套筒项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第1页
套筒项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第2页
套筒项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第3页
套筒项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第4页
套筒项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

套筒项目投资运营分析报告范文模板套筒项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 套筒项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 我国经济运行平稳 稳中有进 但也面临 稳中有变 变中有忧 外部环境复杂严峻 经济面临下行压力 的局势 从内部看 为解决长期积累的结构性矛盾 我国深入推进供给侧结 构性改革 在取得成绩的同时也遇到一些困难 矛盾和挑战 2019年 我国经济虽然面临下行压力 但经济发展长期向好的基本 面没有改变 我们要坚定信心 激活内生动力 坚持推动高质量发展 在发展中 迎接挑战 在变局中抓住机遇 当前 我国经济发展正处于动力转换节点 必须摆脱要素驱动的路 径依赖 把创新作为引领发展的第一动力 深入实施创新驱动发展 战略 在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变 为经济 持续健康发展打造新引擎 培育新动能 拓展新空间 构建新支撑 推动发展动力变革 高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 2 十二五 时期 是我市工业奋力转型 落实创新驱动发展战略 部署的五年 在市委市政府的坚强领导下 全市工业战线努力克服经济 新常态 和煤炭行业下行带来的不利影响 坚持优化结构 提质增效 为 全市经济平稳发展奠定了有力基础 十三五 时期是全面建成小康社会 加快推进制造强国建设的关 键时期 我市工业发展环境将发生深刻变化 面临多重叠加的重大 历史机遇 进入到转型升级 提质增效 创新发展的新阶段 3 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长 点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展的 支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 2019年外部环境将更加严峻复杂 经济运行稳中有变 变中有忧 不确定性在增加 在这样的新形势 新变化下 如何做好经济工作 更好地落实已经 出台的各项方针政策 进一步做好 六稳 促进工业经济平稳健 康运行 需要群策群力 共谋大计 中国工业发展正处在一个崭新的关键路口 推动中国制造向中国创造转变 中国速度向中国质量转变 中国产 品向中国品牌转变 需要更大范围 更多层次的工业企业保持发展 定力 在巩固 增强 提升 畅通上下功夫 聚焦效益品质 聚力 改革创新 加快推进转型发展 创新发展 开放发展 绿色发展 协调发展 二 项目情况说明为了积极响应xx高新技术产业开发区关于促进套 筒产业发展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计 划在xx高新技术产业开发区新建 套筒项目 预计总用地面积589 16 11平方米 折合约88 33亩 其中净用地面积58916 11平方米 项目规划总建筑面积60683 59平方米 计容建筑面积60683 59平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数59 62 建筑容积率1 03 建设区域绿化覆盖率7 64 固定资产投资强度171 93万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资19015 68万元 其中固定资产投资1 5186 58万元 占项目总投资的79 86 流动资金3829 10万元 占 项目总投资的20 14 在固定资产投资中建筑工程投资5255 61万元 占项目总投资的27 6 4 设备购置费5459 43万元 占项目总投资的28 71 其它投资费 用4471 54万元 占项目总投资的23 52 项目建成投入正常运营后主要生产套筒产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入34650 00万元 总成本费用26453 49万元 税 金及附加371 33万元 利润总额8196 51万元 利税总额9698 39万 元 税后净利润6147 38万元 达纲年纳税总额3551 01万元 达纲 年投资利润率43 10 投资利税率51 00 投资回报率32 33 全 部投资回收期4 59年 提供就业职位629个 达纲年综合节能量53 1 9吨标准煤 年 项目总节能率26 43 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析新常态下全面深化改革 首先要精心谋划好和利 用好我国经济的巨大韧性 潜力和回旋余地 依靠促改革调结构 推动经济发展提质增效升级 要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础 努 力保持稳增长和调结构平衡 有针对性地加大民生保障力度 为推 动经济转型升级创造更为有利的条件 为改革持续推进创造更加稳 定的发展环境 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx高新技 术产业开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx高新 技术产业开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整 优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xx高新技术产业开发区内 