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文档简介

泓域咨询MACRO/ 重质配重材料项目立项申请报告重质配重材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38312.48平方米(折合约57.44亩),其中:净用地面积38312.48平方米(红线范围折合约57.44亩)。项目规划总建筑面积54786.85平方米,其中:规划建设主体工程42517.11平方米,计容建筑面积54786.85平方米;预计建筑工程投资4645.10万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为重质配重材料,根据市场情况,预计年产值22519.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10907.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4645.102885.89189.9010907.861.1工程费用万元4645.102885.8917880.731.1.1建筑工程费用万元4645.104645.1034.88%1.1.2设备购置及安装费万元2885.892885.8921.67%1.2工程建设其他费用万元3376.873376.8725.36%1.2.1无形资产万元1477.121477.121.3预备费万元1899.751899.751.3.1基本预备费万元982.52982.521.3.2涨价预备费万元917.23917.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元10907.8610907.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2408.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17880.738130.4311831.7917880.7317880.7317880.731.1应收账款万元5364.222950.324291.385364.225364.225364.221.2存货万元8046.334425.486437.068046.338046.338046.331.2.1原辅材料万元2413.901327.641931.122413.902413.902413.901.2.2燃料动力万元120.6966.3896.56120.69120.69120.691.2.3在产品万元3701.312035.722961.053701.313701.313701.311.2.4产成品万元1810.42995.731448.341810.421810.421810.421.3现金万元4470.182458.603576.154470.184470.184470.182流动负债万元15471.958509.5712377.5615471.9515471.9515471.952.1应付账款万元15471.958509.5712377.5615471.9515471.9515471.953流动资金万元2408.781324.831927.022408.782408.782408.784铺底流动资金万元802.92441.61642.34802.92802.92802.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13316.64万元,其中:固定资产投资10907.86万元,占项目总投资的81.91%;流动资金2408.78万元,占项目总投资的18.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4645.10万元,占项目总投资的34.88%;设备购置费2885.89万元,占项目总投资的21.67%;其它投资3376.87万元,占项目总投资的25.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10907.86+2408.78=13316.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13316.64122.08%122.08%100.00%2项目建设投资万元10907.86100.00%100.00%81.91%2.1工程费用万元7530.9969.04%69.04%56.55%2.1.1建筑工程费万元4645.1042.58%42.58%34.88%2.1.2设备购置及安装费万元2885.8926.46%26.46%21.67%2.2工程建设其他费用万元1477.1213.54%13.54%11.09%2.2.1无形资产万元1477.1213.54%13.54%11.09%2.3预备费万元1899.7517.42%17.42%14.27%2.3.1基本预备费万元982.529.01%9.01%7.38%2.3.2涨价预备费万元917.238.41%8.41%6.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10907.86100.00%100.00%81.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2408.7822.08%22.08%18.09%7铺底流动资金万元802.937.36%7.36%6.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.89%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度189.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20014.5320014.5342517.1142517.113965.291.1主要生产车间12008.7212008.7225510.2725510.272458.481.2辅助生产车间6404.656404.6513605.4813605.481268.891.3其他生产车间1601.161601.162465.992465.99237.922仓储工程4246.364246.367975.337975.33540.952.1成品贮存1061.591061.591993.831993.83135.242.2原料仓储2208.112208.114147.174147.17281.292.3辅助材料仓库976.66976.661834.331834.33124.423供配电工程226.47226.47226.47226.4717.283.1供配电室226.47226.47226.47226.4717.284给排水工程260.44260.44260.44260.4415.464.1给排水260.44260.44260.44260.4415.465服务性工程2689.362689.362689.362689.36182.415.1办公用房1549.791549.791549.791549.7981.415.2生活服务1139.571139.571139.571139.5775.886消防及环保工程758.68758.68758.68758.6857.896.1消防环保工程758.68758.68758.68758.6857.897项目总图工程113.24113.24113.24113.24-249.947.1场地及道路硬化7530.741184.961184.967.2场区围墙1184.967530.747530.747.3安全保卫室113.24113.24113.24113.248绿化工程3307.57115.76合计28309.0954786.8554786.854645.10(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费2885.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量855156.66千瓦时,折合105.10吨标准煤。2、项目年总用水量12920.64立方米,折合1.10吨标准煤。3、“重质配重材料项目投资建设项目”,年用电量855156.66千瓦时,年总用水量12920.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.20吨标准煤/年。达产年综合节能量33.54吨标准煤/年,项目总节能率21.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“重质配重材料项目”主要从事重质配重材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性重质配重材料项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目

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