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文档简介
1 / 17资产自查报告范文东良完小资产清查报告根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:一、资产清查工作总体状况分析:资产清查工作基准日:2016 年 7 月 15 日-8 月10 日资产清查范围:固定资产第二-第九类资产清查工作具体实施情况:我单位领导对本次资产清查工作十分重视,因合校,需对很多固定资产进行清查,入账,确实是任务重压力大。为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,并指定总务主任为资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化,把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口,然后逐校进行审核、验收。第四,确认资产清查最终结果,并填好报表上报。经过努力,终于按时完成资产清查的主体工作。资产清查工作取得的成效及存在的问题。2 / 17通过本次资产清查,进一步规范了资产管理工作,更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题,由于电子产品更新换代太快,学校的一些设备属于已经淘汰产品,旧的课桌凳已到更新时期,却未履行正常资产报废手续,暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方,显示了日常管理工作不够扎实。二、对资产清查的问题提出改进措施我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机,进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理,对于清理出来的有问题资产,及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题,作进一步地分析,在分清是管理责任,还是制度漏洞的基础上,完善相关制度,确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下:1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度,阐明对国有资产的管理和保护的重要性,引起各校对固定资产管理工作的重视。2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,对固定资产进行严格的登记造册,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物3 / 17品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。4、要求各校保管员定期对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护国有资产。6、固定资产要做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。乾县公安局固定资产自查工作报告为进一步规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,2016 年 12 月 10 日至 12 月 31 日,根据县财政局要求,我局精心组织了全局固定资产自查工作,现就在自查过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。一、固定资产的确认根据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局对价值 2000 元及以上,如电脑设备、打印机、4 / 17相机、机器、机械、工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。二、自查的主要做法领导重视,组织得力。我局领导高度重视本次自查工作,把自查工作作为 2016 年第四季度的重点工作之一。警务保障室总体负责,各部门负责人配合固定资产自查小组,负责对全局固定资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确分工。(二)分工明确,责任清晰。自查工作共分为准备、自查、总结和验收四个阶段。准备阶段主要工作是成立固定资产自查小组,确定自查范围及工作职责。(三)循序渐进,合理安排。本次自查的重点工作落在自查阶段和总结阶段上。自查阶段主要工作是自查小组对全管理处的固定资产及低值易耗品进行自查、盘点,落实资产存放地点、资产状况等,如实填写固定资产自查系统。对自查中发现的需要报废、报损或作其他处臵的固定资产,要求查清原因,提出处理建议。总结阶段对有异议的项目再次清点确认,确认后详细填写“固定资产盘点报告表” ,各自查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认,连同自查工作总结交自查工作领导小组审阅。5 / 17三、自查的主要成果我局领导和各部门都能高度重视自查工作,主要领导亲自抓该项工作的落实。经过此次自查,主要取得了以下成果:一是全面落实了我局固定资产实物管理及低值易耗品及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品的各项基础信息,特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况,我局以现场实物盘点为依据,对相关信息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记,做到帐实、帐卡、帐帐相符。三是自查出一批已报废的固定资产和各类警用装备类物品。在此次自查后汇总上报财政局申请报废。四、下一步资产管理的工作思路完善制度。今后我局将根据固定资产管理方面的新要求,制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理办法。明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限,建立统一要求、分级管理、各尽所能,各负其责的新机制。