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泓域咨询MACRO/ 高档面料项目立项申请报告高档面料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38105.71平方米(折合约57.13亩),其中:净用地面积38105.71平方米(红线范围折合约57.13亩)。项目规划总建筑面积41535.22平方米,其中:规划建设主体工程32673.53平方米,计容建筑面积41535.22平方米;预计建筑工程投资3647.77万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档面料,根据市场情况,预计年产值35038.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9737.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3647.773454.04170.459737.811.1工程费用万元3647.773454.0427724.201.1.1建筑工程费用万元3647.773647.7724.57%1.1.2设备购置及安装费万元3454.043454.0423.27%1.2工程建设其他费用万元2636.002636.0017.76%1.2.1无形资产万元1288.341288.341.3预备费万元1347.661347.661.3.1基本预备费万元715.64715.641.3.2涨价预备费万元632.02632.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元9737.819737.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5106.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27724.2013506.0718305.9327724.2027724.2027724.201.1应收账款万元8317.264990.366237.948317.268317.268317.261.2存货万元12475.897485.539356.9212475.8912475.8912475.891.2.1原辅材料万元3742.772245.662807.083742.773742.773742.771.2.2燃料动力万元187.14112.28140.35187.14187.14187.141.2.3在产品万元5738.913443.354304.185738.915738.915738.911.2.4产成品万元2807.081684.252105.312807.082807.082807.081.3现金万元6931.054158.635198.296931.056931.056931.052流动负债万元22617.2113570.3316962.9122617.2122617.2122617.212.1应付账款万元22617.2113570.3316962.9122617.2122617.2122617.213流动资金万元5106.993064.193830.245106.995106.995106.994铺底流动资金万元1702.311021.401276.751702.311702.311702.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14844.80万元,其中:固定资产投资9737.81万元,占项目总投资的65.60%;流动资金5106.99万元,占项目总投资的34.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3647.77万元,占项目总投资的24.57%;设备购置费3454.04万元,占项目总投资的23.27%;其它投资2636.00万元,占项目总投资的17.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9737.81+5106.99=14844.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14844.80152.44%152.44%100.00%2项目建设投资万元9737.81100.00%100.00%65.60%2.1工程费用万元7101.8172.93%72.93%47.84%2.1.1建筑工程费万元3647.7737.46%37.46%24.57%2.1.2设备购置及安装费万元3454.0435.47%35.47%23.27%2.2工程建设其他费用万元1288.3413.23%13.23%8.68%2.2.1无形资产万元1288.3413.23%13.23%8.68%2.3预备费万元1347.6613.84%13.84%9.08%2.3.1基本预备费万元715.647.35%7.35%4.82%2.3.2涨价预备费万元632.026.49%6.49%4.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9737.81100.00%100.00%65.60%5建设期间费用万元6流动资金万元5106.9952.44%52.44%34.40%7铺底流动资金万元1702.3317.48%17.48%11.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.16%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度170.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13513.4713513.4732673.5332673.533156.461.1主要生产车间8108.088108.0819604.1219604.121957.011.2辅助生产车间4324.314324.3110455.5310455.531010.071.3其他生产车间1081.081081.081895.061895.06189.392仓储工程2867.072867.075760.105760.10404.702.1成品贮存716.77716.771440.031440.03101.172.2原料仓储1490.881490.882995.252995.25210.442.3辅助材料仓库659.43659.431324.821324.8293.083供配电工程152.91152.91152.91152.9112.093.1供配电室152.91152.91152.91152.9112.094给排水工程175.85175.85175.85175.8510.814.1给排水175.85175.85175.85175.8510.815服务性工程1815.811815.811815.811815.81127.585.1办公用房889.49889.49889.49889.4972.885.2生活服务926.32926.32926.32926.3260.706消防及环保工程512.25512.25512.25512.2540.496.1消防环保工程512.25512.25512.25512.2540.497项目总图工程76.4676.4676.4676.46-165.087.1场地及道路硬化5001.16840.94840.947.2场区围墙840.945001.165001.167.3安全保卫室76.4676.4676.4676.468绿化工程1734.8360.72合计19113.8241535.2241535.223647.77(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3454.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量1017481.83千瓦时,折合125.05吨标准煤。2、项目年总用水量26879.66立方米,折合2.30吨标准煤。3、“高档面料项目投资建设项目”,年用电量1017481.83千瓦时,年总用水量26879.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.35吨标准煤/年。达产年综合节能量38.04吨标准煤/年,项目总节能率28.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高档面料项目”主要从事高档面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档面料项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染

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