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文档简介

泓域咨询MACRO/ 线缆项目立项申请报告线缆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43421.70平方米(折合约65.10亩),其中:净用地面积43421.70平方米(红线范围折合约65.10亩)。项目规划总建筑面积64698.33平方米,其中:规划建设主体工程40019.61平方米,计容建筑面积64698.33平方米;预计建筑工程投资5047.92万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为线缆,根据市场情况,预计年产值19795.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12896.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5047.925193.52198.1012896.311.1工程费用万元5047.925193.5213256.121.1.1建筑工程费用万元5047.925047.9232.74%1.1.2设备购置及安装费万元5193.525193.5233.68%1.2工程建设其他费用万元2654.872654.8717.22%1.2.1无形资产万元1196.021196.021.3预备费万元1458.851458.851.3.1基本预备费万元656.49656.491.3.2涨价预备费万元802.36802.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元12896.3112896.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2524.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13256.128538.438475.1513256.1213256.1213256.121.1应收账款万元3976.842386.102783.793976.843976.843976.841.2存货万元5965.253579.154175.685965.255965.255965.251.2.1原辅材料万元1789.581073.741252.701789.581789.581789.581.2.2燃料动力万元89.4853.6962.6489.4889.4889.481.2.3在产品万元2744.021646.411920.812744.022744.022744.021.2.4产成品万元1342.18805.31939.531342.181342.181342.181.3现金万元3314.031988.422319.823314.033314.033314.032流动负债万元10731.886439.137512.3210731.8810731.8810731.882.1应付账款万元10731.886439.137512.3210731.8810731.8810731.883流动资金万元2524.241514.541766.972524.242524.242524.244铺底流动资金万元841.40504.85588.99841.40841.40841.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15420.55万元,其中:固定资产投资12896.31万元,占项目总投资的83.63%;流动资金2524.24万元,占项目总投资的16.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5047.92万元,占项目总投资的32.74%;设备购置费5193.52万元,占项目总投资的33.68%;其它投资2654.87万元,占项目总投资的17.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12896.31+2524.24=15420.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15420.55119.57%119.57%100.00%2项目建设投资万元12896.31100.00%100.00%83.63%2.1工程费用万元10241.4479.41%79.41%66.41%2.1.1建筑工程费万元5047.9239.14%39.14%32.74%2.1.2设备购置及安装费万元5193.5240.27%40.27%33.68%2.2工程建设其他费用万元1196.029.27%9.27%7.76%2.2.1无形资产万元1196.029.27%9.27%7.76%2.3预备费万元1458.8511.31%11.31%9.46%2.3.1基本预备费万元656.495.09%5.09%4.26%2.3.2涨价预备费万元802.366.22%6.22%5.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12896.31100.00%100.00%83.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2524.2419.57%19.57%16.37%7铺底流动资金万元841.416.52%6.52%5.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.95%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度198.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15948.2015948.2040019.6140019.613434.671.1主要生产车间9568.929568.9224011.7724011.772129.501.2辅助生产车间5103.425103.4212806.2812806.281099.091.3其他生产车间1275.861275.862321.142321.14206.082仓储工程3383.643383.6416041.1716041.171001.262.1成品贮存845.91845.914010.294010.29250.312.2原料仓储1759.491759.498341.418341.41520.662.3辅助材料仓库778.24778.243689.473689.47230.293供配电工程180.46180.46180.46180.4612.673.1供配电室180.46180.46180.46180.4612.674给排水工程207.53207.53207.53207.5311.334.1给排水207.53207.53207.53207.5311.335服务性工程2142.972142.972142.972142.97133.765.1办公用房1154.161154.161154.161154.1657.915.2生活服务988.81988.81988.81988.8177.696消防及环保工程604.54604.54604.54604.5442.456.1消防环保工程604.54604.54604.54604.5442.457项目总图工程90.2390.2390.2390.23342.277.1场地及道路硬化6188.641031.671031.677.2场区围墙1031.676188.646188.647.3安全保卫室90.2390.2390.2390.238绿化工程1986.0469.51合计22557.5764698.3364698.335047.92(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费5193.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1290464.76千瓦时,折合158.60吨标准煤。2、项目年总用水量8521.38立方米,折合0.73吨标准煤。3、“线缆项目投资建设项目”,年用电量1290464.76千瓦时,年总用水量8521.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.33吨标准煤/年。达产年综合节能量58.93吨标准煤/年,项目总节能率24.43%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“线缆项目”主要从事线缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性线缆项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因

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