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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高纯硅微粉项目立项申请报告高纯硅微粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17768.88平方米(折合约26.64亩),其中:净用地面积17768.88平方米(红线范围折合约26.64亩)。项目规划总建筑面积27541.76平方米,其中:规划建设主体工程20845.40平方米,计容建筑面积27541.76平方米;预计建筑工程投资2162.24万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高纯硅微粉,根据市场情况,预计年产值15097.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5292.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2162.241520.17198.675292.571.1工程费用万元2162.241520.1711561.281.1.1建筑工程费用万元2162.242162.2430.50%1.1.2设备购置及安装费万元1520.171520.1721.44%1.2工程建设其他费用万元1610.161610.1622.71%1.2.1无形资产万元821.29821.291.3预备费万元788.87788.871.3.1基本预备费万元471.95471.951.3.2涨价预备费万元316.92316.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元5292.575292.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1796.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11561.286846.719566.7711561.2811561.2811561.281.1应收账款万元3468.382081.032774.713468.383468.383468.381.2存货万元5202.583121.554162.065202.585202.585202.581.2.1原辅材料万元1560.77936.461248.621560.771560.771560.771.2.2燃料动力万元78.0446.8262.4378.0478.0478.041.2.3在产品万元2393.191435.911914.552393.192393.192393.191.2.4产成品万元1170.58702.35936.461170.581170.581170.581.3现金万元2890.321734.192312.262890.322890.322890.322流动负债万元9764.715858.837811.779764.719764.719764.712.1应付账款万元9764.715858.837811.779764.719764.719764.713流动资金万元1796.571077.941437.261796.571796.571796.574铺底流动资金万元598.85359.31479.08598.85598.85598.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7089.14万元,其中:固定资产投资5292.57万元,占项目总投资的74.66%;流动资金1796.57万元,占项目总投资的25.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2162.24万元,占项目总投资的30.50%;设备购置费1520.17万元,占项目总投资的21.44%;其它投资1610.16万元,占项目总投资的22.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5292.57+1796.57=7089.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7089.14133.95%133.95%100.00%2项目建设投资万元5292.57100.00%100.00%74.66%2.1工程费用万元3682.4169.58%69.58%51.94%2.1.1建筑工程费万元2162.2440.85%40.85%30.50%2.1.2设备购置及安装费万元1520.1728.72%28.72%21.44%2.2工程建设其他费用万元821.2915.52%15.52%11.59%2.2.1无形资产万元821.2915.52%15.52%11.59%2.3预备费万元788.8714.91%14.91%11.13%2.3.1基本预备费万元471.958.92%8.92%6.66%2.3.2涨价预备费万元316.925.99%5.99%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5292.57100.00%100.00%74.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1796.5733.95%33.95%25.34%7铺底流动资金万元598.8611.32%11.32%8.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.49%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度198.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9986.019986.0120845.4020845.401800.181.1主要生产车间5991.615991.6112507.2412507.241116.111.2辅助生产车间3195.523195.526670.536670.53576.061.3其他生产车间798.88798.881209.031209.03108.012仓储工程2118.672118.674352.634352.63273.372.1成品贮存529.67529.671088.161088.1668.342.2原料仓储1101.711101.712263.372263.37142.152.3辅助材料仓库487.29487.291001.101001.1062.883供配电工程113.00113.00113.00113.007.983.1供配电室113.00113.00113.00113.007.984给排水工程129.95129.95129.95129.957.144.1给排水129.95129.95129.95129.957.145服务性工程1341.831341.831341.831341.8384.285.1办公用房779.64779.64779.64779.6448.865.2生活服务562.19562.19562.19562.1950.006消防及环保工程378.54378.54378.54378.5426.756.1消防环保工程378.54378.54378.54378.5426.757项目总图工程56.5056.5056.5056.50-88.377.1场地及道路硬化3713.83694.66694.667.2场区围墙694.663713.833713.837.3安全保卫室56.5056.5056.5056.508绿化工程1454.4850.91合计14124.4827541.7627541.762162.24(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1520.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量958491.48千瓦时,折合117.80吨标准煤。2、项目年总用水量10712.95立方米,折合0.91吨标准煤。3、“高纯硅微粉项目投资建设项目”,年用电量958491.48千瓦时,年总用水量10712.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.71吨标准煤/年。达产年综合节能量43.91吨标准煤/年,项目总节能率21.25%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高纯硅微粉项目”主要从事高纯硅微粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高纯硅微粉项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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