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文档简介
PEPE吨再生纤维项目投资运营分析报告范文模板吨再生纤维项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 E PE吨再生纤维项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 实现高质量发展 是经济现代化的根本要求 十九大提出了 两个一百年 的宏伟目标 只有高质量发展 才能 实现国家治理体系和治理能力现代化 才能实现 两个一百年 的 宏伟目标 才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦 才能实现 全体人民共同富裕 高质量发展是强国之本 筑梦之基 唯有不断增强经济创新力 竞争力等质量优势 才能化解发展中的 矛盾 实现现代化的目标 如果说 以前经济工作主要解决 有没有 那现在着重解决的应 该是 好不好 以前发展主要依靠 铺摊子 今后则主要是 上台阶 以前主要是总量情结和速度焦虑 现在要牢固树立质量 指标 内涵导向 只有这样 实现现代化的路上才不会走弯路 回老路 上斜路 2 城镇化进程和居民消费结构升级为产业转型升级提供了广阔空间 城镇化是扩大内需的最大潜力所在 巨大的消费潜力将转化为经济 持续发展的强大动力 十二五 期间 我国城镇化率将超过50 内需主导 消费驱动 惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期 推动居民 消费结构持续优化升级 为我国工业持续发展提供有力支撑 十三五 时期 世情 国情继续发生深刻变化 这些重大变化为 十三五 工业经济发展既创造了难得历史机遇 也带来了若干挑 战 我国经济发展进入新常态 新常态下 经济增速放缓 动力多元 有利于加快产业转型升级 提高经济发展质量 中国制造2025 将给制造业带来深刻影响 工业也势必将向智能 化 自动化 信息化 绿色化方向发展 供给侧结构性改革 将推动工业企业对要素投入进行重新组合 从 注重获取低成本资源要素向注重技术创新 人才培育和管理升级转 变 3 近几年来 国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措 政 策效应正在持续释放 突出表现为创新创业热度不减 新增市场主 体量质齐升 今年上半年 全国新设市场主体达998 3万户 同比增长12 5 目 前我国市场主体总量已超过1亿户 达到标志性高点 更为可喜的是 新设市场主体的 质 也在同步提高 上半年 战 略性新兴产业新设企业56 9万户 同比增长19 9 特别是第二季度以来 大众创业意愿持续走高 4 6月每月新设企业均超过60万户 创历史新高 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 当前 国际产业分工格局正加快调整 加快产业结构向中高端转型 任务迫切 战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向 也是新的经济增长点 直接关系到经济发展的提质增效 在当前经济下行压力加大的背景下 要把发展战略性新兴产业作为 稳增长 稳投资 稳就业的发展重点 进一步采取措施 加快发展 加快启动实施一批重大行动举措 加快论证 启动实施新型医疗惠民 新能源 空间基础设施建设等 一批重大行动举措 培育一批新增长点 引领经济社会发展 把握加快经济结构优化升级的新机遇 坚持以供给侧结构性改革为 主线不动摇 在 巩固 增强 提升 畅通 八个字上下功夫 加 快推动产业结构升级和发展方式转变 为高质量发展打开新局面 把握提升科技创新能力的新机遇 在开放的环境中推动自主创新 补上核心技术等发展短板 把创新主动权 发展主动权牢牢掌握在 自己手中 二 项目情况说明为了积极响应某产业发展示范区关于促进PE吨再 生纤维产业发展的政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理 布局 计划在某产业发展示范区新建 PE吨再生纤维项目 预计 总用地面积11859 26平方米 折合约17 78亩 其中净用地面积11 859 26平方米 项目规划总建筑面积12926 59平方米 计容建筑面 积12926 59平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数51 04 建筑容积率1 09 建设区域绿化覆盖率5 42 固定资产投资强度 197 10万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资4412 18万元 其中固定资产投资35 04 44万元 占项目总投资的79 43 流动资金907 74万元 占项目 总投资的20 57 在固定资产投资中建筑工程投资1036 09万元 占项目总投资的23 4 8 设备购置费1091 65万元 占项目总投资的24 74 其它投资费 用1376 70万元 占项目总投资的31 20 项目建成投入正常运营后主要生产PE吨再生纤维产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入6585 00万元 总成本费用5208 28万 元 税金及附加70 22万元 利润总额1376 72万元 利税总额1636 83万元 税后净利润1032 54万元 达纲年纳税总额604 29万元 达 纲年投资利润率31 20 投资利税率37 10 投资回报率23 40 全部投资回收期5 77年 提供就业职位103个 达纲年综合节能量47 63吨标准煤 年 项目总节能率21 39 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析实体经济是一国经济的立身之本 是财富创造的 根本源泉 是国家强盛的重要支柱 要大力发展实体经济 筑牢现代化经济体系的坚实基础 与十九大 报告中关于 建设现代化经济体系 