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文档简介
糠醇项目投资运营分析报告范文模板糠醇项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 糠醇项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 我市的工业化仍处初期阶段 是做大增量和高质量发展的关键时 期 全市工业发展滞后 未完全发挥社会经济发展的主要作用 低 端低位发展的特征明显 依赖资源 发展方式粗放 创新能力弱 动能不足等问题突出 进入新时代 面对新机遇和挑战 全面实施 工业强市 战略 推 进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识 又是改 变现状的具体表现 高质量发展是经济重大关系协调 循环顺畅的发展 过去的几十年 我国经济存在着周期性波动 今后一个时期 最重 要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险 因此 高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局 比较合理 生产 流通 分配 消费各环节循环顺畅 2 在过去的30多年中 东部是中国工业化 城市化发展最快的地区 其广大的县域农村是中国县域经济最发达的 全省诸多县 市 区 经济社会发展都取得了令世人瞩目的成就 紧紧围绕 四个全面 战略布局 以 中国制造2025 为指导 坚 持创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 紧紧抓住 一带一 路 建设以及全面创新改革试验区等重要战略机遇 着力加强工业 领域供给侧结构性改革 以促进制造业创新发展为主线 以提质增 效为主攻方向 大力推进以智能制造为核心的两化深度融合 坚持 改造提升传统产业与培育壮大新兴产业并举 制造业与现代服务业 相互协调发展 加快建设国家高端装备产业创新发展示范基地 重 塑发展优势 再造发展动力 全面提升本市制造业的核心竞争力和 可持续发展能力 把本市打造成为世界智造之都 全市实现产业经济与环境效益共生共赢任务艰巨 传统产业升级压力大 壮大战略性新兴产业尚待时日 随着全市工业化和城市化进程加快 居民消费升级 经济增长对自 然资源的需求越来越大 供求矛盾越来越突出 土地 矿产等资源 的紧缺和供应相对滞后 将在一定程度上制约工业经济发展速度 3 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到 群体迸发的关键时期 信息革命进程持续快速演进 物联网 云计算 大数据 人工智能 等技术广泛渗透于经济社会各个领域 信息经济繁荣程度成为国家 实力的重要标志 增材制造 3D打印 机器人与智能制造 超材料与纳米材料等领 域技术不断取得重大突破 推动传统工业体系分化变革 将重塑制 造业国际分工格局 基因组学及其关联技术迅猛发展 精准医学 生物合成 工业化育 种等新模式加快演进推广 生物新经济有望引领人类生产生活迈入 新天地 应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮 清洁生产技术应用规模 持续拓展 新能源革命正在改变现有国际资源能源版图 数字技术与文化创意 设计服务深度融合 数字创意产业逐渐成为 促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业 创意经济作为一 种新的发展模式正在兴起 创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力 引发国际分工和国际贸易格局重构 全球创新经济发展进入新时 代 推进新一轮支持民企政策加快落地 切实减轻工业企业税费负担 增强企业盈利能力 提振企业发展信心 加快推进民营经济税收优惠 优化营商环境等政策落实 继续加大 财税政策对工业的支持力度 分业施策 增强各环节盈利能力 提 升民营企业发展信心 二 项目情况说明为了积极响应某产业示范基地关于促进糠醇产业 发展的政策要求 xxx公司通过科学调研 合理布局 计划在某产业 示范基地新建 糠醇项目 预计总用地面积37305 31平方米 折 合约55 93亩 其中净用地面积37305 31平方米 项目规划总建筑 面积53346 59平方米 计容建筑面积53346 59平方米 根据总体规 划设计测算 项目建筑系数59 06 建筑容积率1 43 建设区域绿 化覆盖率5 64 固定资产投资强度167 72万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资11589 91万元 其中固定资产投资9 380 58万元 占项目总投资的80 94 流动资金2209 33万元 占项 目总投资的19 06 在固定资产投资中建筑工程投资3756 59万元 占项目总投资的32 4 1 设备购置费3299 55万元 占项目总投资的28 47 其它投资费 用2324 44万元 占项目总投资的20 06 项目建成投入正常运营后主要生产糠醇产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入15639 00万元 总成本费用11845 02万元 税 金及附加212 02万元 利润总额3793 98万元 利税总额4529 31万 元 税后净利润2845 49万元 达纲年纳税总额1683 83万元 达纲 年投资利润率32 74 投资利税率39 08 投资回报率24 55 全 部投资回收期5 57年 提供就业职位344个 达纲年综合节能量27 0 0吨标准煤 年 项目总节能率22 93 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析经济新常态 需要创新宏观调控思路和方式 培 育经济发展的持久动力 从根本上说 就是向改革要动力 向结构调整要助力 向民生改善 要潜力 就是要激活力 把该放的权放到位 让市场主体真正放开 手脚 就是要补短板 把该做的事做好 增加公共产品有效供给 就是要强实体 把该给的政策给足 夯实发展的微观基础 新常态是新的探索 要创新宏观调控思路和方式 统筹稳增长促改 革调结构惠民生防风险 