加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作,常抓不懈,6 / 17规范程序,把好出入关,健全账、证、卡,加强核算,确保资金账、实物账一致。严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查,对于违规情况进行通报。抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作,固定资产管理部门在加强日常管理的同时,抓好各项制度落实的督促检查,搞好协调、衔接,督导各部门抓好落实,努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。二一四年一月十三日资产清查报告范文我单位的国有资产清查工作,在单位领导的高度重视和会计中心会计的配合协作下,严格按照行政事业单位资产清查工作方案的工作要求,坚持实事求是的原则,认真核对清查,按时、按质、按量完成了我单位的国有资产清查工作。一、基本情况1、在与银行、会计中心和报帐员核对截止资产清查基准日的有关资料和实物后,固定资产帐面数为671403 元,盘亏固定资产 60000 元,其中盘亏资产为已转让出售资产,此前未入帐;实盘数为 611403 元。2、暂存款、暂付款、固定基金、结余、人员基本情况等情况通过核对清查,账实相符。7 / 17二、工作内容1、3 月 9 日召开全市行政事业单位资产清查工作动员大会后,我单位立即动员部署资产清查工作,组织学习本次清查有关文件资料,认真学习财政部 06 年月 12月 13 日的关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知文件精神,要求工作人员充分把握资产清查中的各项政策。同时成立了以单位主要领导为组长的资产清查工作小组,成立领导小组成员,指定人员负责本次资产清查工作。2、坚持实事求是的原则,全面进行帐务清查和财产清查。以资产清查基准日为时点,对本单位的银行帐户、暂存款、暂付款等进行核对和清理,做到账账相符、账证相符。同时按照实物盘点同核查帐务结合起来的原则,对本单位的固定资产、负债及收支等情况进行全面清理和核对,以物对帐,以帐查物,查清了资产来源、去向和管理情况,对清查出的盘亏资产均按规定进行了单独列计。3、卡片录入和报表生成。按照清查的各项结果,建立健全了固定资产卡片,填报了行政单位资产清查工作基础表与行政单位资产清查报表 。各项报表经表间计算和审核成功后,生成资产清查报表,并进行了备份存盘,报表各项结果均与上年度的资产负债表结果一致。三、存在问题在本次的资产清查工作中,我单位在规定时间8 / 17内完成了上报工作。但是在清查过程中,发现资产管理不够科学。这有待于今后的工作中予以解决。四、整改方向通过本次资产清查,切实摸清了本单位的资产情况。在今后的工作中,我单位将与会计中心协调做好盘亏资产的入账划定问题,避免造成国有资产流失情况的出现;同时制订国有资产管理制度,规范管理。图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看2016 年各部门资产自查报告为加强对资产的管理,提高国有资产使用效益,确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于 8 月 11日-20 日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点,现将自查情况汇报如下:一、各部门自查情况1、计财部于 8 月 11 日将 7 月底台账发至各部门信箱中,为实地核查提前做了准备工作。2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟 10 天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于 8月 31 日前完成了此次自查工作。9 / 17二、存在问题1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的依据。此次自查固定资产各部门报废数量 16 项,其中:康乐部 4 项、工程部 2 项、中航大学服务部 2 项、客房部1 项、人力资源部 7 项) ,部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以各部门平时要加强对资产的管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。2、闲置及待报废资产 57 项,其中康乐部闲置资产 25 项、前厅部待报废资产 11 项、闲置资产 19 项、中航大学服务部闲置资产 2 项。计财部将在 9 月同使用部门对以上资产进行实地查看,合理进行调配,对于确实不能使用资产可进行处理,做到盘活资产。三、盘亏项目1、综合办公室盘亏 E5700 联想笔记本电脑 1 台,2016 年 1 月出库。2、康乐部和华楼烘手器账面 14 台,2016 年 410 / 17月出库,实际盘点 12 台,盘亏 2 台。3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有报送计财部,另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改,不应打乱顺序。(9 月 14 日报送盘点表) 餐饮部老区盘亏项目:1、 沙发账面 2 个,实物盘点 1 个,盘亏1 个。2、 屏风账面 1 个,实物盘点没有。盘亏1 个3、 椅子账面 1 把,实物盘点没有。盘亏1 把。4、 椅子账面 3 把,实物盘点 2 把。盘亏1 把。餐饮部新区盘亏项目:1、不锈钢贵重物品柜账面 2 个,实物盘点不知哪,正在与供货商联系核实。四、下一步资产方面工作:因新区低值物品价值较高,同时为明年预算做好基础工作,计财部将于 9 月建立新区低值台账,按 2016年 1-8 月实际出库发送各部门邮箱,届时各部门要按现有低值资产进行核对,并按规定时间完成此项工作。计财部11 / 172016 年 9 月 7 日xxx 单位 资产清查自查报告 资产清查自查报告 自查单位名称 : 单位财务负责人 : 单位负责人 : 单位资产清查领导小组组长 :二零一二年 X 月 X 日资产清查自查报告北京市财政局 : 根据行政单位国有资产管理暂行办法 事业政单位国有资产管理暂行办 北京市行政事业单位资产清查暂行办法 北京市行政事业单位资产清查 、资金核实暂行规定 2016 年北京市行政事业单位资产清查工作方案及资产清 、 查工作的有关制度、政策,我单位已经按时完成资产清查的主体工作,并经会计 师事务所的资产清查专项审计,现将有关资产清查的工作情况报告如下: 一、资产清查基本情况 工作基准日 本单位资产清查工作基准日是 2016 年 12 月 31 日。 