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泓域咨询MACRO/ 汽车制动器项目简介及立项备案申请汽车制动器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车制动器是指产生阻碍车辆运动或运动趋势的力(制动力)的部件,其中也包括辅助制动系统中的缓速装置。汽车所用的制动器几乎都是摩擦式的,可分为鼓式和盘式两大类。鼓式制动器摩擦副中的旋转元件为制动鼓,其工作表面为圆柱面;盘式制动器的旋转元件则为旋转的制动盘,以端面为工作表面。鼓式制动器根据其结构都不同,又分为:双向自增力蹄式制动器、双领蹄式制动器、领从蹄式制动器、双从蹄式制动器。其制动效能依次降低,最低是盘式制动器;但制动效能稳定性却是依次增高,盘式制动器最高。也正是因为这个原因,盘式制动器被普遍使用。但由于为了提高其制动效能而必须加制动增力系统,使其造价较高,故低端车一般还是使用前盘后鼓式。用来让轮胎与地面加大摩擦系数的设备,主要分为鼓式和碟式,也是用来驻车用的,鼓式迅间制动力度大,但发热后制动力下降得快;碟式制动技术性大,迅间制动力不够鼓式的大,但发热后还是可以保持较为良好的制动效果,而且高级的碟式刹车有6个刹车泵,可以做好很好的制动较果,所以现代小车都是采用碟式制动器。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43475.06平方米(折合约65.18亩),其中:净用地面积43475.06平方米(红线范围折合约65.18亩)。项目规划总建筑面积65212.59平方米,其中:规划建设主体工程50186.85平方米,计容建筑面积65212.59平方米;预计建筑工程投资5337.64万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车制动器,根据市场情况,预计年产值17799.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11209.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5337.645591.88171.9711209.001.1工程费用万元5337.645591.8813978.241.1.1建筑工程费用万元5337.645337.6440.95%1.1.2设备购置及安装费万元5591.885591.8842.90%1.2工程建设其他费用万元279.48279.482.14%1.2.1无形资产万元114.57114.571.3预备费万元164.91164.911.3.1基本预备费万元70.6470.641.3.2涨价预备费万元94.2794.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元11209.0011209.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1825.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13978.245519.689660.6713978.2413978.2413978.241.1应收账款万元4193.471677.393145.104193.474193.474193.471.2存货万元6290.212516.084717.666290.216290.216290.211.2.1原辅材料万元1887.06754.831415.301887.061887.061887.061.2.2燃料动力万元94.3537.7470.7694.3594.3594.351.2.3在产品万元2893.501157.402170.122893.502893.502893.501.2.4产成品万元1415.30566.121061.471415.301415.301415.301.3现金万元3494.561397.822620.923494.563494.563494.562流动负债万元12152.884861.159114.6612152.8812152.8812152.882.1应付账款万元12152.884861.159114.6612152.8812152.8812152.883流动资金万元1825.36730.141369.021825.361825.361825.364铺底流动资金万元608.45243.38456.34608.45608.45608.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13034.36万元,其中:固定资产投资11209.00万元,占项目总投资的86.00%;流动资金1825.36万元,占项目总投资的14.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5337.64万元,占项目总投资的40.95%;设备购置费5591.88万元,占项目总投资的42.90%;其它投资279.48万元,占项目总投资的2.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11209.00+1825.36=13034.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13034.36116.28%116.28%100.00%2项目建设投资万元11209.00100.00%100.00%86.00%2.1工程费用万元10929.5297.51%97.51%83.85%2.1.1建筑工程费万元5337.6447.62%47.62%40.95%2.1.2设备购置及安装费万元5591.8849.89%49.89%42.90%2.2工程建设其他费用万元114.571.02%1.02%0.88%2.2.1无形资产万元114.571.02%1.02%0.88%2.3预备费万元164.911.47%1.47%1.27%2.3.1基本预备费万元70.640.63%0.63%0.54%2.3.2涨价预备费万元94.270.84%0.84%0.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11209.00100.00%100.00%86.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1825.3616.28%16.28%14.00%7铺底流动资金万元608.455.43%5.43%4.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.15%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度171.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20332.4420332.4450186.8550186.854518.561.1主要生产车间12199.4612199.4630112.1130112.112801.511.2辅助生产车间6506.386506.3816059.7916059.791445.941.3其他生产车间1626.601626.602910.842910.84271.112仓储工程4313.814313.819766.739766.73639.522.1成品贮存1078.451078.452441.682441.68159.882.2原料仓储2243.182243.185078.705078.70332.552.3辅助材料仓库992.18992.182246.352246.35147.093供配电工程230.07230.07230.07230.0716.953.1供配电室230.07230.07230.07230.0716.954给排水工程264.58264.58264.58264.5815.164.1给排水264.58264.58264.58264.5815.165服务性工程2732.082732.082732.082732.08178.905.1办公用房1191.821191.821191.821191.82100.835.2生活服务1540.261540.261540.261540.2691.876消防及环保工程770.73770.73770.73770.7356.786.1消防环保工程770.73770.73770.73770.7356.787项目总图工程115.03115.03115.03115.03-182.157.1场地及道路硬化7932.391364.001364.007.2场区围墙1364.007932.397932.397.3安全保卫室115.03115.03115.03115.038绿化工程2683.5593.92合计28758.7565212.5965212.595337.64(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5591.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量746695.78千瓦时,折合91.77吨标准煤。2、项目年总用水量13303.17立方米,折合1.14吨标准煤。3、“汽车制动器项目投资建设项目”,年用电量746695.78千瓦时,年总用水量13303.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.91吨标准煤/年。达产年综合节能量27.75吨标准煤/年,项目总节能率25.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车制动器项目”主要从事汽车制动器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车制动器项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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