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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新型建筑节能板材项目立项申请报告新型建筑节能板材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50565.27平方米(折合约75.81亩),其中:净用地面积50565.27平方米(红线范围折合约75.81亩)。项目规划总建筑面积52082.23平方米,其中:规划建设主体工程35735.88平方米,计容建筑面积52082.23平方米;预计建筑工程投资4078.98万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型建筑节能板材,根据市场情况,预计年产值48639.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13629.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4078.985189.56179.7813629.121.1工程费用万元4078.985189.5638894.091.1.1建筑工程费用万元4078.984078.9820.21%1.1.2设备购置及安装费万元5189.565189.5625.71%1.2工程建设其他费用万元4360.584360.5821.60%1.2.1无形资产万元2285.292285.291.3预备费万元2075.292075.291.3.1基本预备费万元952.94952.941.3.2涨价预备费万元1122.351122.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元13629.1213629.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6554.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38894.0922411.4723971.7238894.0938894.0938894.091.1应收账款万元11668.237000.948751.1711668.2311668.2311668.231.2存货万元17502.3410501.4013126.7617502.3417502.3417502.341.2.1原辅材料万元5250.703150.423938.035250.705250.705250.701.2.2燃料动力万元262.54157.52196.90262.54262.54262.541.2.3在产品万元8051.084830.656038.318051.088051.088051.081.2.4产成品万元3938.032362.822953.523938.033938.033938.031.3现金万元9723.525834.117292.649723.529723.529723.522流动负债万元32339.1519403.4924254.3632339.1532339.1532339.152.1应付账款万元32339.1519403.4924254.3632339.1532339.1532339.153流动资金万元6554.943932.964916.206554.946554.946554.944铺底流动资金万元2184.961310.991638.732184.962184.962184.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20184.06万元,其中:固定资产投资13629.12万元,占项目总投资的67.52%;流动资金6554.94万元,占项目总投资的32.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4078.98万元,占项目总投资的20.21%;设备购置费5189.56万元,占项目总投资的25.71%;其它投资4360.58万元,占项目总投资的21.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13629.12+6554.94=20184.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20184.06148.10%148.10%100.00%2项目建设投资万元13629.12100.00%100.00%67.52%2.1工程费用万元9268.5468.01%68.01%45.92%2.1.1建筑工程费万元4078.9829.93%29.93%20.21%2.1.2设备购置及安装费万元5189.5638.08%38.08%25.71%2.2工程建设其他费用万元2285.2916.77%16.77%11.32%2.2.1无形资产万元2285.2916.77%16.77%11.32%2.3预备费万元2075.2915.23%15.23%10.28%2.3.1基本预备费万元952.946.99%6.99%4.72%2.3.2涨价预备费万元1122.358.23%8.23%5.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13629.12100.00%100.00%67.52%5建设期间费用万元6流动资金万元6554.9448.10%48.10%32.48%7铺底流动资金万元2184.9816.03%16.03%10.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.60%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度179.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18804.3118804.3135735.8835735.883078.641.1主要生产车间11282.5911282.5921441.5321441.531908.761.2辅助生产车间6017.386017.3811435.4811435.48985.161.3其他生产车间1504.341504.342072.682072.68184.722仓储工程3989.603989.6010625.1310625.13665.712.1成品贮存997.40997.402656.282656.28166.432.2原料仓储2074.592074.595525.075525.07346.172.3辅助材料仓库917.61917.612443.782443.78153.113供配电工程212.78212.78212.78212.7815.003.1供配电室212.78212.78212.78212.7815.004给排水工程244.70244.70244.70244.7013.424.1给排水244.70244.70244.70244.7013.425服务性工程2526.752526.752526.752526.75158.315.1办公用房1169.911169.911169.911169.9184.915.2生活服务1356.841356.841356.841356.8467.076消防及环保工程712.81712.81712.81712.8150.246.1消防环保工程712.81712.81712.81712.8150.247项目总图工程106.39106.39106.39106.39-13.457.1场地及道路硬化6682.921441.161441.167.2场区围墙1441.166682.926682.927.3安全保卫室106.39106.39106.39106.398绿化工程3174.55111.11合计26597.3352082.2352082.234078.98(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费5189.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量754344.19千瓦时,折合92.71吨标准煤。2、项目年总用水量35761.48立方米,折合3.05吨标准煤。3、“新型建筑节能板材项目投资建设项目”,年用电量754344.19千瓦时,年总用水量35761.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.76吨标准煤/年。达产年综合节能量41.04吨标准煤/年,项目总节能率27.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新型建筑节能板材项目”主要从事新型建筑节能板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型建筑节能板材项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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