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文档简介
泓域咨询MACRO/ 山泉水项目立项申请报告山泉水项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24552.27平方米(折合约36.81亩),其中:净用地面积24552.27平方米(红线范围折合约36.81亩)。项目规划总建筑面积41247.81平方米,其中:规划建设主体工程25971.39平方米,计容建筑面积41247.81平方米;预计建筑工程投资3508.85万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为山泉水,根据市场情况,预计年产值18398.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6822.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3508.853268.89185.346822.371.1工程费用万元3508.853268.8913463.571.1.1建筑工程费用万元3508.853508.8540.36%1.1.2设备购置及安装费万元3268.893268.8937.60%1.2工程建设其他费用万元44.6344.630.51%1.2.1无形资产万元24.8624.861.3预备费万元19.7719.771.3.1基本预备费万元8.688.681.3.2涨价预备费万元11.0911.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元6822.376822.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1871.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13463.578785.339665.2613463.5713463.5713463.571.1应收账款万元4039.072423.443029.304039.074039.074039.071.2存货万元6058.613635.164543.956058.616058.616058.611.2.1原辅材料万元1817.581090.551363.191817.581817.581817.581.2.2燃料动力万元90.8854.5368.1690.8890.8890.881.2.3在产品万元2786.961672.182090.222786.962786.962786.961.2.4产成品万元1363.19817.911022.391363.191363.191363.191.3现金万元3365.892019.542524.423365.893365.893365.892流动负债万元11592.536955.528694.4011592.5311592.5311592.532.1应付账款万元11592.536955.528694.4011592.5311592.5311592.533流动资金万元1871.041122.621403.281871.041871.041871.044铺底流动资金万元623.67374.21467.76623.67623.67623.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8693.41万元,其中:固定资产投资6822.37万元,占项目总投资的78.48%;流动资金1871.04万元,占项目总投资的21.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3508.85万元,占项目总投资的40.36%;设备购置费3268.89万元,占项目总投资的37.60%;其它投资44.63万元,占项目总投资的0.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6822.37+1871.04=8693.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8693.41127.43%127.43%100.00%2项目建设投资万元6822.37100.00%100.00%78.48%2.1工程费用万元6777.7499.35%99.35%77.96%2.1.1建筑工程费万元3508.8551.43%51.43%40.36%2.1.2设备购置及安装费万元3268.8947.91%47.91%37.60%2.2工程建设其他费用万元24.860.36%0.36%0.29%2.2.1无形资产万元24.860.36%0.36%0.29%2.3预备费万元19.770.29%0.29%0.23%2.3.1基本预备费万元8.680.13%0.13%0.10%2.3.2涨价预备费万元11.090.16%0.16%0.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6822.37100.00%100.00%78.48%5建设期间费用万元6流动资金万元1871.0427.43%27.43%21.52%7铺底流动资金万元623.689.14%9.14%7.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.93%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度185.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10923.6710923.6725971.3925971.392430.251.1主要生产车间6554.206554.2015582.8315582.831506.751.2辅助生产车间3495.573495.578310.848310.84777.681.3其他生产车间873.89873.891506.341506.34145.812仓储工程2317.612317.619929.679929.67675.752.1成品贮存579.40579.402482.422482.42168.942.2原料仓储1205.161205.165163.435163.43351.392.3辅助材料仓库533.05533.052283.822283.82155.423供配电工程123.61123.61123.61123.619.463.1供配电室123.61123.61123.61123.619.464给排水工程142.15142.15142.15142.158.464.1给排水142.15142.15142.15142.158.465服务性工程1467.821467.821467.821467.8299.895.1办公用房784.50784.50784.50784.5043.405.2生活服务683.32683.32683.32683.3246.036消防及环保工程414.08414.08414.08414.0831.706.1消防环保工程414.08414.08414.08414.0831.707项目总图工程61.8061.8061.8061.80198.837.1场地及道路硬化4021.74620.13620.137.2场区围墙620.134021.744021.747.3安全保卫室61.8061.8061.8061.808绿化工程1557.5054.51合计15450.7441247.8141247.813508.85(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费3268.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量495274.84千瓦时,折合60.87吨标准煤。2、项目年总用水量13223.61立方米,折合1.13吨标准煤。3、“山泉水项目投资建设项目”,年用电量495274.84千瓦时,年总用水量13223.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.00吨标准煤/年。达产年综合节能量25.32吨标准煤/年,项目总节
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