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文档简介

泓域咨询MACRO/ 自动化设备项目立项申请报告自动化设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30615.30平方米(折合约45.90亩),其中:净用地面积30615.30平方米(红线范围折合约45.90亩)。项目规划总建筑面积49290.63平方米,其中:规划建设主体工程32550.86平方米,计容建筑面积49290.63平方米;预计建筑工程投资4171.50万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为自动化设备,根据市场情况,预计年产值28468.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8921.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4171.503454.51194.368921.121.1工程费用万元4171.503454.5117412.301.1.1建筑工程费用万元4171.504171.5035.37%1.1.2设备购置及安装费万元3454.513454.5129.29%1.2工程建设其他费用万元1295.111295.1110.98%1.2.1无形资产万元613.30613.301.3预备费万元681.81681.811.3.1基本预备费万元383.11383.111.3.2涨价预备费万元298.70298.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元8921.128921.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2874.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17412.3014421.4815516.6717412.3017412.3017412.301.1应收账款万元5223.693395.404178.955223.695223.695223.691.2存货万元7835.535093.106268.437835.537835.537835.531.2.1原辅材料万元2350.661527.931880.532350.662350.662350.661.2.2燃料动力万元117.5376.4094.03117.53117.53117.531.2.3在产品万元3604.342342.822883.483604.343604.343604.341.2.4产成品万元1762.991145.951410.401762.991762.991762.991.3现金万元4353.072829.503482.464353.074353.074353.072流动负债万元14538.019449.7111630.4114538.0114538.0114538.012.1应付账款万元14538.019449.7111630.4114538.0114538.0114538.013流动资金万元2874.291868.292299.432874.292874.292874.294铺底流动资金万元958.09622.76766.48958.09958.09958.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11795.41万元,其中:固定资产投资8921.12万元,占项目总投资的75.63%;流动资金2874.29万元,占项目总投资的24.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4171.50万元,占项目总投资的35.37%;设备购置费3454.51万元,占项目总投资的29.29%;其它投资1295.11万元,占项目总投资的10.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8921.12+2874.29=11795.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11795.41132.22%132.22%100.00%2项目建设投资万元8921.12100.00%100.00%75.63%2.1工程费用万元7626.0185.48%85.48%64.65%2.1.1建筑工程费万元4171.5046.76%46.76%35.37%2.1.2设备购置及安装费万元3454.5138.72%38.72%29.29%2.2工程建设其他费用万元613.306.87%6.87%5.20%2.2.1无形资产万元613.306.87%6.87%5.20%2.3预备费万元681.817.64%7.64%5.78%2.3.1基本预备费万元383.114.29%4.29%3.25%2.3.2涨价预备费万元298.703.35%3.35%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8921.12100.00%100.00%75.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2874.2932.22%32.22%24.37%7铺底流动资金万元958.1010.74%10.74%8.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.88%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度194.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14476.1914476.1932550.8632550.863030.281.1主要生产车间8685.718685.7119530.5219530.521878.771.2辅助生产车间4632.384632.3810416.2810416.28969.691.3其他生产车间1158.101158.101887.951887.95181.822仓储工程3071.333071.3310880.8510880.85736.682.1成品贮存767.83767.832720.212720.21184.172.2原料仓储1597.091597.095658.045658.04383.072.3辅助材料仓库706.41706.412502.602502.60169.443供配电工程163.80163.80163.80163.8012.483.1供配电室163.80163.80163.80163.8012.484给排水工程188.37188.37188.37188.3711.164.1给排水188.37188.37188.37188.3711.165服务性工程1945.171945.171945.171945.17131.705.1办公用房893.37893.37893.37893.3756.545.2生活服务1051.801051.801051.801051.8063.296消防及环保工程548.74548.74548.74548.7441.806.1消防环保工程548.74548.74548.74548.7441.807项目总图工程81.9081.9081.9081.90132.947.1场地及道路硬化5384.241093.591093.597.2场区围墙1093.595384.245384.247.3安全保卫室81.9081.9081.9081.908绿化工程2127.3174.46合计20475.5149290.6349290.634171.50(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3454.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量976554.73千瓦时,折合120.02吨标准煤。2、项目年总用水量22067.66立方米,折合1.88吨标准煤。3、“自动化设备项目投资建设项目”,年用电量976554.73千瓦时,年总用水量22067.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.90吨标准煤/年。达产年综合节能量30.48吨标准煤/年,项目总节能率24.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“自动化设备项目”主要从事自动化设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性自动化设备项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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