以改革开路 充分发挥市场的决定性作用 激发企业和社会活力 培育经济发展的内生动力 加快经济转型 升级结构优化 更好地改善民生 产业结构的水平要从低端 中端逐步走向中高端 对冲中国经济的 下行压力 今后 我国应在大力发展战略性新兴产业的同时 加快传统产业优 化升级 产业结构调整的根本出路是创新 要通过创新使我国企业从价值链 和产业链的低端走向中高端 这涉及到技术创新 产品创新 组织 创新 商业模式创新 市场创新 通过营造实业能致富 创新致大富的环境 培育宽容失败 鼓励冒 险 兼容并包的创新创业文化 推动合作创新和发展平台经济 鼓 励企业自主创新 使企业真正成为创新主体 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业示 范基地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业示范基 地产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极 的推动意义 2 项目拟建设在某产业示范基地内 工程选址符合某产业示范基地 土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运 输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 74 投 资利税率39 08 全部投资回报率24 55 全部投资回收期5 57年 固定资产投资回收期5 57年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积53346 59平方米 计容建筑面积53346 59平方米 购置先进的技术装备共计100台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资11589 91万元 其中固定资产投资9380 58 万元 流动资金2209 33万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入15639 00万元 总成本费用11845 02万元 年利税总额452 9 31万元 其中税后净利润2845 49万元 纳税总额1683 83万元 其中增值税523 31万元 税金及附加212 02万元 年缴纳企业所得 税948 50万元 年利润总额3793 98万元 全部投资回收期5 57年 固定资产投资回收期5 57年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 国际经验表明 在工业化早期阶段 实现高速增长相对容易 而 从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中 发展的难度明显增大 只 有少数经济体能成功跨越这一关口 我国经过长期努力 经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 形成了世界上人口最多的中等收入群体 但同时也面临不少困难和 挑战 推动高质量发展 正是我国跨越关口 攻坚克难 应对挑战的一剂 对症良药 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资6260 53万元 占计 划投资的54 02 其中完成固定资产投资4966 91万元 占总投资的79 34 完成流动 资金投资1293 62 占总投资的20 66 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9322 21万元 同比增长24 60 1840 67万 元 其中 主营业务收入为7664 25万元 占营业总收入的82 21 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2254 34万元 较去年同期相比增长549 30万元 增长率32 22 实现净利润1690 76万元 较去年同期相比增长331 74万元 增长率 24 41 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6260 531 1 完成比例54 02 2完成固定资产投资万元4966 912 1 完成比例79 34 3完成流动资金投资万元1293 623 1 完成比例20 66 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率36 01 2 财务内部收益率20 89 3 投资回报率27 01 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到25977 62万元 其中流动资产总额8120 15万元 占资产总额的31 26 资产负债率40 58 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 未来 我国中小企业可以通过组建战略联盟 实现优势互补 风 险和成本分担 资源共享 降低市场进入成本 扩大业务范围 中小企业要明确企业定位和发展目标 选择合适的战略伙伴 根据 企业的资源 能力和需求 选择供应链联盟 生产联盟 技术研发 联盟等形式 加强对联盟关系的管理 完善双方契约关系 通过建 立学习机制 信任机制 利益分享机制和纠纷处理机制等 推进战 略双方的互信 共赢 中小企业也可以通过加入产业集群 增强企业市场竞争能力 要根据自身条件对企业进行价值链定位 通过调整产品结构 产销 结构等实现与集群内大中企业的多层次分工协作 利用集群条件重 构企业管理和技术创新机制 并大力推进企业文化建设以适应集群 文化环境 2 民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量 鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 对于促进民营企业健康 发展 增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义 近年来 国家先后出台了 非公经济36条 民间投资36条 鼓励社会投资39条 激发民间有效投资活力10条 关于 深化投融资体制改革的意见 等一系列政策措施 大力营造一视同 