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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车装饰工艺品零部件项目立项申请报告汽车装饰工艺品零部件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24652.32平方米(折合约36.96亩),其中:净用地面积24652.32平方米(红线范围折合约36.96亩)。项目规划总建筑面积29089.74平方米,其中:规划建设主体工程21533.70平方米,计容建筑面积29089.74平方米;预计建筑工程投资2548.33万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车装饰工艺品零部件,根据市场情况,预计年产值9913.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6423.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2548.332470.43173.806423.651.1工程费用万元2548.332470.436148.731.1.1建筑工程费用万元2548.332548.3333.77%1.1.2设备购置及安装费万元2470.432470.4332.74%1.2工程建设其他费用万元1404.891404.8918.62%1.2.1无形资产万元769.09769.091.3预备费万元635.80635.801.3.1基本预备费万元375.78375.781.3.2涨价预备费万元260.02260.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元6423.656423.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1122.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6148.733510.965105.516148.736148.736148.731.1应收账款万元1844.621014.541383.461844.621844.621844.621.2存货万元2766.931521.812075.202766.932766.932766.931.2.1原辅材料万元830.08456.54622.56830.08830.08830.081.2.2燃料动力万元41.5022.8331.1341.5041.5041.501.2.3在产品万元1272.79700.03954.591272.791272.791272.791.2.4产成品万元622.56342.41466.92622.56622.56622.561.3现金万元1537.18845.451152.891537.181537.181537.182流动负债万元5026.272764.453769.705026.275026.275026.272.1应付账款万元5026.272764.453769.705026.275026.275026.273流动资金万元1122.46617.35841.851122.461122.461122.464铺底流动资金万元374.15205.78280.61374.15374.15374.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7546.11万元,其中:固定资产投资6423.65万元,占项目总投资的85.13%;流动资金1122.46万元,占项目总投资的14.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2548.33万元,占项目总投资的33.77%;设备购置费2470.43万元,占项目总投资的32.74%;其它投资1404.89万元,占项目总投资的18.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6423.65+1122.46=7546.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7546.11117.47%117.47%100.00%2项目建设投资万元6423.65100.00%100.00%85.13%2.1工程费用万元5018.7678.13%78.13%66.51%2.1.1建筑工程费万元2548.3339.67%39.67%33.77%2.1.2设备购置及安装费万元2470.4338.46%38.46%32.74%2.2工程建设其他费用万元769.0911.97%11.97%10.19%2.2.1无形资产万元769.0911.97%11.97%10.19%2.3预备费万元635.809.90%9.90%8.43%2.3.1基本预备费万元375.785.85%5.85%4.98%2.3.2涨价预备费万元260.024.05%4.05%3.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6423.65100.00%100.00%85.13%5建设期间费用万元6流动资金万元1122.4617.47%17.47%14.87%7铺底流动资金万元374.155.82%5.82%4.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.58%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度173.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12998.6912998.6921533.7021533.702075.041.1主要生产车间7799.217799.2112920.2212920.221286.521.2辅助生产车间4159.584159.586890.786890.78664.011.3其他生产车间1039.901039.901248.951248.95124.502仓储工程2757.862757.864911.434911.43344.202.1成品贮存689.47689.471227.861227.8686.052.2原料仓储1434.091434.092553.942553.94178.982.3辅助材料仓库634.31634.311129.631129.6379.173供配电工程147.09147.09147.09147.0911.603.1供配电室147.09147.09147.09147.0911.604给排水工程169.15169.15169.15169.1510.374.1给排水169.15169.15169.15169.1510.375服务性工程1746.641746.641746.641746.64122.415.1办公用房739.91739.91739.91739.9172.465.2生活服务1006.731006.731006.731006.7365.676消防及环保工程492.74492.74492.74492.7438.856.1消防环保工程492.74492.74492.74492.7438.857项目总图工程73.5473.5473.5473.54-113.767.1场地及道路硬化4719.661044.521044.527.2场区围墙1044.524719.664719.667.3安全保卫室73.5473.5473.5473.548绿化工程1703.2959.62合计18385.7029089.7429089.742548.33(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2470.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量814717.76千瓦时,折合100.13吨标准煤。2、项目年总用水量6023.12立方米,折合0.51吨标准煤。3、“汽车装饰工艺品零部件项目投资建设项目”,年用电量814717.76千瓦时,年总用水量6023.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.64吨标准煤/年。达产年综合节能量39.14吨标准煤/年,项目总节能率24.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车装饰工艺品零部件项目”主要从事汽车装饰工艺品零部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车装饰工艺品零部件项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求。因此,建设
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