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泓域咨询MACRO/ 塑料给排水管材项目立项申请报告塑料给排水管材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21090.54平方米(折合约31.62亩),其中:净用地面积21090.54平方米(红线范围折合约31.62亩)。项目规划总建筑面积26784.99平方米,其中:规划建设主体工程20682.50平方米,计容建筑面积26784.99平方米;预计建筑工程投资1940.15万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料给排水管材,根据市场情况,预计年产值8058.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5761.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1940.151653.12182.225761.801.1工程费用万元1940.151653.125814.871.1.1建筑工程费用万元1940.151940.1528.09%1.1.2设备购置及安装费万元1653.121653.1223.93%1.2工程建设其他费用万元2168.532168.5331.39%1.2.1无形资产万元1034.271034.271.3预备费万元1134.261134.261.3.1基本预备费万元595.62595.621.3.2涨价预备费万元538.64538.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元5761.805761.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1145.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5814.874048.274006.475814.875814.875814.871.1应收账款万元1744.461133.901308.351744.461744.461744.461.2存货万元2616.691700.851962.522616.692616.692616.691.2.1原辅材料万元785.01510.25588.76785.01785.01785.011.2.2燃料动力万元39.2525.5129.4439.2539.2539.251.2.3在产品万元1203.68782.39902.761203.681203.681203.681.2.4产成品万元588.76382.69441.57588.76588.76588.761.3现金万元1453.72944.921090.291453.721453.721453.722流动负债万元4669.063034.893501.804669.064669.064669.062.1应付账款万元4669.063034.893501.804669.064669.064669.063流动资金万元1145.81744.78859.361145.811145.811145.814铺底流动资金万元381.93248.26286.45381.93381.93381.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6907.61万元,其中:固定资产投资5761.80万元,占项目总投资的83.41%;流动资金1145.81万元,占项目总投资的16.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1940.15万元,占项目总投资的28.09%;设备购置费1653.12万元,占项目总投资的23.93%;其它投资2168.53万元,占项目总投资的31.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5761.80+1145.81=6907.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6907.61119.89%119.89%100.00%2项目建设投资万元5761.80100.00%100.00%83.41%2.1工程费用万元3593.2762.36%62.36%52.02%2.1.1建筑工程费万元1940.1533.67%33.67%28.09%2.1.2设备购置及安装费万元1653.1228.69%28.69%23.93%2.2工程建设其他费用万元1034.2717.95%17.95%14.97%2.2.1无形资产万元1034.2717.95%17.95%14.97%2.3预备费万元1134.2619.69%19.69%16.42%2.3.1基本预备费万元595.6210.34%10.34%8.62%2.3.2涨价预备费万元538.649.35%9.35%7.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5761.80100.00%100.00%83.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1145.8119.89%19.89%16.59%7铺底流动资金万元381.946.63%6.63%5.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.81%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度182.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9514.719514.7120682.5020682.501647.931.1主要生产车间5708.835708.8312409.5012409.501021.721.2辅助生产车间3044.713044.716618.406618.40527.341.3其他生产车间761.18761.181199.591199.5998.882仓储工程2018.682018.683966.623966.62229.862.1成品贮存504.67504.67991.65991.6557.472.2原料仓储1049.711049.712062.642062.64119.532.3辅助材料仓库464.30464.30912.32912.3252.873供配电工程107.66107.66107.66107.667.023.1供配电室107.66107.66107.66107.667.024给排水工程123.81123.81123.81123.816.284.1给排水123.81123.81123.81123.816.285服务性工程1278.501278.501278.501278.5074.095.1办公用房623.33623.33623.33623.3332.635.2生活服务655.17655.17655.17655.1736.876消防及环保工程360.67360.67360.67360.6723.516.1消防环保工程360.67360.67360.67360.6723.517项目总图工程53.8353.8353.8353.83-95.377.1场地及道路硬化3726.69641.98641.987.2场区围墙641.983726.693726.697.3安全保卫室53.8353.8353.8353.838绿化工程1338.0546.83合计13457.8726784.9926784.991940.15(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费1653.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1233427.19千瓦时,折合151.59吨标准煤。2、项目年总用水量4358.75立方米,折合0.37吨标准煤。3、“塑料给排水管材项目投资建设项目”,年用电量1233427.19千瓦时,年总用水量4358.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.96吨标准煤/年。达产年综合节能量42.86吨标准煤/年,项目总节能率24.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料给排水管材项目”主要从事塑料给排水管材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料给排水管材项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此

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