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文档简介
精品项目投资运营分析报告范文模板精品项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 精品项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 构建推动经济高质量发展的体制机制 必须发挥好政府和市场的 作用 既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用 又要更好地发挥政府 的作用 构建推动经济高质量发展体制机制 目标是构建市场机制有效 微 观主体有活力 宏观调控有度的经济体制 为推动经济发展质量变 革 效率变革 动力变革提供有力保障 重点是完善产权制度和要 素市场化配置 最终实现产权有效激励 要素自由流动 价格反应 灵活 竞争公平有序 企业优胜劣汰 通过体制机制创新 提高资源配置效率效能 推动资源向优质企业 和产品集中 推动产业和企业更新换代 2 十三五 时期是全面建成小康社会 加快推进制造强国建设的 关键时期 我市工业发展环境将发生深刻变化 面临多重叠加的重 大历史机遇 进入到转型升级 提质增效 创新发展的新阶段 未来五年我市工业和信息化工作必须科学研判和准确把握发展趋势 进一步增强对经济发展新常态的认识和了解 摒弃旧的观念和思 维方式 针对宏观形势的变化 充分把握各种有利条件 抢抓发展 机遇 有效对应各种压力和挑战 全面提升工业经济核心竞争力 3 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业 具有知识技术密集 物质资源消耗少 成长潜力大 综合效益好 等特点 对经济社会发展具有重要引领带动作用 抓住了战略性新兴产业 就抢占了发展先机 掌握了未来发展的主 动权 战略性新兴产业的发展 是重大科技突破和新兴社会需求二者的有 机结合 在经济发展新常态下 战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈 为中国提供弯道超车 在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇 推进新一轮支持民企政策加快落地 切实减轻工业企业税费负担 增强企业盈利能力 提振企业发展信心 加快推进民营经济税收优惠 优化营商环境等政策落实 继续加大 财税政策对工业的支持力度 分业施策 增强各环节盈利能力 提 升民营企业发展信心 二 项目情况说明为了积极响应某工业园关于促进精品产业发展的 政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理布局 计划在某工 业园新建 精品项目 预计总用地面积39593 12平方米 折合约5 9 36亩 其中净用地面积39593 12平方米 项目规划总建筑面积5 9785 61平方米 计容建筑面积59785 61平方米 根据总体规划设计 测算 项目建筑系数66 19 建筑容积率1 51 建设区域绿化覆盖 率5 01 固定资产投资强度177 17万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资15784 42万元 其中固定资产投资1 0516 81万元 占项目总投资的66 63 流动资金5267 61万元 占 项目总投资的33 37 在固定资产投资中建筑工程投资4622 13万元 占项目总投资的29 2 8 设备购置费4616 11万元 占项目总投资的29 24 其它投资费 用1278 57万元 占项目总投资的8 10 项目建成投入正常运营后主要生产精品产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入36871 00万元 总成本费用29362 86万元 税 金及附加282 65万元 利润总额7508 14万元 利税总额8826 40万 元 税后净利润5631 11万元 达纲年纳税总额3195 30万元 达纲 年投资利润率47 57 投资利税率55 92 投资回报率35 68 全 部投资回收期4 30年 提供就业职位643个 达纲年综合节能量45 5 7吨标准煤 年 项目总节能率24 04 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析当今世界面临百年未有之大变局 中国发展处于 重要的战略机遇期 当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面 出现 2019年中国必定将踏上改革开放的新征程 2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期 走向高质量发展模式的 关键年 世界经济结构与秩序的裂变期 中国经济结构转换的关键期 深层 次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期 决定了中国 宏观经济的历史方位与国际方位 这也决定了2019年经济运行的模 式可能发生变化 xx年年底召开的中央经济工作会议明确提出 认识新常态 适应新 常态 引领新常态 是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑 虽然经济进入新常态 经济增速放缓 原有的基于廉价劳动力和低 水平环境保护形成的竞争优势逐步消失 原有的倾向于保护发展中 国家的国际经济贸易规则开始发生变化 中国经济面临的内外部环 境趋于紧张 但40多年的工业化 迅猛发展的科技与教育事业 培 养了一支庞大的 训练有素的产业大军 培育了一大批拥有新技术 新产品的新兴行业 不仅维系了在技术复杂行业的成本优势 还 带来了差异化全球竞争优势 当前和未来一段时期 中国面临全球结构裂变而不是简单的分化 外部风险的恶化具有趋势性 阶段性与结构性的特征 像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去 未来一段时 期冲突 摩擦 重构将是常态 一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑 战 特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义 