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文档简介

泓域咨询MACRO/ 降糖药物项目立项申请报告降糖药物项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33143.23平方米(折合约49.69亩),其中:净用地面积33143.23平方米(红线范围折合约49.69亩)。项目规划总建筑面积53029.17平方米,其中:规划建设主体工程32492.38平方米,计容建筑面积53029.17平方米;预计建筑工程投资4178.83万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为降糖药物,根据市场情况,预计年产值10477.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9365.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4178.832681.61188.489365.571.1工程费用万元4178.832681.617565.861.1.1建筑工程费用万元4178.834178.8338.34%1.1.2设备购置及安装费万元2681.612681.6124.60%1.2工程建设其他费用万元2505.132505.1322.98%1.2.1无形资产万元1335.591335.591.3预备费万元1169.541169.541.3.1基本预备费万元542.35542.351.3.2涨价预备费万元627.19627.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元9365.579365.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1533.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7565.863713.525334.727565.867565.867565.861.1应收账款万元2269.761021.391702.322269.762269.762269.761.2存货万元3404.641532.092553.483404.643404.643404.641.2.1原辅材料万元1021.39459.63766.041021.391021.391021.391.2.2燃料动力万元51.0722.9838.3051.0751.0751.071.2.3在产品万元1566.13704.761174.601566.131566.131566.131.2.4产成品万元766.04344.72574.53766.04766.04766.041.3现金万元1891.46851.161418.601891.461891.461891.462流动负债万元6032.052714.424524.046032.056032.056032.052.1应付账款万元6032.052714.424524.046032.056032.056032.053流动资金万元1533.81690.211150.361533.811533.811533.814铺底流动资金万元511.26230.07383.45511.26511.26511.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10899.38万元,其中:固定资产投资9365.57万元,占项目总投资的85.93%;流动资金1533.81万元,占项目总投资的14.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4178.83万元,占项目总投资的38.34%;设备购置费2681.61万元,占项目总投资的24.60%;其它投资2505.13万元,占项目总投资的22.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9365.57+1533.81=10899.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10899.38116.38%116.38%100.00%2项目建设投资万元9365.57100.00%100.00%85.93%2.1工程费用万元6860.4473.25%73.25%62.94%2.1.1建筑工程费万元4178.8344.62%44.62%38.34%2.1.2设备购置及安装费万元2681.6128.63%28.63%24.60%2.2工程建设其他费用万元1335.5914.26%14.26%12.25%2.2.1无形资产万元1335.5914.26%14.26%12.25%2.3预备费万元1169.5412.49%12.49%10.73%2.3.1基本预备费万元542.355.79%5.79%4.98%2.3.2涨价预备费万元627.196.70%6.70%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9365.57100.00%100.00%85.93%5建设期间费用万元6流动资金万元1533.8116.38%16.38%14.07%7铺底流动资金万元511.275.46%5.46%4.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.87%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度188.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15434.8415434.8432492.3832492.382816.531.1主要生产车间9260.909260.9019495.4319495.431746.251.2辅助生产车间4939.154939.1510397.5610397.56901.291.3其他生产车间1234.791234.791884.561884.56168.992仓储工程3274.723274.7213348.9113348.91841.542.1成品贮存818.68818.683337.233337.23210.382.2原料仓储1702.851702.856941.436941.43437.602.3辅助材料仓库753.19753.193070.253070.25193.553供配电工程174.65174.65174.65174.6512.393.1供配电室174.65174.65174.65174.6512.394给排水工程200.85200.85200.85200.8511.084.1给排水200.85200.85200.85200.8511.085服务性工程2073.992073.992073.992073.99130.755.1办公用房1125.331125.331125.331125.3377.645.2生活服务948.66948.66948.66948.6658.226消防及环保工程585.08585.08585.08585.0841.506.1消防环保工程585.08585.08585.08585.0841.507项目总图工程87.3387.3387.3387.33256.217.1场地及道路硬化5906.61963.83963.837.2场区围墙963.835906.615906.617.3安全保卫室87.3387.3387.3387.338绿化工程1966.6368.83合计21831.4553029.1753029.174178.83(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2681.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1292661.64千瓦时,折合158.87吨标准煤。2、项目年总用水量7619.54立方米,折合0.65吨标准煤。3、“降糖药物项目投资建设项目”,年用电量1292661.64千瓦时,年总用水量7619.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.52吨标准煤/年。达产年综合节能量53.17吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“降糖药物项目”主要从事降糖药物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性降糖药物项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因

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