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泓域咨询MACRO/ 轿车子午线轮胎项目立项申请报告轿车子午线轮胎项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48364.17平方米(折合约72.51亩),其中:净用地面积48364.17平方米(红线范围折合约72.51亩)。项目规划总建筑面积49331.45平方米,其中:规划建设主体工程36133.74平方米,计容建筑面积49331.45平方米;预计建筑工程投资4203.13万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轿车子午线轮胎,根据市场情况,预计年产值35655.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14027.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4203.135500.88193.4514027.061.1工程费用万元4203.135500.8824218.151.1.1建筑工程费用万元4203.134203.1322.26%1.1.2设备购置及安装费万元5500.885500.8829.14%1.2工程建设其他费用万元4323.054323.0522.90%1.2.1无形资产万元2024.272024.271.3预备费万元2298.782298.781.3.1基本预备费万元1066.801066.801.3.2涨价预备费万元1231.981231.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元14027.0614027.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4851.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24218.1512716.5518318.8724218.1524218.1524218.151.1应收账款万元7265.453995.995085.817265.457265.457265.451.2存货万元10898.175993.997628.7210898.1710898.1710898.171.2.1原辅材料万元3269.451798.202288.623269.453269.453269.451.2.2燃料动力万元163.4789.91114.43163.47163.47163.471.2.3在产品万元5013.162757.243509.215013.165013.165013.161.2.4产成品万元2452.091348.651716.462452.092452.092452.091.3现金万元6054.543330.004238.186054.546054.546054.542流动负债万元19366.6710651.6713556.6719366.6719366.6719366.672.1应付账款万元19366.6710651.6713556.6719366.6719366.6719366.673流动资金万元4851.482668.313396.044851.484851.484851.484铺底流动资金万元1617.14889.441132.011617.141617.141617.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18878.54万元,其中:固定资产投资14027.06万元,占项目总投资的74.30%;流动资金4851.48万元,占项目总投资的25.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4203.13万元,占项目总投资的22.26%;设备购置费5500.88万元,占项目总投资的29.14%;其它投资4323.05万元,占项目总投资的22.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14027.06+4851.48=18878.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18878.54134.59%134.59%100.00%2项目建设投资万元14027.06100.00%100.00%74.30%2.1工程费用万元9704.0169.18%69.18%51.40%2.1.1建筑工程费万元4203.1329.96%29.96%22.26%2.1.2设备购置及安装费万元5500.8839.22%39.22%29.14%2.2工程建设其他费用万元2024.2714.43%14.43%10.72%2.2.1无形资产万元2024.2714.43%14.43%10.72%2.3预备费万元2298.7816.39%16.39%12.18%2.3.1基本预备费万元1066.807.61%7.61%5.65%2.3.2涨价预备费万元1231.988.78%8.78%6.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14027.06100.00%100.00%74.30%5建设期间费用万元6流动资金万元4851.4834.59%34.59%25.70%7铺底流动资金万元1617.1611.53%11.53%8.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.70%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度193.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19045.7619045.7636133.7436133.743386.531.1主要生产车间11427.4611427.4621680.2421680.242099.651.2辅助生产车间6094.646094.6411562.8011562.801083.691.3其他生产车间1523.661523.662095.762095.76203.192仓储工程4040.834040.838578.518578.51584.722.1成品贮存1010.211010.212144.632144.63146.182.2原料仓储2101.232101.234460.834460.83304.052.3辅助材料仓库929.39929.391973.061973.06134.493供配电工程215.51215.51215.51215.5116.533.1供配电室215.51215.51215.51215.5116.534给排水工程247.84247.84247.84247.8414.784.1给排水247.84247.84247.84247.8414.785服务性工程2559.192559.192559.192559.19174.445.1办公用房1042.171042.171042.171042.1797.595.2生活服务1517.021517.021517.021517.0270.826消防及环保工程721.96721.96721.96721.9655.366.1消防环保工程721.96721.96721.96721.9655.367项目总图工程107.76107.76107.76107.76-113.897.1场地及道路硬化7114.881152.251152.257.2场区围墙1152.257114.887114.887.3安全保卫室107.76107.76107.76107.768绿化工程2418.9984.66合计26938.8449331.4549331.454203.13(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5500.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量825295.34千瓦时,折合101.43吨标准煤。2、项目年总用水量38390.06立方米,折合3.28吨标准煤。3、“轿车子午线轮胎项目投资建设项目”,年用电量825295.34千瓦时,年总用水量38390.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.71吨标准煤/年。达产年综合节能量34.90吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“轿车子午线轮胎项目”主要从事轿车子午线轮胎项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轿车子午线轮胎项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建

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