必须把发展经济的着力点放在 实体经济上 的论述一脉相承 是立足全局 面向未来作出的重大 战略抉择 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇 更好适应把握引领经济发展 新常态 加快新旧动能接续转换 打造国际竞争新优势 新常态蕴藏着新机遇 经济发展进入新常态 没有改变我国仍处于 重要战略机遇期的判断 改变的是重要战略机遇期的内涵和条件 没有改变我国经济发展总体向好的基本面 改变的是经济发展方式 和经济结构 一是经济增速虽然放缓 实际增量依然可观 随着我国经济规模的不断扩大 现在每1个百分点的经济增长带来的 增量是5年前的2倍以上 而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也 在显著增加 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业发 展示范区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业发展 示范区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着 积极的推动意义 2 项目拟建设在某产业发展示范区内 工程选址符合某产业发展示 范区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交 通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有 保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率31 20 投 资利税率37 10 全部投资回报率23 40 全部投资回收期5 77年 固定资产投资回收期5 77年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积12926 59平方米 计容建筑面积12926 59平方米 购置先进的技术装备共计95台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资4412 18万元 其中固定资产投资3504 44万 元 流动资金907 74万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入6585 00万元 总成本费用5208 28万元 年利税总额1636 83 万元 其中税后净利润1032 54万元 纳税总额604 29万元 其中增 值税189 89万元 税金及附加70 22万元 年缴纳企业所得税344 18 万元 年利润总额1376 72万元 全部投资回收期5 77年 固定资产 投资回收期5 77年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 从高速增长转向高质量发展 必须进一步提高发展质量效益和创 新能力 更好满足保持经济持续健康发展的必然要求 进一步解决 我国经济发展不平衡不充分的突出问题 更好满足适应我国社会主 要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代化国家的 必然要求 进一步加快转变发展方式 优化经济结构 转换增长动 力 更好满足遵循经济规律发展的必然要求 不断推动我国经济在 实现高质量发展上取得新进展 改革开放以来 我县工业经济得到了长足的发展 总量快速扩张 综合实力显著增强 形成了以制造业为主导 民营经济为主体 专 业镇与特色产业为载体的工业产业体系 为我县国民经济快速 健 康发展作出了重要贡献 当前 土地 环境 劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效 应已经叠加显现 我县传统产业以劳动密集型企业为主 自主创新 能力薄弱 产品附加值普遍较低 土地资源占用较大 受资源和环 境约束的问题日益突出 加快推进工业传统产业的转型升级已刻不 容缓 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资3487 67万元 占计 划投资的79 05 其中完成固定资产投资2680 11万元 占总投资的76 85 完成流动 资金投资807 56 占总投资的23 15 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入5671 03万元 同比增长18 74 895 03万元 其中 主营业务收入为5182 29万元 占营业总收入的91 38 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额1197 07万元 较去年同期相比增长290 11万元 增长率31 99 实现净利润897 80万元 较去年同期相比增长123 05万元 增长率1 5 88 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3487 671 1 完成比例79 05 2完成固定资产投资万元2680 112 1 完成比例76 85 3完成流动资金投资万元807 563 1 完成比例23 15 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率34 32 2 财务内部收益率28 31 3 投资回报率25 74 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到6812 17万元 其中流动资产总额2042 03万元 占资产总额的29 98 资 产负债率37 95 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 十三五 时期 国内外经济发展形势依然错综复杂 从国际看 世界经济深度调整 复苏乏力 外部环境的不稳定不确 定因素增加 中小企业外贸形势依然严峻 出口增长放缓 从国内看 