仁的市场环境 激发民间投资活力 国家发改委会同各地方 各部门 认真贯彻落实中央关于促进民间 投资发展的决策部署 取得了明显成效 今年以来 民间投资增速持续保持在8 以上 前7个月达到了8 8 始终高于整体投资增速 占全部投资的比重达到62 6 提振民营经济 激发民间投资已被列入重要清单 民营经济是经济和社会发展的重要组成部分 在壮大区域经济 安 排劳动就业 增加城乡居民收入 维护社会和谐稳定以及全面建成 小康社会进程中起着不可替代的作用 如何做大做强民营经济 已 成为当前的一项重要课题 二 法人治理结构xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx公司的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业示范基地项目建设地为重点 分析 糠醇项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文 教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业示范基地项目建设地 无特殊环境功能区 也不 属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地 农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动 和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提 高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业示范 基地项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于某产业示范基地项目建设地的规划开发 促进项目区 域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业示范基地项目建设地的环境状况 进一步 改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域 糠醇产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进 项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积37305 31平方米 折合约55 93亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 在区域工业发展中贯彻绿色理念 发挥地区比较优势 加强区域 协同 促进区域工业绿色发展 紧扣主体功能定位 进一步调整和优化工业布局 发挥主体功能区规划的引导作用 根据区域资源承载力和环境容量 确定区域工业发展方向和开发强度 优化开发区域积极发展节能 节地 环保的先进制造业 推动产业 结构向高端 高效 高附加值转变 大力提高清洁能源比重 能源 和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平 重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源 将资源优势转 化为经济优势 改造传统产业 大力发展新兴产业 大幅提高清洁 生产水平 降低资源消耗 污染物和二氧化碳排放强度 限制开发区域加强开发强度管制 限制进行大规模高强度工业化开 发 禁止开发区域不得进行工业化开发 推进区域工业绿色转型 实施区域绿色制造试点示范 进一步提高区域工业资源能源利用效率 降低污染排放 强化资源 环境标准约束与引领 探索工业绿色低碳转型的新模式 新机制 新思路 引导试点城市加严能耗 水耗 排放标准 加强科技创新与管理创 新 率先实现工业绿色低碳转型 梳理总结试点城市成功经验和做法 形成各具特色的工业绿色转型 发展模式 以点带面推动工业绿色转型发展 3 按照减量化 再利用 资源化原则 加快建立循环型工业体系 促进企业 园区 行业 区域间链接共生和协同利用 大幅度提高 资源利用效率 大力推进工业固体废物综合利用 以高值化 规模化 集约化利用为重点 围绕尾矿 废石 煤矸石 粉煤灰 冶炼渣 冶金尘泥 赤泥 工业副产石膏 化工废渣等 工业固体废物 推广一批先进适用技术装备 推进深度资源化利用 深入推进承德 朔州 贵阳等资源综合利用基地建设 选择有基础 有潜力 产业集聚和示范效应明显的地区 合理布局 突出特色 加强体制机制和运行管理模式创新 打造完整的工业固体废物综 合利用产业链 探索资源综合利用产业区域协同发展新模式 发挥各地优势 推动 区域资源综合利用协同发展 实施京津冀地区资源综合利用产业协 同发展行动计划 建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展 示范区 四 项目区绿色节能发展绿色制造又称环境意识制造 可持续制 造等 是一种综合考虑环境影响和资源消耗的现代制造模式 其核 心是将绿色理念和技术工艺贯穿制造业全产业链和产品全生命周期 通过技术创新和系统优化做到制造业发展对环境负面影响最小 资源利用效率最高 从而实现经济效益 社会效益和生态环境效益 协调并重 绿色制造的主要发展方向可以概括为 五化 产品设计生态化强调 在设计开发阶段就要综合考虑全生命周期的资源环境影响 生产 过程清洁化强调 从源头提高资源利用效率 减少或避免污染物产 生 能源利用高效化强调 生产过程节能和终端用能产品能效水平 提升 回收再生资源化强调 使原本废弃的资源再次进入产品的制 造环节 产业耦合一体化强调 企业间资源利用效率提升和污染物 减排 第五章综合评价 1 工业经济大幅下行的压力有所缓解 将进入较长时期的筑底企稳 过程 xx年以来 中国经济进入下行轨道 在5年的时间里 规模以上工业 增加值增速由xx年的12 6 下滑到xx年的6 下滑幅度超过一半 造成中国工业经济下滑的原因 既包括国际市场需求大幅降低等外 部因素 也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经 济结构调整带来的阵痛 然而进入xx年以后 这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充 分体现 换句话讲 