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文档简介

泓域咨询MACRO/ 布颗粒项目立项申请报告布颗粒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17702.18平方米(折合约26.54亩),其中:净用地面积17702.18平方米(红线范围折合约26.54亩)。项目规划总建筑面积20180.49平方米,其中:规划建设主体工程14276.64平方米,计容建筑面积20180.49平方米;预计建筑工程投资1530.50万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为布颗粒,根据市场情况,预计年产值6597.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4282.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1530.501606.26161.354282.231.1工程费用万元1530.501606.264826.981.1.1建筑工程费用万元1530.501530.5029.16%1.1.2设备购置及安装费万元1606.261606.2630.60%1.2工程建设其他费用万元1145.471145.4721.82%1.2.1无形资产万元610.15610.151.3预备费万元535.32535.321.3.1基本预备费万元304.27304.271.3.2涨价预备费万元231.05231.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元4282.234282.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金966.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4826.982088.984062.934826.984826.984826.981.1应收账款万元1448.09579.241158.481448.091448.091448.091.2存货万元2172.14868.861737.712172.142172.142172.141.2.1原辅材料万元651.64260.66521.31651.64651.64651.641.2.2燃料动力万元32.5813.0326.0732.5832.5832.581.2.3在产品万元999.18399.67799.35999.18999.18999.181.2.4产成品万元488.73195.49390.99488.73488.73488.731.3现金万元1206.74482.70965.401206.741206.741206.742流动负债万元3860.601544.243088.483860.603860.603860.602.1应付账款万元3860.601544.243088.483860.603860.603860.603流动资金万元966.38386.55773.10966.38966.38966.384铺底流动资金万元322.12128.85257.70322.12322.12322.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5248.61万元,其中:固定资产投资4282.23万元,占项目总投资的81.59%;流动资金966.38万元,占项目总投资的18.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1530.50万元,占项目总投资的29.16%;设备购置费1606.26万元,占项目总投资的30.60%;其它投资1145.47万元,占项目总投资的21.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4282.23+966.38=5248.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5248.61122.57%122.57%100.00%2项目建设投资万元4282.23100.00%100.00%81.59%2.1工程费用万元3136.7673.25%73.25%59.76%2.1.1建筑工程费万元1530.5035.74%35.74%29.16%2.1.2设备购置及安装费万元1606.2637.51%37.51%30.60%2.2工程建设其他费用万元610.1514.25%14.25%11.62%2.2.1无形资产万元610.1514.25%14.25%11.62%2.3预备费万元535.3212.50%12.50%10.20%2.3.1基本预备费万元304.277.11%7.11%5.80%2.3.2涨价预备费万元231.055.40%5.40%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4282.23100.00%100.00%81.59%5建设期间费用万元6流动资金万元966.3822.57%22.57%18.41%7铺底流动资金万元322.137.52%7.52%6.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.92%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度161.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6873.486873.4814276.6414276.641191.021.1主要生产车间4124.094124.098565.988565.98738.431.2辅助生产车间2199.512199.514568.524568.52381.131.3其他生产车间549.88549.88828.05828.0571.462仓储工程1458.311458.313837.503837.50232.832.1成品贮存364.58364.58959.38959.3858.212.2原料仓储758.32758.321995.501995.50121.072.3辅助材料仓库335.41335.41882.63882.6353.553供配电工程77.7877.7877.7877.785.313.1供配电室77.7877.7877.7877.785.314给排水工程89.4489.4489.4489.444.754.1给排水89.4489.4489.4489.444.755服务性工程923.59923.59923.59923.5956.045.1办公用房447.71447.71447.71447.7133.495.2生活服务475.88475.88475.88475.8831.096消防及环保工程260.55260.55260.55260.5517.786.1消防环保工程260.55260.55260.55260.5517.787项目总图工程38.8938.8938.8938.89-7.057.1场地及道路硬化2673.73393.02393.027.2场区围墙393.022673.732673.737.3安全保卫室38.8938.8938.8938.898绿化工程851.9229.82合计9722.0420180.4920180.491530.50(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1606.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量768664.60千瓦时,折合94.47吨标准煤。2、项目年总用水量4401.34立方米,折合0.38吨标准煤。3、“布颗粒项目投资建设项目”,年用电量768664.60千瓦时,年总用水量4401.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.85吨标准煤/年。达产年综合节能量29.95吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“布颗粒项目”主要从事布颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性布颗粒项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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