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文档简介

泓域咨询MACRO/ 冰片项目立项申请报告冰片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50852.08平方米(折合约76.24亩),其中:净用地面积50852.08平方米(红线范围折合约76.24亩)。项目规划总建筑面积58988.41平方米,其中:规划建设主体工程43343.84平方米,计容建筑面积58988.41平方米;预计建筑工程投资5194.49万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冰片,根据市场情况,预计年产值27822.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14295.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5194.495108.27187.5114295.761.1工程费用万元5194.495108.2717412.651.1.1建筑工程费用万元5194.495194.4929.96%1.1.2设备购置及安装费万元5108.275108.2729.46%1.2工程建设其他费用万元3993.003993.0023.03%1.2.1无形资产万元2272.242272.241.3预备费万元1720.761720.761.3.1基本预备费万元808.43808.431.3.2涨价预备费万元912.33912.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元14295.7614295.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3041.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17412.6510240.2511899.5617412.6517412.6517412.651.1应收账款万元5223.803134.283656.665223.805223.805223.801.2存货万元7835.694701.425484.987835.697835.697835.691.2.1原辅材料万元2350.711410.421645.492350.712350.712350.711.2.2燃料动力万元117.5470.5282.27117.54117.54117.541.2.3在产品万元3604.422162.652523.093604.423604.423604.421.2.4产成品万元1763.031057.821234.121763.031763.031763.031.3现金万元4353.162611.903047.214353.164353.164353.162流动负债万元14370.708622.4210059.4914370.7014370.7014370.702.1应付账款万元14370.708622.4210059.4914370.7014370.7014370.703流动资金万元3041.951825.172129.363041.953041.953041.954铺底流动资金万元1013.97608.39709.791013.971013.971013.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17337.71万元,其中:固定资产投资14295.76万元,占项目总投资的82.45%;流动资金3041.95万元,占项目总投资的17.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5194.49万元,占项目总投资的29.96%;设备购置费5108.27万元,占项目总投资的29.46%;其它投资3993.00万元,占项目总投资的23.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14295.76+3041.95=17337.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17337.71121.28%121.28%100.00%2项目建设投资万元14295.76100.00%100.00%82.45%2.1工程费用万元10302.7672.07%72.07%59.42%2.1.1建筑工程费万元5194.4936.34%36.34%29.96%2.1.2设备购置及安装费万元5108.2735.73%35.73%29.46%2.2工程建设其他费用万元2272.2415.89%15.89%13.11%2.2.1无形资产万元2272.2415.89%15.89%13.11%2.3预备费万元1720.7612.04%12.04%9.92%2.3.1基本预备费万元808.435.66%5.66%4.66%2.3.2涨价预备费万元912.336.38%6.38%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14295.76100.00%100.00%82.45%5建设期间费用万元6流动资金万元3041.9521.28%21.28%17.55%7铺底流动资金万元1013.987.09%7.09%5.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.78%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度187.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20413.7820413.7843343.8443343.844198.521.1主要生产车间12248.2712248.2726006.3026006.302603.081.2辅助生产车间6532.416532.4113870.0313870.031343.531.3其他生产车间1633.101633.102513.942513.94251.912仓储工程4331.074331.0710168.9710168.97716.382.1成品贮存1082.771082.772542.242542.24179.092.2原料仓储2252.162252.165287.865287.86372.522.3辅助材料仓库996.15996.152338.862338.86164.773供配电工程230.99230.99230.99230.9918.313.1供配电室230.99230.99230.99230.9918.314给排水工程265.64265.64265.64265.6416.374.1给排水265.64265.64265.64265.6416.375服务性工程2743.012743.012743.012743.01193.245.1办公用房1404.651404.651404.651404.6595.565.2生活服务1338.361338.361338.361338.3678.536消防及环保工程773.82773.82773.82773.8261.336.1消防环保工程773.82773.82773.82773.8261.337项目总图工程115.50115.50115.50115.50-126.057.1场地及道路硬化7618.381480.081480.087.2场区围墙1480.087618.387618.387.3安全保卫室115.50115.50115.50115.508绿化工程3325.49116.39合计28873.8158988.4158988.415194.49(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费5108.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量543606.25千瓦时,折合66.81吨标准煤。2、项目年总用水量11314.02立方米,折合0.97吨标准煤。3、“冰片项目投资建设项目”,年用电量543606.25千瓦时,年总用水量11314.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.78吨标准煤/年。达产年综合节能量27.68吨标准煤/年,项目总节能率29.99%,能源利用效果良好。

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