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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乙烯-醋酸乙烯项目立项申请报告乙烯-醋酸乙烯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45822.90平方米(折合约68.70亩),其中:净用地面积45822.90平方米(红线范围折合约68.70亩)。项目规划总建筑面积61860.92平方米,其中:规划建设主体工程44989.65平方米,计容建筑面积61860.92平方米;预计建筑工程投资5186.88万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乙烯-醋酸乙烯,根据市场情况,预计年产值38883.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13571.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5186.884462.02197.5413571.001.1工程费用万元5186.884462.0230857.691.1.1建筑工程费用万元5186.885186.8826.90%1.1.2设备购置及安装费万元4462.024462.0223.14%1.2工程建设其他费用万元3922.103922.1020.34%1.2.1无形资产万元2010.462010.461.3预备费万元1911.641911.641.3.1基本预备费万元1099.971099.971.3.2涨价预备费万元811.67811.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元13571.0013571.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5711.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30857.6912296.3921772.5830857.6930857.6930857.691.1应收账款万元9257.314165.796942.989257.319257.319257.311.2存货万元13885.966248.6810414.4713885.9613885.9613885.961.2.1原辅材料万元4165.791874.603124.344165.794165.794165.791.2.2燃料动力万元208.2993.73156.22208.29208.29208.291.2.3在产品万元6387.542874.394790.666387.546387.546387.541.2.4产成品万元3124.341405.952343.263124.343124.343124.341.3现金万元7714.423471.495785.827714.427714.427714.422流动负债万元25146.3811315.8718859.7825146.3825146.3825146.382.1应付账款万元25146.3811315.8718859.7825146.3825146.3825146.383流动资金万元5711.312570.094283.485711.315711.315711.314铺底流动资金万元1903.75856.701427.831903.751903.751903.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19282.31万元,其中:固定资产投资13571.00万元,占项目总投资的70.38%;流动资金5711.31万元,占项目总投资的29.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5186.88万元,占项目总投资的26.90%;设备购置费4462.02万元,占项目总投资的23.14%;其它投资3922.10万元,占项目总投资的20.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13571.00+5711.31=19282.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19282.31142.08%142.08%100.00%2项目建设投资万元13571.00100.00%100.00%70.38%2.1工程费用万元9648.9071.10%71.10%50.04%2.1.1建筑工程费万元5186.8838.22%38.22%26.90%2.1.2设备购置及安装费万元4462.0232.88%32.88%23.14%2.2工程建设其他费用万元2010.4614.81%14.81%10.43%2.2.1无形资产万元2010.4614.81%14.81%10.43%2.3预备费万元1911.6414.09%14.09%9.91%2.3.1基本预备费万元1099.978.11%8.11%5.70%2.3.2涨价预备费万元811.675.98%5.98%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13571.00100.00%100.00%70.38%5建设期间费用万元6流动资金万元5711.3142.08%42.08%29.62%7铺底流动资金万元1903.7714.03%14.03%9.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.75%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度197.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24864.5424864.5444989.6544989.654149.491.1主要生产车间14918.7214918.7226993.7926993.792572.681.2辅助生产车间7956.657956.6514396.6914396.691327.841.3其他生产车间1989.161989.162609.402609.40248.972仓储工程5275.365275.3610966.3310966.33735.602.1成品贮存1318.841318.842741.582741.58183.902.2原料仓储2743.192743.195702.495702.49382.512.3辅助材料仓库1213.331213.332522.262522.26169.193供配电工程281.35281.35281.35281.3521.233.1供配电室281.35281.35281.35281.3521.234给排水工程323.56323.56323.56323.5618.994.1给排水323.56323.56323.56323.5618.995服务性工程3341.063341.063341.063341.06224.115.1办公用房1697.801697.801697.801697.80125.785.2生活服务1643.261643.261643.261643.26125.896消防及环保工程942.53942.53942.53942.5371.136.1消防环保工程942.53942.53942.53942.5371.137项目总图工程140.68140.68140.68140.68-158.267.1场地及道路硬化9595.421973.161973.167.2场区围墙1973.169595.429595.427.3安全保卫室140.68140.68140.68140.688绿化工程3559.81124.59合计35169.0861860.9261860.925186.88(四)设备方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费4462.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量983308.11千瓦时,折合120.85吨标准煤。2、项目年总用水量27895.43立方米,折合2.38吨标准煤。3、“乙烯-醋酸乙烯项目投资建设项目”,年用电量983308.11千瓦时,年总用水量27895.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.23吨标准煤/年。达产年综合节能量41.08吨标准煤/年,项目总节能率26.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“乙烯-醋酸乙烯项目”主要从事乙烯-醋酸乙烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乙烯-醋酸乙烯项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设
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