用多 边和双边主义对抗孤立主义 用新合作对抗新冷战 二是在坚持以 新开放应对挑战的同时 必须认识到裂变期世界经济的各种基本参 数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径 必须重 构新开放发展的实施路径 对于中短期面临的问题要有战术安排 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某工业园 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某工业园产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某工业园内 工程选址符合某工业园土地利用总体 规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利 用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率47 57 投 资利税率55 92 全部投资回报率35 68 全部投资回收期4 30年 固定资产投资回收期4 30年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积59785 61平方米 计容建筑面积59785 61平方米 购置先进的技术装备共计126台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资15784 42万元 其中固定资产投资10516 81 万元 流动资金5267 61万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入36871 00万元 总成本费用29362 86万元 年利税总额882 6 40万元 其中税后净利润5631 11万元 纳税总额3195 30万元 其中增值税1035 61万元 税金及附加282 65万元 年缴纳企业所得 税1877 04万元 年利润总额7508 14万元 全部投资回收期4 30年 固定资产投资回收期4 30年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 强化基地建设 提升集聚水平 首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设 积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家 省新型工业化产 业示范基地 其次是稳步推进传统产业转移 设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金 对产业转移和异 地改造项目 城区企业一律进园 重大项目给予财政支持 同时 争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持 第三是全力推进煤炭资源的获取 建设国家级煤炭基地 形成规模 效益 引领产业升级发展 高产高效发展 第四是全力推进规划电力项目进入国家 省 十三五 规划 重点 建设大容量 高参数 低排放的火电机组 同时 以煤电为核心业务 新能源发电为辅助业务 电网通道建设 为战略业务 实现数量规模向质量效益的转变 传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约 最主要的是创新技 术和人才培养 人才是工业企业保证自主创新能力的基础 部分县区的工业企业产 品创新的周期相较其他地区较长 核心技术的创新能力比较薄弱 作为重要的工业城市 我市近年来两化融合实践颇为抢眼 不仅在 国家两化融合试验区考评中连得好评 其两化融合水平也遥遥领先 但是部分县区整体的两化融合指数偏低 工业应用指数偏差 着力构建先进工业体系 提升新兴行业发展水平 由传统工业向新 兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点 技术进步 转型升级对经济的带动作用 也进一步提高了地方的积 极性 从近期公布的地方政府工作计划来看 不少地方根据实际情况提出 了有针对性的方案 力图加快破局工业转型升级 发展壮大高新技 术产业 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资13627 75万元 占 计划投资的86 34 其中完成固定资产投资9137 05万元 占总投资的67 05 完成流动 资金投资4490 70 占总投资的32 95 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入33450 80万元 同比增长33 96 8479 80万 元 其中 主营业务收入为27309 22万元 占营业总收入的81 64 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额7130 51万元 较去年同期相比增长538 22万元 增长率8 16 实现净利润5347 88万元 较去年同期相比增长807 86万元 增长率 17 79 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13627 751 1 完成比例86 34 2完成固定资产投资万元9137 052 1 完成比例67 05 3完成流动资金投资万元4490 703 1 完成比例32 95 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率52 32 2 财务内部收益率23 63 3 投资回报率39 24 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到27165 09万元 其中流动资产总额9707 38万元 占资产总额的35 73 资产负债率49 96 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 降低中小企业成本 发挥减轻企业负担工作机制的作用 进一步 推进合理降低企业税负 全面实施涉企收费目录清单管理 规范涉 企收费行为 减轻中小企业负担 优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序 推进降低制度性 