工程选址符合xx高新技 术产业开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建 设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能 源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率43 10 投 资利税率51 00 全部投资回报率32 33 全部投资回收期4 59年 固定资产投资回收期4 59年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积60683 59平方米 计容建筑面积60683 59平方米 购置先进的技术装备共计162台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资19015 68万元 其中固定资产投资15186 58 万元 流动资金3829 10万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入34650 00万元 总成本费用26453 49万元 年利税总额969 8 39万元 其中税后净利润6147 38万元 纳税总额3551 01万元 其中增值税1130 55万元 税金及附加371 33万元 年缴纳企业所得 税2049 13万元 年利润总额8196 51万元 全部投资回收期4 59年 固定资产投资回收期4 59年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 坚持市场主导与政府推动相结合 正确处理政府和市场的关系 尊重市场规律 充分调动企业积极性 提升企业转型升级的主体地位 使市场在资源配置中起决定性作 用和更好发挥政府作用 提高资源配置效率和公平性 促进产业转 型升级 坚持调整存量与优化增量相结合 利用高新技术改造提升传统产业 进一步增资扩产 提高效益 提 升存量工业发展水平 同时 严格控制传统产能简单规模扩张 提高新增项目层次与质量 引导投资向高附加值环节倾斜 增强新增项目带动力与辐射力 调整与优化增量水平 着力构建先进工业体系 提升新兴行业发展水平 由传统工业向新 兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点 技术进步 转型升级对经济的带动作用 也进一步提高了地方的积 极性 从近期公布的地方政府工作计划来看 不少地方根据实际情况提出 了有针对性的方案 力图加快破局工业转型升级 发展壮大高新技 术产业 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资13371 47万元 占 计划投资的70 32 其中完成固定资产投资10105 77万元 占总投资的75 58 完成流 动资金投资3265 70 占总投资的24 42 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入22821 58万元 同比增长23 77 4382 64万 元 其中 主营业务收入为18523 21万元 占营业总收入的81 17 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额6340 00万元 较去年同期相比增长722 38万元 增长率12 86 实现净利润4755 00万元 较去年同期相比增长715 64万元 增长率 17 72 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13371 471 1 完成比例70 32 2完成固定资产投资万元10105 772 1 完成比例75 58 3完成流动资金投资万元3265 703 1 完成比例24 42 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率47 41 2 财务内部收益率21 00 3 投资回报率35 56 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到45368 93万元 其中流动资产总额13968 24万元 占资产总额的30 79 资产负债率35 68 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 设立包括中央 地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业 融资担保基金和担保机构 各级财政要加大支持力度 综合运用资本注入 风险补偿和奖励补 助等多种方式 提高担保机构对中小企业的融资担保能力 落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税 准备金提 取和代偿损失税前扣除的政策 国土资源 住房城乡建设 金融 工商等部门要为中小企业和担保 机构开展抵押物和出质的登记 确权 转让等提供优质服务 加强对融资性担保机构的监管 引导其规范发展 鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品 加快创业板市场建设 完善中小企业上市育成机制 扩大中小企业 上市规模 增加直接融资 完善创业投资和融资租赁政策 大力发展创业投资和融资租赁企业 鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金 引导社会资金设 立主要支持中小企业的创业投资企业 积极发展股权投资基金 发挥融资租赁 典当 信托等融资方式在中小企业融资中的作用 稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模 积极培育和 规范发展产权交易市场 为中小企业产权和股权交易提供服务 2 国家支持民营经济发展 是明确的 一贯的 而且是不断深化的 不是一时的权宜之计 更不是过河拆桥式的策略性利用 对于非公有制经济的地位和作用 三个没有变 的判断 非公有 制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 我们毫不动摇 鼓励 支持 引导非公有制经济发展的方针政策没有变 我们致力 