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壁挂炉项目投资运营分析报告范文模板壁挂炉项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 壁挂炉项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情 况说明 一 经营环境分析 1 党的十九大报告作出了 我国经济已由高速增长阶段转向高质量 发展阶段 正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力的 攻关期 的重大判断 高质量发展 强调的是质量而非速度 强调的是发展而非增长 进入高质量发展阶段 面临着加快发展 转型升级的双重考验 2 按照 大企业引领 大项目支撑 产业集群化推动 工业园区化 集中 的 两大两化 发展战略 以产业结构调整为主线 以高新 技术和战略新兴产业为先导 以现代智能制造为支撑 以重大项目 建设为载体 以工业集中区和区镇工业园区为依托 以大企业大集 团建设为着力点 坚持走新型工业化道路 以信息化带动工业化发 展 努力打造重点产业链 积极发展区域优势产业集群 大力培育 龙头企业和知名品牌 坚持发挥比较优势的原则 以大企业 大集团建设为引领 形成区 域工业配套大企业大集团协调发展的格局 坚持错位发展 发展区域特色优势产业 采取 精 专 特 新 的发展模式 坚持 工业图强 战略目标 抢抓国家 省 市扶持政策机遇 以 创新驱动 结构调整和产业升级为重点 实现我区工业经济稳步发 展 3 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长 点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 目前 很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展 促进产业结构调整升级 近年来 我国战略性新兴产业得到快速发展 但也要看到 由于战略性新兴产业的高附加值特点 众多资本会竞 相投向战略性新兴产业 导致一些地方出现了投资潮涌和 非理性 繁荣 现象 如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产 品市场和创新资源的现象 这不仅不利于企业的技术创新 而且也 降低了产业的预期利润 因此 企业进入新兴产业 要慎重选择和把握好时机 当前 我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段 正处在转变发 展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关期 建设现代化经济 体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标 国家统计局最近发布的数据显示 xx年至xx年我国经济发展新动能 指数分别为123 5 156 7 210 1 分别比上年增长23 5 26 9 和34 1 呈逐年加速之势 二 项目情况说明为了积极响应某产业示范园区关于促进壁挂炉产 业发展的政策要求 xxx公司通过科学调研 合理布局 计划在某产 业示范园区新建 壁挂炉项目 预计总用地面积53273 29平方米 折合约79 87亩 其中净用地面积53273 29平方米 项目规划总 建筑面积74049 87平方米 计容建筑面积74049 87平方米 根据总 体规划设计测算 项目建筑系数75 28 建筑容积率1 39 建设区 域绿化覆盖率6 82 固定资产投资强度195 73万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资19737 18万元 其中固定资产投资1 5632 96万元 占项目总投资的79 21 流动资金4104 22万元 占 项目总投资的20 79 在固定资产投资中建筑工程投资5702 98万元 占项目总投资的28 8 9 设备购置费6538 32万元 占项目总投资的33 13 其它投资费 用3391 66万元 占项目总投资的17 18 项目建成投入正常运营后主要生产壁挂炉产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入37583 00万元 总成本费用28193 30万元 税金及附加368 51万元 利润总额9389 70万元 利税总额11053 34 万元 税后净利润7042 28万元 达纲年纳税总额4011 07万元 达 纲年投资利润率47 57 投资利税率56 00 投资回报率35 68 全部投资回收期4 30年 提供就业职位505个 达纲年综合节能量53 69吨标准煤 年 项目总节能率22 78 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析中国特色社会主义进入新时代 中华民族迎来了 从站起来 富起来到强起来的伟大飞跃 曾以两位数的增幅高速增长的中国经济 在经历连续十几个季度的 增速放缓后 于xx年降到8 以内 世界第二大经济体的发展进入新常态 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业示 范园区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业示范园 区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极 的推动意义 2 项目拟建设在某产业示范园区内 工程选址符合某产业示范园区 土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运 输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率47 57 投 资利税率56 00 全部投资回报率35 68 全部投资回收期4 30年 固定资产投资回收期4 30年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积74049 87平方米 计容建筑面积74049 87平方米 