工作起止日期 本单位于 2016 年 X 月 X 日至 2016 年 X 月 X 日期间进行了资产清查工作。 本单位资产清查范围 本单位资产清查范围 资产清查范围序号 单位名称 单位性质 人数 单位级次单位资产清查工作具体实施情况 单位资产清查工作具体实施情况 资产清查 1资产清查的组织工作 2资产清查工作程序等内容 13其他工作情况二、资产清查工作结果 资产清查工作结果 经会计师事务所审计确认的资产清查结果 经会计师事务所审计确认的资产清查结果 资产清查 XXX 会计12 / 17师事务所通过对本单位 2016 年 12 月 31 日资产清查报表及资产损溢 情况的审计,确认本单位的资产清查数为 XXX 元,负债清查数 XXX 元,净资产清 查数为 XXX 元。 单位清查出的会计差错调整情况 截止 2016 年 12 月 31 日,本单位账面资产总额为 XXX 元 ,负债总额为 XXX 元,净资产 XXX 元。 此次资产清查中发现会计差错影响资产总额减少 XXX 元,负债总额减 少 XXX 元,净资产减少 XXX 元。 调整后资产总额为 XXX 元,负债总额为 XXX 元,净资产 XXX 元。 具体会计差错调整事项如下: 1因 XXX ,调增 XXX-XX XXX 元,调增 XXX 会计科目减少 XXX 元; 2因 XXX ,调增 XXX-XX XXX 元,调增 XXX 会计科目减少 XXX 元; 3 单位申报处理的资产损溢情况 单位申报处理的资产损溢情况 截止 2016 年 12 月 31 日, 本单位在此次资产清查中共申报处理资产净损失 XXX 元,申报处理的资产净损失占资产总额基准数的 XXX%。2本次资产清查,本单位申报资产净损失 XXX 元,其中流动资产净损 失 XXX 元,固定资产净损失 XXX 元,对外投资净损失 XXX 元,无形资产净损失 XXX 元,其他资产净损失 XXX 元,负债净盈溢 XXX 元。 经会计师事务所审计确认的资产损溢情况 经会计师事务所审计确认的资产损溢情况 经审计,由 XXX 会计师事务所确认本单位的资产净损失共计 XXX 元。具体情况如下: 流动资产净损失共 13 / 17X 笔,金额 XXX 元;其中:XXX-XX 净损失 XXX 元,XXX-XX 净损失 XXX 元 固定资产净损失共 X 笔,金额 XXX 元;其中:XXX-XX 净损失 XXX 元,XXX-XX 净损失 XXX 元 对外投资净损失共 X 笔,金额 XXX 元;其中:XXX-XX 净损失 XXX 元,XXX-XX 净损失 XXX 元 无形资产净损失共 X 笔,金额 XXX 元;其中:XXX-XX 净损失XXX 元, XXX-XX 净损失 XXX 元 其他资产净损失共 X 笔,金额 XXX 元;其中:XXX-XX 净损失 XXX 元,XXX-XX净损失 XXX 元3负债净盈溢共 X 笔,金额 XXX 元;其中:XXX-XX 净盈溢 XXX 元,XXX-XX 净盈溢 XXX 元 三、相关损溢证明资料情况。 相关损溢证明资料情况。 申报处理的资产损溢和负债盈溢等情况,并要求附上有关凭证材料和具有法 律效力的证明处理。 四、资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施 资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施 存在的资产管理问题及产生原因存在的财务管理问题及产生原因相应的改进措施五、其他需要说明的事项 XXX 单位二一二年 X 月 X 日 4旗财政局国有资产管理股: 根据旗 2016 年行政事业单位国有资产管理专项检查方案的要 求,我单位进行了自查,现将自查结果做如下汇报: 一、 国有资产日14 / 17常管理情况:是按照通辽市行政事业单位国有资 产管理暂行办法要求,严格落实国有资产清查、登记、上报 制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进行了清 查盘点,及时更新国有资产管理信息系统,做到账账相符,账 实相符,明确责任并履行好职责。 二、 制度建立情况: 是建立建全资产管理的各项规章制度, 有购置、 申领、使用、报废处置等内部控制制度。 三、 资产处置情况:按照规定履行审批或备案手续,并及时做好账 务处理,处置收益或残值按照“收支两条线”管理原则,纳入了 财政预算或残值管理,无擅自处置国有资产现象。 四、资产动态管理情况:及时登记资产卡片,并向财政管理部门上 传有关资产数据,实现了动态管理及时核对账簿。 五、 资产出租出借情况:单位无出租出借国有资产情况。六、 资产产权登记情况:没有国有资产产权登记证书。 七、 罚没资产管理情况:无罚没资产情况。国有资产管理状况自查报告根据凤财发201631 号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报告如下:一、组织领导按照联席办发关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知要求,为顺利开展、按时15 / 17完成本单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。二、工作起止时间我校于 2016 年 4 月 4 日至 2016 年 4 月 16 日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。三、检查主要内容 1、资产管理情况; 2、资产处置情况; 3、经营性资产管理情况; 4、其他。 四、自查工作结果经自查,我校在国有资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定,建立了较规范的固定资产账;能按照资产管理信息化的要求,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新;学校资产的购置、验
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