626.292626.2928.61%1.1.2设备购置及安装费万元1668.421668.4218.17%1.2工程建设其他费用万元2175.512175.5123.70%1.2.1无形资产万元965.43965.431.3预备费万元1210.081210.081.3.1基本预备费万元683.06683.061.3.2涨价预备费万元527.02527.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元6470.226470.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2710.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14385.948265.6812219.9714385.9414385.9414385.941.1应收账款万元4315.782373.683452.634315.784315.784315.781.2存货万元6473.673560.525178.946473.676473.676473.671.2.1原辅材料万元1942.101068.161553.681942.101942.101942.101.2.2燃料动力万元97.1153.4177.6897.1197.1197.111.2.3在产品万元2977.891637.842382.312977.892977.892977.891.2.4产成品万元1456.58801.121165.261456.581456.581456.581.3现金万元3596.491978.072877.193596.493596.493596.492流动负债万元11675.296421.419340.2311675.2911675.2911675.292.1应付账款万元11675.296421.419340.2311675.2911675.2911675.293流动资金万元2710.651490.862168.522710.652710.652710.654铺底流动资金万元903.54496.95722.84903.54903.54903.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9180.87万元,其中:固定资产投资6470.22万元,占项目总投资的70.48%;流动资金2710.65万元,占项目总投资的29.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2626.29万元,占项目总投资的28.61%;设备购置费1668.42万元,占项目总投资的18.17%;其它投资2175.51万元,占项目总投资的23.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6470.22+2710.65=9180.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9180.87141.89%141.89%100.00%2项目建设投资万元6470.22100.00%100.00%70.48%2.1工程费用万元4294.7166.38%66.38%46.78%2.1.1建筑工程费万元2626.2940.59%40.59%28.61%2.1.2设备购置及安装费万元1668.4225.79%25.79%18.17%2.2工程建设其他费用万元965.4314.92%14.92%10.52%2.2.1无形资产万元965.4314.92%14.92%10.52%2.3预备费万元1210.0818.70%18.70%13.18%2.3.1基本预备费万元683.0610.56%10.56%7.44%2.3.2涨价预备费万元527.028.15%8.15%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6470.22100.00%100.00%70.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2710.6541.89%41.89%29.52%7铺底流动资金万元903.5513.96%13.96%9.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.63%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度195.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11939.4411939.4419775.7619775.761787.861.1主要生产车间7163.667163.6611865.4611865.461108.471.2辅助生产车间3820.623820.626328.246328.24572.121.3其他生产车间955.16955.161146.991146.99107.272仓储工程2533.122533.127916.277916.27520.502.1成品贮存633.28633.281979.071979.07130.132.2原料仓储1317.221317.224116.464116.46270.662.3辅助材料仓库582.62582.621820.741820.74119.723供配电工程135.10135.10135.10135.109.993.1供配电室135.10135.10135.10135.109.994给排水工程155.36155.36155.36155.368.944.1给排水155.36155.36155.36155.368.945服务性工程1604.311604.311604.311604.31105.485.1办公用房832.77832.77832.77832.7761.895.2生活服务771.54771.54771.54771.5442.296消防及环保工程452.58452.58452.58452.5833.486.1消防环保工程452.58452.58452.58452.5833.487项目总图工程67.5567.5567.5567.55109.507.1场地及道路硬化4521.41956.20956.207.2场区围墙956.204521.414521.417.3安全保卫室67.5567.5567.5567.558绿化工程1444.0650.54合计16887.4731954.6431954.642626.29(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1668.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量666468.91千瓦时,折合81.91吨标准煤。2、项目年总用水量22975.40立方米,折合1.96吨标准煤。3、“木板项目投资建设项目”,年用电量666468.91千瓦时,年总用水量22975.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.87吨标准煤/年。达产年综合节能量27.96吨标准煤/年,项目总节能率24.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“木板项目”主要从事木板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性木板项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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