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文档简介
泓域咨询MACRO/ 瓶(桶)装饮用水项目立项申请报告瓶(桶)装饮用水项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38145.73平方米(折合约57.19亩),其中:净用地面积38145.73平方米(红线范围折合约57.19亩)。项目规划总建筑面积49207.99平方米,其中:规划建设主体工程32511.65平方米,计容建筑面积49207.99平方米;预计建筑工程投资3531.98万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为瓶(桶)装饮用水,根据市场情况,预计年产值15105.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9861.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3531.983473.65172.449861.841.1工程费用万元3531.983473.6511255.461.1.1建筑工程费用万元3531.983531.9831.04%1.1.2设备购置及安装费万元3473.653473.6530.52%1.2工程建设其他费用万元2856.212856.2125.10%1.2.1无形资产万元1361.461361.461.3预备费万元1494.751494.751.3.1基本预备费万元668.80668.801.3.2涨价预备费万元825.95825.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元9861.849861.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1518.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11255.465933.956736.4111255.4611255.4611255.461.1应收账款万元3376.642025.982363.653376.643376.643376.641.2存货万元5064.963038.973545.475064.965064.965064.961.2.1原辅材料万元1519.49911.691063.641519.491519.491519.491.2.2燃料动力万元75.9745.5853.1875.9775.9775.971.2.3在产品万元2329.881397.931630.922329.882329.882329.881.2.4产成品万元1139.62683.77797.731139.621139.621139.621.3现金万元2813.861688.321969.712813.862813.862813.862流动负债万元9736.735842.046815.719736.739736.739736.732.1应付账款万元9736.735842.046815.719736.739736.739736.733流动资金万元1518.73911.241063.111518.731518.731518.734铺底流动资金万元506.24303.75354.37506.24506.24506.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11380.57万元,其中:固定资产投资9861.84万元,占项目总投资的86.66%;流动资金1518.73万元,占项目总投资的13.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3531.98万元,占项目总投资的31.04%;设备购置费3473.65万元,占项目总投资的30.52%;其它投资2856.21万元,占项目总投资的25.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9861.84+1518.73=11380.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11380.57115.40%115.40%100.00%2项目建设投资万元9861.84100.00%100.00%86.66%2.1工程费用万元7005.6371.04%71.04%61.56%2.1.1建筑工程费万元3531.9835.81%35.81%31.04%2.1.2设备购置及安装费万元3473.6535.22%35.22%30.52%2.2工程建设其他费用万元1361.4613.81%13.81%11.96%2.2.1无形资产万元1361.4613.81%13.81%11.96%2.3预备费万元1494.7515.16%15.16%13.13%2.3.1基本预备费万元668.806.78%6.78%5.88%2.3.2涨价预备费万元825.958.38%8.38%7.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9861.84100.00%100.00%86.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1518.7315.40%15.40%13.34%7铺底流动资金万元506.245.13%5.13%4.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.03%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度172.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16189.5116189.5132511.6532511.652566.931.1主要生产车间9713.719713.7119506.9919506.991591.501.2辅助生产车间5180.645180.6410403.7310403.73821.421.3其他生产车间1295.161295.161885.681885.68154.022仓储工程3434.833434.8310852.6210852.62623.172.1成品贮存858.71858.712713.162713.16155.792.2原料仓储1786.111786.115643.365643.36324.052.3辅助材料仓库790.01790.012496.102496.10143.333供配电工程183.19183.19183.19183.1911.833.1供配电室183.19183.19183.19183.1911.834给排水工程210.67210.67210.67210.6710.584.1给排水210.67210.67210.67210.6710.585服务性工程2175.392175.392175.392175.39124.915.1办公用房1150.781150.781150.781150.7857.585.2生活服务1024.611024.611024.611024.6173.166消防及环保工程613.69613.69613.69613.6939.646.1消防环保工程613.69613.69613.69613.6939.647项目总图工程91.6091.6091.6091.6062.537.1场地及道路硬化5967.911064.061064.067.2场区围墙1064.065967.915967.917.3安全保卫室91.6091.6091.6091.608绿化工程2639.7692.39合计22898.8849207.9949207.993531.98(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3473.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1362229.57千瓦时,折合167.42吨标准煤。2、项目年总用水量8446.02立方米,折合0.72吨标准煤。3、“瓶(桶)装饮用水项目投资建设项目”,年用电量1362229.57千瓦时,年总用水量8446.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.14吨标准煤/年。达产年综合节能量44.70吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区
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