于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没 有变 同时 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是写入党章和宪 法的基本经济制度 这是不会变的 也是不能变的 进入新时代 中国的民营经济只会壮大 不会离场 只会越来越好 不会越来越差 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x高新技术产业开发区项目建设地为重点 分析 套筒项目 对节约 能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx高新技术产业开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影 响当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力 资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明 显地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx高新技术 产业开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出 行环境 直接服务于xx高新技术产业开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx高新技术产业开发区项目建设地的环境状况 进一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导 该区域套筒产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带 动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从 而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积58916 11平方米 折合约88 33亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 工业是应对气候变化的重点领域 实现2030年碳排放达峰目标 必须在加大工业节能力度的同时 多措并举 推动部分行业 部分 园区率先达峰 十二五 时期 工业领域坚持把发展资源节约型 环境友好型工 业作为转型升级的重要着力点 把节能减排作为转方式 调结构的 重要抓手 大力推进技术改造 推广节能环保新技术 新装备和新 产品 逐步完善节能减排工作体系 圆满完成 十二五 目标任务 工业能效和水效大幅提升 规模以上企业单位工业增加值能耗累计 下降28 实现节能量6 9亿吨标准煤 单位工业增加值用水量累计 下降35 提前一年完成 十二五 淘汰落后产能任务 工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广 开展有毒有害原 料替代 工业产品绿色设计推进机制初步建立 工业资源综合利用产业规模稳步壮大 技术装备水平不断提高 五 年利用大宗工业固体废物约70亿吨 再生资源12亿吨 节能环保产业快速增长 xx年节能环保装备 资源综合利用 节能 服务等节能环保产业产值约4万亿元 建立完善工业绿色发展标准 评价及创新服务等体系 打造绿色制 造服务平台 加快培育壮大节能环保服务业 全面提升绿色发展基 础能力 健全标准体系 聚焦工业绿色发展需求 围绕绿色产品 绿色工厂 绿色园区和绿 色供应链构建绿色制造标准体系 提高节能 节水 节地 节材指 标及计量要求 加快能耗 水耗 碳排放 清洁生产等标准制修订 提升工业绿色发展标准化水平 充分发挥企业在标准制定中的作用 鼓励制定严于国家标准 行业 标准的企业标准 促进工业绿色发展提标升级 积极推进标准互认 鼓励企业 科研院所 行业组织等主动参与国 际标准化工作 围绕节能环保 新能源 新材料 新能源汽车等领 域 主导或参与制定国际标准 提升标准国际化水平 加强强制性标准实施的监督评估 开展实施效果评价 建立强制性 标准实施情况统计分析报告制度 3 十三五 要高举绿色发展大旗 推进资源综合利用向高值化 规模化 集约化方向发展 建立技术先进 清洁安全 吸纳就业能 力强的现代化工业资源综合利用产业新模式 促进工业领域资源综 合利用与信息产业 工业服务业 城镇化建设和社会管理服务深度 融合 主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用充分利用多边和双边 合作机制 加强节能减排 气候变化 清洁技术 清洁能源开发等 方面的交流对话 积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定 推动建立公平 透明 合理的全球绿色发展新秩序 加强与联合国开发计划署 全球环境基金等的合作 继续推进与联 合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流 在中欧 中美及相关国际组织等合作框架下 推动双边及多边政府 部门 研究机构 行业协会 相关企业间的交流互动 深入推进中 欧绿色产品政策交流与对话 加强中美绿色能源开发利用领域交流 合作 支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动 四 项目区绿色节能发展到2020年 在单位产品能耗水耗限额 产品能效水效 节能节水评价 再生资源利用 绿色制造等领域制 修订300项重点标准 基本建立工业节能与绿色标准体系 强化标准 实施监督 完善节能监察 对标达标 阶梯电价政策 加强基础能力 建设 组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次 培 育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构 第五章综合评价 1 xx年我国工业新旧动能转换成效初显 工业生产超预期回升 主 要体现在以下四个方面 上半年 全国规模以上工业增加值同比实际增长6 7 增速比一季 度回落0 1个百分点 分经济类型看 国有控股企业增加值同比增长7 