购置先进的技术装备共计115台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资19737 18万元 其中固定资产投资15632 96 万元 流动资金4104 22万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入37583 00万元 总成本费用28193 30万元 年利税总额110 53 34万元 其中税后净利润7042 28万元 纳税总额4011 07万元 其中增值税1295 13万元 税金及附加368 51万元 年缴纳企业所得 税2347 43万元 年利润总额9389 70万元 全部投资回收期4 30年 固定资产投资回收期4 30年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 做好工业转型升级的统筹规划 按照发展培育一批 改造提升一批 限制淘汰一批的产业结构优化 升级要求 排出一批重点行业 逐个制订转型升级的实施方案 明 确目标定位 总体布局 发展导向以及相应的配套措施 加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划 土 地利用总体规划 城乡规划 主体功能区规划及三大产业带规划等 其他规划的衔接 做好各类园区发展规划的研究 修编和实施工作 抓好重大基础设施的规划建设工作 充分考虑工业转型升级和发展 的需要 前瞻性规划并建设一批能源 交通 物流 污水处理等重 大基础设施 围绕 中国制造2025 重点领域 从xx年起 中央财政整合设立工 业转型升级 中国制造2025 资金 重点支持实施工业强基 智能 制造 绿色制造以及首台 套 重大技术装备保险补偿试点等 加 快推动制造业转型升级 首当其冲的是工业强基工程 这项工程旨在提升工业基础能力 其中的关键是 四基 即核心 基础零部件 元器件 先进基础工艺 关键基础材料和产业技术 基础 它们是建设制造强国的重要基础和支撑 这项工程从 十二五 之初开始推动 xx年至今 累计支持276个项 目 总投资423亿元 工业强基工程以技术创新突破 四基 制约 一些 卡脖子 问题 得到初步解决 我国工业基础能力逐步夯实 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资17787 35万元 占 计划投资的90 12 其中完成固定资产投资11476 20万元 占总投资的64 52 完成流 动资金投资6311 15 占总投资的35 48 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入35431 20万元 同比增长25 77 7260 41万 元 其中 主营业务收入为31899 23万元 占营业总收入的90 03 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额9308 30万元 较去年同期相比增长1574 54万元 增长率20 36 实现净利润6981 22万元 较去年同期相比增长1306 89万元 增 长率23 03 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17787 351 1 完成比例90 12 2完成固定资产投资万元11476 202 1 完成比例64 52 3完成流动资金投资万元6311 153 1 完成比例35 48 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率52 33 2 财务内部收益率23 93 3 投资回报率39 25 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到37595 11万元 其中流动资产总额10883 49万元 占资产总额的28 95 资产负债率43 78 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 进一步提高中小企业 专精特新 水平 发展一批主营业务突出 竞争力强 成长性高 专注于细分市场的专业化 小巨人 企业 不断提高发展质量和水平 走专业化 精细化 特色化 新颖化 发展之路 是实现中小企业转型升级的重要途径 要积极引导中小企业专注核心业务 提高专业生产 服务和协作配 套能力 为大企业 大项目和产业链提供零部件 配套产品和配套 服务 促进大中小企业协调发展 引导中小企业精细化生产 精细 化管理 精细化服务 以美誉度高 性价比好 品质精良的产品和 服务在细分市场中占据优势 引导中小企业利用特色资源 弘扬传 统技艺和地域文化 采用独特工艺 技术 配方或原料 研制生产 具有地方或企业特色的产品 引导中小企业开展技术创新 管理创 新和商业模式创新 培育新的增长点 形成新的竞争优势 通过培育和扶持 不断提高 专精特新 中小企业的数量和比重 提高中小企业的整体素质 当前我国对外开放进入新阶段 必须加快构建开放型经济新体制 实施新一轮高水平对外开放 以开放的主动赢得发展的主动 国际 竞争的主动 从中小企业情况看 要以建设 一带一路 为契机 积极支持中小 企业稳定和开拓国际市场 鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作 推动中 国装备走向世界 促进冶金 建材等产业对外投资 加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度 鼓励中小企业到境外收购技术和品牌 带动产品和服务出口 指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益 为 中小企业提供应对反补贴 反倾销等方面的法律援助 发挥行业协会作用 加强行业自律 规范中小企业进出口经营秩序 从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷 2 提振民营经济 激发民间投资已被列入重要清单 民营经济是经济和社会发展的重要组成部分 在壮大区域经济 安 排劳动就业 增加城乡居民收入 维护社会和谐稳定以及全面建成 小康社会进程中起着不可替代的作用 如何做大做强民营经济 已 成为当前的一项重要课题 民营企业贴近市场 嗅觉敏锐 机制灵活 