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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液体染料项目立项申请报告液体染料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41507.41平方米(折合约62.23亩),其中:净用地面积41507.41平方米(红线范围折合约62.23亩)。项目规划总建筑面积63091.26平方米,其中:规划建设主体工程44991.76平方米,计容建筑面积63091.26平方米;预计建筑工程投资4738.90万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液体染料,根据市场情况,预计年产值27900.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11051.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4738.903775.93177.5911051.431.1工程费用万元4738.903775.9317347.331.1.1建筑工程费用万元4738.904738.9033.57%1.1.2设备购置及安装费万元3775.933775.9326.75%1.2工程建设其他费用万元2536.602536.6017.97%1.2.1无形资产万元1219.941219.941.3预备费万元1316.661316.661.3.1基本预备费万元562.01562.011.3.2涨价预备费万元754.65754.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元11051.4311051.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3066.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17347.339260.5513836.0917347.3317347.3317347.331.1应收账款万元5204.202341.894163.365204.205204.205204.201.2存货万元7806.303512.836245.047806.307806.307806.301.2.1原辅材料万元2341.891053.851873.512341.892341.892341.891.2.2燃料动力万元117.0952.6993.68117.09117.09117.091.2.3在产品万元3590.901615.902872.723590.903590.903590.901.2.4产成品万元1756.42790.391405.131756.421756.421756.421.3现金万元4336.831951.573469.474336.834336.834336.832流动负债万元14281.116426.5011424.8914281.1114281.1114281.112.1应付账款万元14281.116426.5011424.8914281.1114281.1114281.113流动资金万元3066.221379.802452.983066.223066.223066.224铺底流动资金万元1022.06459.93817.661022.061022.061022.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14117.65万元,其中:固定资产投资11051.43万元,占项目总投资的78.28%;流动资金3066.22万元,占项目总投资的21.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4738.90万元,占项目总投资的33.57%;设备购置费3775.93万元,占项目总投资的26.75%;其它投资2536.60万元,占项目总投资的17.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11051.43+3066.22=14117.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14117.65127.75%127.75%100.00%2项目建设投资万元11051.43100.00%100.00%78.28%2.1工程费用万元8514.8377.05%77.05%60.31%2.1.1建筑工程费万元4738.9042.88%42.88%33.57%2.1.2设备购置及安装费万元3775.9334.17%34.17%26.75%2.2工程建设其他费用万元1219.9411.04%11.04%8.64%2.2.1无形资产万元1219.9411.04%11.04%8.64%2.3预备费万元1316.6611.91%11.91%9.33%2.3.1基本预备费万元562.015.09%5.09%3.98%2.3.2涨价预备费万元754.656.83%6.83%5.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11051.43100.00%100.00%78.28%5建设期间费用万元6流动资金万元3066.2227.75%27.75%21.72%7铺底流动资金万元1022.079.25%9.25%7.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.57%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度177.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19535.4619535.4644991.7644991.763717.351.1主要生产车间11721.2811721.2826995.0626995.062304.761.2辅助生产车间6251.356251.3514397.3614397.361189.551.3其他生产车间1562.841562.842609.522609.52223.042仓储工程4144.724144.7211764.6811764.68706.932.1成品贮存1036.181036.182941.172941.17176.732.2原料仓储2155.252155.256117.636117.63367.602.3辅助材料仓库953.29953.292705.882705.88162.593供配电工程221.05221.05221.05221.0514.943.1供配电室221.05221.05221.05221.0514.944给排水工程254.21254.21254.21254.2113.374.1给排水254.21254.21254.21254.2113.375服务性工程2624.992624.992624.992624.99157.735.1办公用房1435.741435.741435.741435.7485.785.2生活服务1189.251189.251189.251189.2587.266消防及环保工程740.52740.52740.52740.5250.066.1消防环保工程740.52740.52740.52740.5250.067项目总图工程110.53110.53110.53110.53-22.647.1场地及道路硬化7463.531304.061304.067.2场区围墙1304.067463.537463.537.3安全保卫室110.53110.53110.53110.538绿化工程2890.39101.16合计27631.4863091.2663091.264738.90(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费3775.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1065487.77千瓦时,折合130.95吨标准煤。2、项目年总用水量23118.90立方米,折合1.97吨标准煤。3、“液体染料项目投资建设项目”,年用电量1065487.77千瓦时,年总用水量23118.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.92吨标准煤/年。达产年综合节能量39.70吨标准煤/年,项目总节能率28.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“液体染料项目”主要从事液体染料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液体染料项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标
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