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文档简介

会计学专业(本科)学生毕业论文题 目: 浅析采购与付款业务内部控制制度 诚 信 声 明我声明,所呈交的毕业论文是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。我承诺,论文中的所有内容均真实、可信。毕业论文作者签名: 签名日期:2011 年 6 月21 日论文摘要本文通过分析企业中采购与付款业务的内容及特点,论述编制采购与付款业务内部控制制度的原则。从采购与付款业务所应涉及的内部控制制度如职务分离制度、采购业务的分类制度、预算制度、申购制度、审批制度、订货控制制度、验收控制制度、与供应商对账及货款支付制度以及会计处理与稽核制度方面阐述了采购与付款业务内部控控制度的企业中的实际应用。对相应的采购与付款业务中所涉及的相关凭证及流转程序提出自已的观点,并对企业的采购与付款业务信息化内部控制制度应用提出自已的想法。关键词:采购与付款业务 内部控制 流程及凭证应用设计目 录1 采购与付款业务内部控制总论 ( )1.1 采购与付款业务内部控制定义 ( )1.2采购与付款业务内部控制的目标 ( )1.3 采购与付款业务内部控制要点 ( )2 企业采购与付款业务内部控制制度存在的问题 ( )2.1 采购与付款业务内部控制度的基本制度 ( )2.2 企业采购与付款中存在的问题 ( )3 提高企业采购与付款业务内部控制水平的对策 ( )3.1采购与付款业务内部部制度应遵循的原则 ( )3.2 采购与付款业务内部控制制度的设计应用 ( )3.3 采购与付款业务凭证流转程序的设计应用 ( )4企业采购与付款

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