在推进企业技术创新能 力建设方面起到重要作用 认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业 有助于企业技术 创新能力进一步升级 同时 大量民营企业走在科技 产业 时尚的最前沿 能够综合运 用科技成果和工学 美学 心理学 经济学等知识 对工业产品的 功能 结构 形态及包装等进行整合优化创新 服务于工业设计 丰富产品品种 提升产品附加值 进而创造出新技术 新模式 新 业态 二 法人治理结构xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx公司的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业示范园区项目建设地为重点 分析 壁挂炉项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业示范园区项目建设地 无特殊环境功能区 也不 属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地 农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动 和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提 高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业示范 园区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于某产业示范园区项目建设地的规划开发 促进项目区 域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业示范园区项目建设地的环境状况 进一步 改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域 壁挂炉产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积53273 29平方米 折合约79 87亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 在区域工业发展中贯彻绿色理念 发挥地区比较优势 加强区域 协同 促进区域工业绿色发展 紧扣主体功能定位 进一步调整和优化工业布局 发挥主体功能区规划的引导作用 根据区域资源承载力和环境容量 确定区域工业发展方向和开发强度 优化开发区域积极发展节能 节地 环保的先进制造业 推动产业 结构向高端 高效 高附加值转变 大力提高清洁能源比重 能源 和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平 重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源 将资源优势转 化为经济优势 改造传统产业 大力发展新兴产业 大幅提高清洁 生产水平 降低资源消耗 污染物和二氧化碳排放强度 限制开发区域加强开发强度管制 限制进行大规模高强度工业化开 发 禁止开发区域不得进行工业化开发 支持企业实施绿色战略 绿色标准 绿色管理和绿色生产 开展绿 色企业文化建设 提升品牌绿色竞争力 引导企业建立集资源 能源 环境 安全 职业卫生为一体的绿色 管理体系 将绿色管理贯穿于企业研发 设计 采购 生产 营销 服务等全过程 实现生产经营管理全过程绿色化 培育一批具有自主品牌 核心技术能力强的绿色龙头骨干企业 发 挥大型企业集团示范带动作用 在绿色发展上先行先试 引导企业 建立信息公开制度 定期发布社会责任报告和可持续发展报告 3 推进绿色发展 建设美丽城市 要着力加快转型升级 培育美丽 产业 要加快产业优化升级 大力发展绿色工业 绿色服务业 绿色农业 要做强做大绿色低碳产业 加快发展清洁能源产业 节能环保装 备产业 现代旅游业 加快培育文化产业 要推进节能减排降碳 加强资源综合循环利用 四 项目区绿色节能发展促进传统产业转型升级 深入实施 中 国制造2025 深化制造业与互联网融合发展 促进制造业高端化 智能化 绿色化 服务化 构建绿色制造体系 推进产品全生命周期绿色管理 不断优化工业 产品结构 支持重点行业改造升级 鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产 品技术 工艺装备 能效环保等水平 严禁以任何名义 任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产 能项目 第五章综合评价 1 根据我国当前的经济形势最新消息显示 国家统计局公布的xx上 半年度主要经济指标统计公报显示 国民经济稳中向好态势更趋 明显 其中有几个重要特征第一 经济持续中高速增长 上半年 国内生产总值381490亿元 按可比价格计算 同比增长6 9 第二 结构继续优化 一二三产增加值分别同比增长3 5 6 4 和7 7 第三 工业生产加快 制造业加快向中高端迈进 其中 规模以上工业增加值同比实际增长6 9 高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13 1 和11 5 分别 比规模以上工业快6 2和4 6个百分点 占规模以上工业比重分别为1 2 2 和32 2 目前中国工业企业经营环境在很多方面有待进一步改善 具体表现 在以下几个方面 一是市场秩序仍不够规范 知识产权保护力度不够 假冒伪劣产品充斥市场 企业信用意识弱 商业欺诈 逃废债现象日益严重 财务失真行为比较普遍 企业 之间不公平竞争问题大量存在 很多企业热衷于向政府寻租 以虚 假经营活动骗取国家优惠政策等 这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发 行为短期化 倾向严重 二是经营资源保障不足或成本过高 目前 虽然国家对资金的供给较为充裕 但银行出于资金安全考虑 未必将资金贷给那些最需要贷款的企业 而获得贷款的企业也未 必将资金都用于生产性投资或日常经营 相当一部分企业 特别是中小企业 仍然感觉资金紧缺 同时 房地产的利润远远超出制造业的平均利润 也必然诱导企业 