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泓域咨询MACRO/ 螺旋焊管项目立项申请报告螺旋焊管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19182.92平方米(折合约28.76亩),其中:净用地面积19182.92平方米(红线范围折合约28.76亩)。项目规划总建筑面积28390.72平方米,其中:规划建设主体工程21380.14平方米,计容建筑面积28390.72平方米;预计建筑工程投资2344.49万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为螺旋焊管,根据市场情况,预计年产值13401.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4810.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2344.491933.12167.264810.401.1工程费用万元2344.491933.129982.021.1.1建筑工程费用万元2344.492344.4934.50%1.1.2设备购置及安装费万元1933.121933.1228.44%1.2工程建设其他费用万元532.79532.797.84%1.2.1无形资产万元257.84257.841.3预备费万元274.95274.951.3.1基本预备费万元137.27137.271.3.2涨价预备费万元137.68137.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元4810.404810.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1985.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9982.025556.506492.289982.029982.029982.021.1应收账款万元2994.611647.032245.952994.612994.612994.611.2存货万元4491.912470.553368.934491.914491.914491.911.2.1原辅材料万元1347.57741.171010.681347.571347.571347.571.2.2燃料动力万元67.3837.0650.5367.3867.3867.381.2.3在产品万元2066.281136.451549.712066.282066.282066.281.2.4产成品万元1010.68555.87758.011010.681010.681010.681.3现金万元2495.511372.531871.632495.512495.512495.512流动负债万元7996.214397.925997.167996.217996.217996.212.1应付账款万元7996.214397.925997.167996.217996.217996.213流动资金万元1985.811092.201489.361985.811985.811985.814铺底流动资金万元661.93364.06496.45661.93661.93661.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6796.21万元,其中:固定资产投资4810.40万元,占项目总投资的70.78%;流动资金1985.81万元,占项目总投资的29.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2344.49万元,占项目总投资的34.50%;设备购置费1933.12万元,占项目总投资的28.44%;其它投资532.79万元,占项目总投资的7.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4810.40+1985.81=6796.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6796.21141.28%141.28%100.00%2项目建设投资万元4810.40100.00%100.00%70.78%2.1工程费用万元4277.6188.92%88.92%62.94%2.1.1建筑工程费万元2344.4948.74%48.74%34.50%2.1.2设备购置及安装费万元1933.1240.19%40.19%28.44%2.2工程建设其他费用万元257.845.36%5.36%3.79%2.2.1无形资产万元257.845.36%5.36%3.79%2.3预备费万元274.955.72%5.72%4.05%2.3.1基本预备费万元137.272.85%2.85%2.02%2.3.2涨价预备费万元137.682.86%2.86%2.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4810.40100.00%100.00%70.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1985.8141.28%41.28%29.22%7铺底流动资金万元661.9413.76%13.76%9.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度167.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7921.757921.7521380.1421380.141942.121.1主要生产车间4753.054753.0512828.0812828.081204.111.2辅助生产车间2534.962534.966841.646841.64621.481.3其他生产车间633.74633.741240.051240.05116.532仓储工程1680.711680.714556.884556.88301.042.1成品贮存420.18420.181139.221139.2275.262.2原料仓储873.97873.972369.582369.58156.542.3辅助材料仓库386.56386.561048.081048.0869.243供配电工程89.6489.6489.6489.646.663.1供配电室89.6489.6489.6489.646.664给排水工程103.08103.08103.08103.085.964.1给排水103.08103.08103.08103.085.965服务性工程1064.451064.451064.451064.4570.325.1办公用房543.99543.99543.99543.9933.845.2生活服务520.46520.46520.46520.4638.926消防及环保工程300.29300.29300.29300.2922.326.1消防环保工程300.29300.29300.29300.2922.327项目总图工程44.8244.8244.8244.82-37.827.1场地及道路硬化2978.92648.30648.307.2场区围墙648.302978.922978.927.3安全保卫室44.8244.8244.8244.828绿化工程968.3633.89合计11204.7428390.7228390.722344.49(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1933.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1168497.13千瓦时,折合143.61吨标准煤。2、项目年总用水量12709.15立方米,折合1.09吨标准煤。3、“螺旋焊管项目投资建设项目”,年用电量1168497.13千瓦时,年总用水量12709.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.70吨标准煤/年。达产年综合节能量45.69吨标准煤/年,项目总节能率29.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“螺旋焊管项目”主要从事螺旋焊管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性螺旋焊管项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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