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文档简介

泓域咨询MACRO/ 绿色有机食品项目立项申请报告绿色有机食品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17695.51平方米(折合约26.53亩),其中:净用地面积17695.51平方米(红线范围折合约26.53亩)。项目规划总建筑面积27428.04平方米,其中:规划建设主体工程19716.16平方米,计容建筑面积27428.04平方米;预计建筑工程投资2112.83万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为绿色有机食品,根据市场情况,预计年产值13998.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4756.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2112.831385.49179.284756.301.1工程费用万元2112.831385.499568.381.1.1建筑工程费用万元2112.832112.8334.22%1.1.2设备购置及安装费万元1385.491385.4922.44%1.2工程建设其他费用万元1257.981257.9820.38%1.2.1无形资产万元611.18611.181.3预备费万元646.80646.801.3.1基本预备费万元364.54364.541.3.2涨价预备费万元282.26282.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元4756.304756.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1417.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9568.386496.036634.679568.389568.389568.381.1应收账款万元2870.511865.832152.892870.512870.512870.511.2存货万元4305.772798.753229.334305.774305.774305.771.2.1原辅材料万元1291.73839.63968.801291.731291.731291.731.2.2燃料动力万元64.5941.9848.4464.5964.5964.591.2.3在产品万元1980.651287.431485.491980.651980.651980.651.2.4产成品万元968.80629.72726.60968.80968.80968.801.3现金万元2392.091554.861794.072392.092392.092392.092流动负债万元8151.135298.236113.358151.138151.138151.132.1应付账款万元8151.135298.236113.358151.138151.138151.133流动资金万元1417.25921.211062.941417.251417.251417.254铺底流动资金万元472.41307.07354.31472.41472.41472.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6173.55万元,其中:固定资产投资4756.30万元,占项目总投资的77.04%;流动资金1417.25万元,占项目总投资的22.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2112.83万元,占项目总投资的34.22%;设备购置费1385.49万元,占项目总投资的22.44%;其它投资1257.98万元,占项目总投资的20.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4756.30+1417.25=6173.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6173.55129.80%129.80%100.00%2项目建设投资万元4756.30100.00%100.00%77.04%2.1工程费用万元3498.3273.55%73.55%56.67%2.1.1建筑工程费万元2112.8344.42%44.42%34.22%2.1.2设备购置及安装费万元1385.4929.13%29.13%22.44%2.2工程建设其他费用万元611.1812.85%12.85%9.90%2.2.1无形资产万元611.1812.85%12.85%9.90%2.3预备费万元646.8013.60%13.60%10.48%2.3.1基本预备费万元364.547.66%7.66%5.90%2.3.2涨价预备费万元282.265.93%5.93%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4756.30100.00%100.00%77.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1417.2529.80%29.80%22.96%7铺底流动资金万元472.429.93%9.93%7.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.30%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度179.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7168.657168.6519716.1619716.161670.651.1主要生产车间4301.194301.1911829.7011829.701035.801.2辅助生产车间2293.972293.976309.176309.17534.611.3其他生产车间573.49573.491143.541143.54100.242仓储工程1520.931520.935012.725012.72308.912.1成品贮存380.23380.231253.181253.1877.232.2原料仓储790.88790.882606.612606.61160.632.3辅助材料仓库349.81349.811152.931152.9371.053供配电工程81.1281.1281.1281.125.623.1供配电室81.1281.1281.1281.125.624给排水工程93.2893.2893.2893.285.034.1给排水93.2893.2893.2893.285.035服务性工程963.26963.26963.26963.2659.365.1办公用房563.21563.21563.21563.2129.075.2生活服务400.05400.05400.05400.0531.816消防及环保工程271.74271.74271.74271.7418.846.1消防环保工程271.74271.74271.74271.7418.847项目总图工程40.5640.5640.5640.563.367.1场地及道路硬化2668.74571.88571.887.2场区围墙571.882668.742668.747.3安全保卫室40.5640.5640.5640.568绿化工程1173.0241.06合计10139.5327428.0427428.042112.83(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1385.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量611790.95千瓦时,折合75.19吨标准煤。2、项目年总用水量9194.78立方米,折合0.79吨标准煤。3、“绿色有机食品项目投资建设项目”,年用电量611790.95千瓦时,年总用水量9194.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.98吨标准煤/年。达产年综合节能量31.03吨标准煤/年,项目总节能率25.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“绿色有机食品项目”主要从事绿色有机食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性绿色有机食品项目选址于xxx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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