交易成本 推进降低企业融资成本 推动降低企业用能 用地成本等 引导中小企业集聚发展 按照布局合理 特色鲜明 用地集约 生 态环保的原则 支持培育一批重点示范产业集群 加强产业集群环境建设 改善产业集聚条件 完善服务功能 壮大 龙头骨干企业 延长产业链 提高专业化协作水平 鼓励东部地区先进的中小企业通过收购 兼并 重组 联营等多种 形式 加强与中西部地区中小企业的合作 实现产业有序转移 近年来 产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载 体 对于提高专业化分工与协作配套 促进生产要素有效集聚和优 化配置 降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用 是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势 目前 产业集群已覆盖了纺织 服装 皮革 五金制品 工艺美术 等大部分传统行业 在信息技术 生物工程 新能源 新材料以及 文化创意产业等新技术领域发展加速 涌现出一批龙头骨干企业和 区域品牌 在县域经济发展中作用显著 2 发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键是要为广大民营企业 创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某工业园项目建设地为重点 分析 精品项目 对节约能源 减少 排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某工业园项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某工业园项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于某工业园项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某工业园项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域精品产 业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑 业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影 响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积39593 12平方米 折合约59 36亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 就技术和组织要求而言 工业绿色发展不是单个企业的孤立行为 而是渗透到产品生命周期的各个阶段 辐射从资源提取到生产 消费 再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节 使得 产业链所有环节都体现环境友好性特征 并最终实现价值链各个环 节的绿色化 而从消费者信息获取 绿色消费引导以及政府监管的角度出发 绿 色技术 工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学 系统的追 踪和评价 针对 十二五 工业清洁生产推行中存在的问题和短板 十三五 的主要思路是按照全生命周期污染防治理念 围绕国家 十三五 污染物减排要求 以提升工业清洁生产水平为目标 针对产品生 命周期的各个环节创新清洁生产推行方式 从点 重点企业 线 重点行业 向面 重点区域 重点流域 转变 从关注常规污染 物 烟粉尘 二氧化硫 氮氧化物 化学需氧量 氨氮 减排向特 征污染物 挥发性有机物 持久性有机物和重金属 减排转变 深 入开展绿色设计 有毒有害原料替代 生产过程清洁化改造和绿色 产品推广 创新清洁生产管理和市场化推进机制 强化激励约束作 用 突出企业主体责任 实现减污增效 绿色发展 3 循环经济理念逐步树立 国家把发展循环经济作为一项重大任务 纳入国民经济和社会发展规划 要求按照减量化 再利用 资源化 减量化优先的原则 推进生产 流通 消费各环节循环经济发展 一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径 绿色工厂是制造业的生产单元 是绿色制造的实施主体 属于绿色 制造体系的核心支撑单元 侧重于生产过程的绿色化 加快创建具备用地集约化 原料无害化 生产洁净化 能源低碳化 废物资源化等特点的绿色工厂 重点在工作基础好 代表性强的 行业龙头企业开展绿色工厂创建 四 项目区绿色节能发展随着经济发展进入新常态 产业结构优 化明显加快 能源消费增速放缓 资源性 高耗能 高排放产业发 展放缓 但是必须指出的是 随着工业化 城镇化快速推进和消费结构持续 升级 我国能源需求刚性增长 资源环境问题仍是制约我国经济社 会发展的瓶颈之一 节能减排依然形势严峻 任务艰巨 第五章综合评价 1 工业经济大幅下行的压力有所缓解 将进入较长时期的筑底企稳 过程 xx年以来 中国经济进入下行轨道 在5年的时间里 规模以上工业 增加值增速由xx年的12 6 下滑到xx年的6 下滑幅度超过一半 造成中国工业经济下滑的原因 既包括国际市场需求大幅降低等外 部因素 也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经 济结构调整带来的阵痛 然而进入xx年以后 这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充 分体现 换句话讲 这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也 基本消散 国际市场形势开始逐步好转 中国工业的转型升级效果开始显现 很多地区 领域呈现新的经济增长点 宏观经济将保持稳中有进 市场需求回暖对工业生产形成稳定的带 动作用 其次 放管服 改革 降成本政策将继续推进落实 新旧动能转 换将加速推进等都有助于增强企业活力和创新动力 提高企业生产 效率 此外 随着去产能的深入推进 产品供需将达到新的均衡 工业品 价格涨幅将回落调整 企业利润增速也会小幅调整 综合看 工业企业利润涨幅可能会放缓 但发展质量会继续稳步提 升 全省产业集约集聚发展水平进一步提升 经济带动力 