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文档简介

泓域咨询MACRO/ PP塑料膜项目立项申请报告PP塑料膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17475.40平方米(折合约26.20亩),其中:净用地面积17475.40平方米(红线范围折合约26.20亩)。项目规划总建筑面积26387.85平方米,其中:规划建设主体工程15895.45平方米,计容建筑面积26387.85平方米;预计建筑工程投资2034.21万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PP塑料膜,根据市场情况,预计年产值16201.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4581.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2034.211340.46174.864581.331.1工程费用万元2034.211340.4610556.331.1.1建筑工程费用万元2034.212034.2131.53%1.1.2设备购置及安装费万元1340.461340.4620.77%1.2工程建设其他费用万元1206.661206.6618.70%1.2.1无形资产万元603.61603.611.3预备费万元603.05603.051.3.1基本预备费万元271.05271.051.3.2涨价预备费万元332.00332.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元4581.334581.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1871.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10556.338235.398828.3410556.3310556.3310556.331.1应收账款万元3166.902058.482533.523166.903166.903166.901.2存货万元4750.353087.733800.284750.354750.354750.351.2.1原辅材料万元1425.11926.321140.081425.111425.111425.111.2.2燃料动力万元71.2646.3257.0071.2671.2671.261.2.3在产品万元2185.161420.351748.132185.162185.162185.161.2.4产成品万元1068.83694.74855.061068.831068.831068.831.3现金万元2639.081715.402111.272639.082639.082639.082流动负债万元8685.105645.326948.088685.108685.108685.102.1应付账款万元8685.105645.326948.088685.108685.108685.103流动资金万元1871.231216.301496.981871.231871.231871.234铺底流动资金万元623.74405.43498.99623.74623.74623.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6452.56万元,其中:固定资产投资4581.33万元,占项目总投资的71.00%;流动资金1871.23万元,占项目总投资的29.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2034.21万元,占项目总投资的31.53%;设备购置费1340.46万元,占项目总投资的20.77%;其它投资1206.66万元,占项目总投资的18.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4581.33+1871.23=6452.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6452.56140.84%140.84%100.00%2项目建设投资万元4581.33100.00%100.00%71.00%2.1工程费用万元3374.6773.66%73.66%52.30%2.1.1建筑工程费万元2034.2144.40%44.40%31.53%2.1.2设备购置及安装费万元1340.4629.26%29.26%20.77%2.2工程建设其他费用万元603.6113.18%13.18%9.35%2.2.1无形资产万元603.6113.18%13.18%9.35%2.3预备费万元603.0513.16%13.16%9.35%2.3.1基本预备费万元271.055.92%5.92%4.20%2.3.2涨价预备费万元332.007.25%7.25%5.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4581.33100.00%100.00%71.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1871.2340.84%40.84%29.00%7铺底流动资金万元623.7413.61%13.61%9.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.49%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度174.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8462.018462.0115895.4515895.451347.901.1主要生产车间5077.215077.219537.279537.27835.701.2辅助生产车间2707.842707.845086.545086.54431.331.3其他生产车间676.96676.96921.94921.9480.872仓储工程1795.331795.336820.066820.06420.602.1成品贮存448.83448.831705.021705.02105.152.2原料仓储933.57933.573546.433546.43218.712.3辅助材料仓库412.93412.931568.611568.6196.743供配电工程95.7595.7595.7595.756.643.1供配电室95.7595.7595.7595.756.644给排水工程110.11110.11110.11110.115.944.1给排水110.11110.11110.11110.115.945服务性工程1137.051137.051137.051137.0570.125.1办公用房599.63599.63599.63599.6335.835.2生活服务537.42537.42537.42537.4241.466消防及环保工程320.77320.77320.77320.7722.266.1消防环保工程320.77320.77320.77320.7722.267项目总图工程47.8847.8847.8847.88123.537.1场地及道路硬化3262.71614.96614.967.2场区围墙614.963262.713262.717.3安全保卫室47.8847.8847.8847.888绿化工程1063.3637.22合计11968.9026387.8526387.852034.21(四)设备方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1340.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1019841.44千瓦时,折合125.34吨标准煤。2、项目年总用水量13311.32立方米,折合1.14吨标准煤。3、“PP塑料膜项目投资建设项目”,年用电量1019841.44千瓦时,年总用水量13311.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.48吨标准煤/年。达产年综合节能量44.44吨标准煤/年,项目总节能率28.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“PP塑料膜项目”主要从事PP塑料膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PP塑料膜项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设

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