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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高铁车轮项目立项申请报告高铁车轮项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7803.90平方米(折合约11.70亩),其中:净用地面积7803.90平方米(红线范围折合约11.70亩)。项目规划总建筑面积8038.02平方米,其中:规划建设主体工程5062.39平方米,计容建筑面积8038.02平方米;预计建筑工程投资684.67万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高铁车轮,根据市场情况,预计年产值3911.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1934.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元684.67779.29165.351934.591.1工程费用万元684.67779.293082.421.1.1建筑工程费用万元684.67684.6728.47%1.1.2设备购置及安装费万元779.29779.2932.40%1.2工程建设其他费用万元470.63470.6319.57%1.2.1无形资产万元270.84270.841.3预备费万元199.79199.791.3.1基本预备费万元104.02104.021.3.2涨价预备费万元95.7795.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元1934.591934.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金470.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3082.421143.911984.463082.423082.423082.421.1应收账款万元924.73369.89739.78924.73924.73924.731.2存货万元1387.09554.841109.671387.091387.091387.091.2.1原辅材料万元416.13166.45332.90416.13416.13416.131.2.2燃料动力万元20.818.3216.6520.8120.8120.811.2.3在产品万元638.06255.22510.45638.06638.06638.061.2.4产成品万元312.10124.84249.68312.10312.10312.101.3现金万元770.61308.24616.48770.61770.61770.612流动负债万元2611.781044.712089.422611.782611.782611.782.1应付账款万元2611.781044.712089.422611.782611.782611.783流动资金万元470.64188.26376.51470.64470.64470.644铺底流动资金万元156.8862.75125.50156.88156.88156.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2405.23万元,其中:固定资产投资1934.59万元,占项目总投资的80.43%;流动资金470.64万元,占项目总投资的19.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资684.67万元,占项目总投资的28.47%;设备购置费779.29万元,占项目总投资的32.40%;其它投资470.63万元,占项目总投资的19.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1934.59+470.64=2405.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2405.23124.33%124.33%100.00%2项目建设投资万元1934.59100.00%100.00%80.43%2.1工程费用万元1463.9675.67%75.67%60.87%2.1.1建筑工程费万元684.6735.39%35.39%28.47%2.1.2设备购置及安装费万元779.2940.28%40.28%32.40%2.2工程建设其他费用万元270.8414.00%14.00%11.26%2.2.1无形资产万元270.8414.00%14.00%11.26%2.3预备费万元199.7910.33%10.33%8.31%2.3.1基本预备费万元104.025.38%5.38%4.32%2.3.2涨价预备费万元95.774.95%4.95%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1934.59100.00%100.00%80.43%5建设期间费用万元6流动资金万元470.6424.33%24.33%19.57%7铺底流动资金万元156.888.11%8.11%6.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.60%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度165.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4060.774060.775062.395062.39474.331.1主要生产车间2436.462436.463037.433037.43294.081.2辅助生产车间1299.451299.451619.961619.96151.791.3其他生产车间324.86324.86293.62293.6228.462仓储工程861.55861.551934.161934.16131.802.1成品贮存215.39215.39483.54483.5432.952.2原料仓储448.01448.011005.761005.7668.542.3辅助材料仓库198.16198.16444.86444.8630.313供配电工程45.9545.9545.9545.953.523.1供配电室45.9545.9545.9545.953.524给排水工程52.8452.8452.8452.843.154.1给排水52.8452.8452.8452.843.155服务性工程545.65545.65545.65545.6537.185.1办公用房227.41227.41227.41227.4115.165.2生活服务318.24318.24318.24318.2418.886消防及环保工程153.93153.93153.93153.9311.806.1消防环保工程153.93153.93153.93153.9311.807项目总图工程22.9722.9722.9722.97-0.017.1场地及道路硬化1552.83235.50235.507.2场区围墙235.501552.831552.837.3安全保卫室22.9722.9722.9722.978绿化工程654.1822.90合计5743.678038.028038.02684.67(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费779.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量988027.34千瓦时,折合121.43吨标准煤。2、项目年总用水量2298.57立方米,折合0.20吨标准煤。3、“高铁车轮项目投资建设项目”,年用电量988027.34千瓦时,年总用水量2298.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.63吨标准煤/年。达产年综合节能量38.41吨标准煤/年,项目总节能率24.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高铁车轮项目”主要从事高铁车轮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高铁车轮项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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