这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也 基本消散 国际市场形势开始逐步好转 中国工业的转型升级效果开始显现 很多地区 领域呈现新的经济增长点 多措并举 激发企业投资活力 一是推进产融合作 发挥工业转型升级 中国制造2025 资金和各类产业发展基金作用 合理引导社会资本向制造业关键领域的产业倾斜 深入推进落实 投融资体制改革 创新金融支持产业发展模式 助推实体经济与金 融业良性互动 二是发挥政策合力 综合运用财政补贴 税收优惠 贷款增量奖励 PPP项目以奖代补等 手段 支持实体经济发展 打出政策 组合拳 三是聚焦中小企业发展需求 通过多元化的金融产品和服务 为企业提供较低成本的信贷支持 鼓励中小企业通过股权交易中心融资 四是加强国际合作 借全面推广市场准入负面清单制度之机 进一步创新外商投资管理 体制 加强工业领域国际合作 吸引外商来华进行制造业投资 2 该项目适应国内和国际糠醇行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 糠醇市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 74 投资利税率39 08 全部投资回报率24 55 全部投资回收期5 57年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业示范基地建设糠醇项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某产业示范 基地及某产业示范基地 十三五 糠醇产业发展规划 切合某产业 示范基地经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良 好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业示范基 地全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3756 593299 55167 729380 581 1工程费用万元3756 593299 5 59753 541 1 1建筑工程费用万元3756 593756 5932 41 1 1 2设备 购置及安装费万元3299 553299 5528 47 1 2工程建设其他费用万元 2324 442324 4420 06 1 2 1无形资产万元1368 751368 751 3预备 费万元955 69955 691 3 1基本预备费万元554 15554 151 3 2涨价 预备费万元401 54401 542建设期利息万元3固定资产投资现值万元9 380 589380 58流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年 第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9753 544436 009927 339 753 549753 549753 541 1应收账款万元2926 061316 732340 85292 6 062926 062926 061 2存货万元4389 091975 093511 274389 0943 89 094389 091 2 1原辅材料万元1316 73592 531053 381316 73131 6 731316 731 2 2燃料动力万元65 8429 6352 6765 8465 8465 841 2 3在产品万元2018 98908 541615 192018 982018 982018 981 2 4产成品万元987 55444 40790 04987 55987 55987 551 3现金万元2 438 391097 271950 712438 392438 392438 392流动负债万元7544 213394 896035 377544 217544 217544 212 1应付账款万元7544 21 3394 896035 377544 217544 217544 213流动资金万元2209 33994 xx67 462209 332209 332209 334铺底流动资金万元736 44331 4058 9 15736 44736 44736 44总投资构成估算表序号项目单位指标占建 设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11589 91 123 55 123 55 100 00 2项目建设投资万元9380 58100 00 100 00 80 94 2 1工程费用万元7056 1475 22 75 22 60 88 2 1 1建筑工程 费万元3756 5940 05 40 05 32 41 2 1 2设备购置及安装费万元329 9 5535 17 35 17 28 47 2 2工程建设其他费用万元1368 7514 59 1 4 59 11 81 2 2 1无形资产万元1368 7514 59 14 59 11 81 2 3预 备费万元955 6910 19 10 19 8 25 2 3 1基本预备费万元554 155 9 1 5 91 4 78 2 3 2涨价预备费万元401 544 28 4 28 3 46 3建设期 利息万元4固定资产投资现值万元9380 58100 00 100 00 80 94 5建 设期间费用万元6流动资金万元2209 3323 55 23 55 19 06 7铺底流 动资金万元736 447 85 7 85 6 35 营业收入税金及附加和增值税估 算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元 7037 5512511 xx639 0015639 0015639 001 1糠醇万元7037 551251 1 xx639 0015639 0015639 002现价增加值万元2252 024003 585004 485004 485004 483增值税万元235 49418 65523 31523 31523 313 1销
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