6 集体企业下降1 9 股份制企业增长6 7 外商及港澳台商投资企业增长6 2 分三大门类看 采矿业增加值同比增长1 6 制造业增长6 9 电 力 热力 燃气及水生产和供应业增长10 5 高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11 6 和9 2 分别快 于规模以上工业4 9和2 5个百分点 6月份 规模以上工业增加值同比增长6 0 1 5月份 全国规模以上工业企业实现利润总额27298亿元 同比增长1 6 5 规模以上工业企业主营业务收入利润率为6 36 比上年同期 提高0 35个百分点 2 该项目适应国内和国际套筒行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 套筒市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率43 10 投资利税率51 00 全部投资回报率32 33 全部投资回收期4 59年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx高新技术产业开发区建设套筒项目 其建设选址合理 自然条 件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx高 新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区 十三五 套筒产业发 展规划 切合xx高新技术产业开发区经济发展的实际需求 是一项 经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx高新技术产 业开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5255 615459 43171 9315186 581 1工程费用万元5255 615459 4323263 161 1 1建筑工程费用万元5255 615255 6127 64 1 1 2设 备购置及安装费万元5459 435459 4328 71 1 2工程建设其他费用万 元4471 544471 5423 52 1 2 1无形资产万元2420 472420 471 3预 备费万元2051 072051 071 3 1基本预备费万元876 41876 411 3 2 涨价预备费万元1174 661174 662建设期利息万元3固定资产投资现 值万元15186 5815186 58流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23263 161379 8 8218455 1623263 1623263 1623263 161 1应收账款万元6978 954 536 325583 166978 956978 956978 951 2存货万元10468 426804 4 78374 7410468 4210468 4210468 421 2 1原辅材料万元3140 53204 1 342512 423140 533140 533140 531 2 2燃料动力万元157 03102 07125 62157 03157 03157 031 2 3在产品万元4815 473130 063852 384815 474815 474815 471 2 4产成品万元2355 391531 011884 3 22355 392355 392355 391 3现金万元5815 793780 264652 635815 795815 795815 792流动负债万元19434 0612632 1415547 2519434 0619434 0619434 062 1应付账款万元19434 0612632 1415547 2519 434 0619434 0619434 063流动资金万元3829 102488 913063 28382 9 103829 103829 104铺底流动资金万元1276 35829 641021 091276 351276 351276 35总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资 比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19015 68125 21 125 21 100 00 2项目建设投资万元15186 58100 00 100 00 79 86 2 1工程费用万元10715 0470 56 70 56 56 35 2 1 1建筑工程费万 元5255 6134 61 34 61 27 64 2 1 2设备购置及安装费万元5459 43 35 95 35 95 28 71 2 2工程建设其他费用万元2420 4715 94 15 94 12 73 2 2 1无形资产万元2420 4715 94 15 94 12 73 2 3预备费 万元2051 0713 51 13 51 10 79 2 3 1基本预备费万元876 415 77 5 77 4 61 2 3 2涨价预备费万元1174 667 73 7 73 6 18 3建设期 利息万元4固定资产投资现值万元15186 58100 00 100 00 79 86 5 建设期间费用万元6流动资金万元3829 1025 21 25 21 20 14 7铺底 流动资金万元1276 378 40 8 40 6 71 营业收入税金及附加和增值 税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入 万元22522 5027720 0034650 0034650 0034650 001 1套筒万元2252 2 5027720 0034650 0034650 0034650 002现价增加值万元7207 208 870 4011088 0011088 0011088 003增值税万元734 86904 441130 5 51130 551130 553 1销项税额万元5544 005544 005544 005544 005 544 003 2进项税额万元

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论