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文档简介

泓域咨询MACRO/ 定向结构板项目立项申请报告定向结构板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54887.43平方米(折合约82.29亩),其中:净用地面积54887.43平方米(红线范围折合约82.29亩)。项目规划总建筑面积86722.14平方米,其中:规划建设主体工程60213.67平方米,计容建筑面积86722.14平方米;预计建筑工程投资6145.11万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为定向结构板,根据市场情况,预计年产值29979.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14268.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6145.116142.15173.3914268.261.1工程费用万元6145.116142.1523110.771.1.1建筑工程费用万元6145.116145.1133.92%1.1.2设备购置及安装费万元6142.156142.1533.91%1.2工程建设其他费用万元1981.001981.0010.94%1.2.1无形资产万元958.42958.421.3预备费万元1022.581022.581.3.1基本预备费万元545.66545.661.3.2涨价预备费万元476.92476.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元14268.2614268.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3846.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23110.7711474.9817250.7523110.7723110.7723110.771.1应收账款万元6933.233813.285199.926933.236933.236933.231.2存货万元10399.855719.927799.8810399.8510399.8510399.851.2.1原辅材料万元3119.951715.982339.973119.953119.953119.951.2.2燃料动力万元156.0085.80117.00156.00156.00156.001.2.3在产品万元4783.932631.163587.954783.934783.934783.931.2.4产成品万元2339.971286.981754.972339.972339.972339.971.3现金万元5777.693177.734333.275777.695777.695777.692流动负债万元19264.3410595.3914448.2519264.3419264.3419264.342.1应付账款万元19264.3410595.3914448.2519264.3419264.3419264.343流动资金万元3846.432115.542884.823846.433846.433846.434铺底流动资金万元1282.13705.18961.611282.131282.131282.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18114.69万元,其中:固定资产投资14268.26万元,占项目总投资的78.77%;流动资金3846.43万元,占项目总投资的21.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6145.11万元,占项目总投资的33.92%;设备购置费6142.15万元,占项目总投资的33.91%;其它投资1981.00万元,占项目总投资的10.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14268.26+3846.43=18114.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18114.69126.96%126.96%100.00%2项目建设投资万元14268.26100.00%100.00%78.77%2.1工程费用万元12287.2686.12%86.12%67.83%2.1.1建筑工程费万元6145.1143.07%43.07%33.92%2.1.2设备购置及安装费万元6142.1543.05%43.05%33.91%2.2工程建设其他费用万元958.426.72%6.72%5.29%2.2.1无形资产万元958.426.72%6.72%5.29%2.3预备费万元1022.587.17%7.17%5.65%2.3.1基本预备费万元545.663.82%3.82%3.01%2.3.2涨价预备费万元476.923.34%3.34%2.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14268.26100.00%100.00%78.77%5建设期间费用万元6流动资金万元3846.4326.96%26.96%21.23%7铺底流动资金万元1282.148.99%8.99%7.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.60%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度173.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19635.5419635.5460213.6760213.674693.401.1主要生产车间11781.3211781.3236128.2036128.202909.911.2辅助生产车间6283.376283.3719268.3719268.371501.891.3其他生产车间1570.841570.843492.393492.39281.602仓储工程4165.964165.9617230.5117230.51976.762.1成品贮存1041.491041.494307.634307.63244.192.2原料仓储2166.302166.308959.878959.87507.922.3辅助材料仓库958.17958.173963.023963.02224.653供配电工程222.18222.18222.18222.1814.173.1供配电室222.18222.18222.18222.1814.174给排水工程255.51255.51255.51255.5112.674.1给排水255.51255.51255.51255.5112.675服务性工程2638.442638.442638.442638.44149.575.1办公用房1501.731501.731501.731501.7362.975.2生活服务1136.711136.711136.711136.7188.086消防及环保工程744.32744.32744.32744.3247.476.1消防环保工程744.32744.32744.32744.3247.477项目总图工程111.09111.09111.09111.09165.097.1场地及道路硬化7162.091578.861578.867.2场区围墙1578.867162.097162.097.3安全保卫室111.09111.09111.09111.098绿化工程2456.6285.98合计27773.0486722.1486722.146145.11(四)设备方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费6142.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1277120.74千瓦时,折合156.96吨标准煤。2、项目年总用水量14095.77立方米,折合1.20吨标准煤。3、“定向结构板项目投资建设项目”,年用电量1277120.74千瓦时,年总用水量14095.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.16吨标准煤/年。达产年综合节能量61.51吨标准煤/年,项目总节能率25.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“定向结构板项目”主要从事定向结构板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性定向结构板项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此

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