将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新 导致制造业的空心化 三是税费负担仍然较重 近些年来中国工业企业税费负担不断减轻 但与国际水平相比 税 费占企业成本的比重仍然较大 经测算 中国的宏观税负水平约为16 而美国仅为7 表明中国的 宏观税负水平仍有较大的降低空间 客观地讲 中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖 由数 量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅 质量效益 结构优化和持续发展三方面 相较美 德 日等制造强 国仍有巨大提升空间 特别是质量效益 未来应是中国制造强国建 设的主要突破方向 2 该项目适应国内和国际壁挂炉行业总体发展趋势 是国家支持和 鼓励发展的产业 壁挂炉市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率47 57 投资利税率56 00 全部投资回报率35 68 全部投资回收期4 30年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业示范园区建设壁挂炉项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某产业示 范园区及某产业示范园区 十三五 壁挂炉产业发展规划 切合某 产业示范园区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效 益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业示范园 区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5702 986538 32195 7315632 961 1工程费用万元5702 986538 3229135 351 1 1建筑工程费用万元5702 985702 9828 89 1 1 2设 备购置及安装费万元6538 326538 3233 13 1 2工程建设其他费用万 元3391 663391 6617 18 1 2 1无形资产万元1955 151955 151 3预 备费万元1436 511436 511 3 1基本预备费万元584 56584 561 3 2 涨价预备费万元851 95851 952建设期利息万元3固定资产投资现值 万元15632 9615632 96流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29135 3516001 3917780 2029135 3529135 3529135 351 1应收账款万元8740 60480 7 336555 458740 608740 608740 601 2存货万元13110 917211 009 833 1813110 9113110 9113110 911 2 1原辅材料万元3933 272163 302949 953933 273933 273933 271 2 2燃料动力万元196 66108 17 147 50196 66196 66196 661 2 3在产品万元6031 023317 064523 2 66031 026031 026031 021 2 4产成品万元2949 951622 482212 472 949 952949 952949 951 3现金万元7283 844006 115462 887283 84 7283 847283 842流动负债万元25031 1313767 1218773 3525031 13 25031 1325031 132 1应付账款万元25031 1313767 1218773 352503 1 1325031 1325031 133流动资金万元4104 222257 323078 164104 224104 224104 224铺底流动资金万元1368 06752 441026 051368 0 61368 061368 06总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比 例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19737 18126 25 1 26 25 100 00 2项目建设投资万元15632 96100 00 100 00 79 21 2 1工程费用万元12241 3078 30 78 30 62 02 2 1 1建筑工程费万元 5702 9836 48 36 48 28 89 2 1 2设备购置及安装费万元6538 3241 82 41 82 33 13 2 2工程建设其他费用万元1955 1512 51 12 51 9 91 2 2 1无形资产万元1955 1512 51 12 51 9 91 2 3预备费万元1 436 519 19 9 19 7 28 2 3 1基本预备费万元584 563 74 3 74 2 9 6 2 3 2涨价预备费万元851 955 45 5 45 4 32 3建设期利息万元4 固定资产投资现值万元15632 96100 00 100 00 79 21 5建设期间费 用万元6流动资金万元4104 2226 25 26 25 20 79 7铺底流动资金万 元1368 078 75 8 75 6 93 营业收入税金及附加和增值税估算表序 号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20670 6528187 2537583 0037583 0037583 001 1壁挂炉万元20670 652818 7 2537583 0037583 0037583 002现价增加值万元6614 619019 9212 026 5612026 5612026 563增值税万元712 32971 351295 131295 13 1295 133 1销项税额万元6013 286013 286013 286013 286013
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