投资产出强 度进一步提高 能源消耗强度进一步下降 清洁生产和循环化改造 取得成效 培育壮大一批百千万亿级优势产业集群 基本形成中小企业集群与 大型企业集团协同发展的良好格局 其中 电子信息 汽车成为具 有国际竞争力的产业集群 电子商务 现代物流 现代金融等生产 性服务业集聚区取得较快发展 形成产业集聚发展的服务体系 实 现制造业与服务业共同集聚 成为推动产业转型升级的重要动能 新一代信息技术 生物 高端装备 高端新材料 绿色低碳 数字 创意 含数字文化和创意设计 等率先突破 形成万亿战略新兴产 业集群 成为新的支柱产业 到2020年 全省产业集聚发展取得明显成效 2 该项目适应国内和国际精品行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 精品市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率47 57 投资利税率55 92 全部投资回报率35 68 全部投资回收期4 30年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某工业园建设精品项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合 优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某工业园及某工业 园 十三五 精品产业发展规划 切合某工业园经济发展的实际需 求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开 发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某工业园全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4622 134616 11177 1710516 811 1工程费用万元4622 134616 1122314 111 1 1建筑工程费用万元4622 134622 1329 28 1 1 2设 备购置及安装费万元4616 114616 1129 24 1 2工程建设其他费用万 元1278 571278 578 10 1 2 1无形资产万元563 57563 571 3预备费 万元715 00715 001 3 1基本预备费万元376 54376 541 3 2涨价预 备费万元338 46338 462建设期利息万元3固定资产投资现值万元105 16 8110516 81流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年 第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22314 1111059 6420742 2322314 1122314 1122314 111 1应收账款万元6694 233012 405355 396694 236694 236694 231 2存货万元10041 354518 618033 0810 041 3510041 3510041 351 2 1原辅材料万元3012 411355 582409 9 23012 413012 413012 411 2 2燃料动力万元150 6267 78120 50150 62150 62150 621 2 3在产品万元4619 022078 563695 224619 024 619 024619 021 2 4产成品万元2259 301016 691807 442259 30225 9 302259 301 3现金万元5578 532510 344462 825578 535578 5355 78 532流动负债万元17046 507670 9313637 xx046 5017046 501704 6 502 1应付账款万元17046 507670 9313637 xx046 5017046 50170 46 503流动资金万元5267 612370 424214 095267 615267 615267 6 14铺底流动资金万元1755 85790 141404 691755 851755 851755 85 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元15784 42150 09 150 09 100 00 2 项目建设投资万元10516 81100 00 100 00 66 63 2 1工程费用万元 9238 2487 84 87 84 58 53 2 1 1建筑工程费万元4622 1343 95 43 95 29 28 2 1 2设备购置及安装费万元4616 1143 89 43 89 29 24 2 2工程建设其他费用万元563 575 36 5 36 3 57 2 2 1无形资产 万元563 575 36 5 36 3 57 2 3预备费万元715 006 80 6 80 4 53 2 3 1基本预备费万元376 543 58 3 58 2 39 2 3 2涨价预备费万元 338 463 22 3 22 2 14 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10 516 81100 00 100 00 66 63 5建设期间费用万元6流动资金万元526 7 6150 09 50 09 33 37 7铺底流动资金万元1755 8716 70 16 70 1 1 12 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二 年第三年第四年第五年1营业收入万元16591 9529496 8036871 0036 871 0036871 001 1精品万元16591 9529496 8036871 0036871 0036 871 002现价增加值万元5309 429438 9811798 7211798 7211798 72 3增值税万元466 02828 491035 611035 611035 613 1销项税额万元 5899 365899 365899 365899 365899 3
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