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文档简介
公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出 提高各类业务人员的办事效率 特制定本制度 一 办理程序一 办理程序 1 出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差地点 事由 所需资金 经部门负责人签署意见后 方可出差 2 出差人员回公司后 将有部门负责人签署意见的有效单据 按费用报销标准规定 经财务负责人审核后方可报销差旅费 3 凡与原出差申请单规定的地点 天数 人数 交通工具不符 的差旅费不予报销 因特殊原因或情况变化需改变路线 天数 人 数 交通工具的 需经部门负责人签署意见后方可报销 4 出差人员返回后 3 个工作日内 由出差人员到财务部统一结 算本次差旅费 不允许累加或拆分报销 5 出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行 所附单据 必须真实 可靠 并与发生的费用一一对应 替补发票原则上不予 报销 补助费用除外 6 出差人员每月报销 2 次 分别为每月 12 日 28 日 二 费用标准二 费用标准 总体原则 对出差人员的补助费 住宿费和市内交通费实行 包 干使用 节约归己 超支不补 1 住宿标准 金额单位 元 下同 总 经 理 实报实销 其他人员 省会城市 120 元 人 天 地级市 100 元 人 天 县级 80 元 人 天 2 伙食补助费 省会城市 60 元 人 天 其他市县 40 元 人 天 3 交通费 销售人员凭票实报实销 一 住宿费报销办法 一 住宿费报销办法 1 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法 按实际住宿的 天数计算报销 2 住宿费标准一般指每天每间 若为同性二人同时出差 按一 个房间标准报支 二 伙食补助费报销办法 二 伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助 中午 12 时后离开本市按半 天补助 中午 12 时前抵达本市按半天补助 中午 12 时后返抵本市 按全天补助 三 其他 三 其他 1 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导 同意 并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销 2 出差人员应保留完整车 船 票时间 车次 住宿发票作为 计算费用的依据 对于公司代为订票的 应保留复印件作为审核依 据 单据的填写及粘贴单据的填写及粘贴 在报销过程中 经常会发现有不按照要求和规范 填写单据及贴票的情况 造成重复贴票填写等工作 即浪费大家的时间 有影响报销的进度 现就相关 问题给大家做一下汇总 望大家认真看一下 按照要求进行报销 报销单的填写 报销单的填写 1 部门名称 所在部门或办事处的名称 2 出 差 人 3 出差事由 写明此次出差的项目及目的 4 出差人注明详细的时间 出发地和到达地 乘坐的交通工具 车票张 数和金额 5 报销金额 大小写 必须和原始发票的金额相等 金额需要分类汇总 填写 出差期间的补助费用在伙食补贴中填写 并在发票上写明出差天数及金 额 报销单用黑色中性笔填写 6 住宿费 票据上要注明住宿的确切到店及离开时间 7 如有预支差旅费的 在 预支差旅费 一栏写明预支的时间及金额 8 报销大小金额一致 大写金额必须顶头写 不得留有空格 小写金额 前需加钱币符号 大写汉字要正确 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 9 填写补领不足及归还多余的金额 10 右下角的报销人写上出差人员的名字 如果多人同行 同行人员必须 签字 不得代签 11 每张单据粘贴的顺序为 汽车 火车费 市内交通费 住宿费 餐补 票据的问题 1 票据粘贴不得使用回形针 订书钉 燕尾夹等 票面朝上 形成阶梯状 粘贴 粘贴时不要将面额数字粘住 2 行政部门不同种类的费用尽量分开报销 不要用一张报销单报销 销售 等部门的费用应按照项目报销 3 注意发票的有效期 过期发票不能进行报销 注 1 所有的报销票据必须为当时当地发生的票据 餐补发票没有要求 2 报销单填写金额四舍五入至角位 3 如所提供
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