发展阶段的转变使经济发展进入新常态 经济增速从高 速增长转向中高速增长 经济增长方式从规模速度型粗放增长转向 质量效率型集约增长 经济增长动力从物质要素投入为主转向创新 驱动为主 新常态对经济发展带来新挑战 中小企业遇到的困难和问题尤为突 出 中小企业占我国企业总数的99 创造的最终产品和服务产值约占 国内生产总值的60 提供了75 以上的城镇就业岗位 中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量 在发展 经济 增加就业 推动创新 改善民生 维护社会稳定等方面发挥 着越来越重要的作用 我国高度重视中小企业的发展 近年来 先后就促进中小企业发展 作出一系列决策部署 对改善中小企业发展环境 促进中小企业健 康发展起到了重要作用 各地区 各部门也积极采取有效措施 改善发展环境 强化服务职 能 使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击 呈现良好 的发展态势 十三五 时期 中小企业发展面临挑战的同时 也面临着重大机 遇 随着改革的深化 新型工业化 城镇化 信息化 农业现代化的推 进 以及 大众创业 万众创新 中国制造2025 互联网 一带一路 等重大战略举措的加速实施 中小企业发展基本 面向好的势头更加巩固 通过深化商事制度改革 推进行政审批 投资审批 财税 金融等 方面的改革 中小企业发展的市场环境 政策环境和服务环境将更 加优化 以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合 日益增长的个性 化 多样化需求 不断催生新产品 新业态 新市场和新模式 为 中小企业提供广阔的创新发展空间 2 中共中央 国务院发布 关于深化投融资体制改革的意见 提 出建立完善企业自主决策 融资渠道畅通 职能转变到位 政府行 为规范 宏观调控有效 法治保障健全的新型投融资体制 改善企业投资管理 充分激发社会投资动力和活力 完善政府投资 体制 发挥好政府投资的引导和带动作用 创新融资机制 畅通投 资项目融资渠道 民间投资是我国制造业发展的主要力量 约占制造业投资的85 以上 党中央 国务院一直高度重视民间投资的健康发展 为贯彻党的十九大精神 落实国务院对促进民间投资的一系列工作 部署 工业和信息化部与发展改革委 科技部 财政部等15个相关 部门和单位联合印发了 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国 战略的指导意见 围绕 中国制造2025 明确了促进民营制造 业企业健康发展的指导思想 主要任务和保障措施 旨在释放民间 投资活力 引导民营制造业企业转型升级 加快制造强国建设 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业发展示范区项目建设地为重点 分析 PE吨再生纤维项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不 同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业发展示范区项目建设地 无特殊环境功能区 也 不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当 地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带 动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地 提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业发展 示范区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环 境 直接服务于某产业发展示范区项目建设地的规划开发 促进项 目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业发展示范区项目建设地的环境状况 进一 步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区 域PE吨再生纤维产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积11859 26平方米 折合约17 78亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 基础制造工艺绿色化的一个重点方向是短流程生产 一方面 可以通过利用前期工序中的材料 热能或者集成工序 使 整个制造过程实现流程再造和优化 另一方面 也可以通过采用增材制造等先进的成形技术实现短流程 成形 减少资源能耗消耗 由于增材制造技术采用材料累加的方法制造零部件 相对于传统的 材料去除 切削加工技术 可以大幅减少材料消耗 同时提高加工 精度 3 推进绿色发展 建设美丽城市 要着力优化绿色发展空间体系 构建美丽空间 要全面落实主体功能区规划 积极创建国家级生态市 构建长江上 游重要生态屏障 要完善区域发展空间布局 推动沿江地区引领发 展 着力构建绿色鲜明 竞争力强的现代产业体系 形成引领全市 经济发展的先行区 要实行差别化区域发展政策 强化国土空间治 理 严守资源环境生态红线 将 只能更好 不能变坏 作为党委 政府环保责任红线 推进绿色发展 建设美丽城市 要着力构建新型城乡体系 建设美 丽家园 要优化城市设计 优化建设用地结构 增加生活与生态用地比例 要加快建设美丽城镇 推广绿色建筑 发展绿色交通 完善市政设 施 传承历史文脉 要深入实践 五大行动 围绕 业兴 家富 人和 村美 目标 加快建设幸福美丽乡村 四 项目区绿色节能发展当前和今后一个时期 我国仍然处在大 力推进节能减排的关键时期 要全面完成 十三五 规划提出的节能减排目标 企业还需要在未 来几年中继续努力 做好节能减排的大文章 值得注意的是 节能减排是一个循序渐进的过程 企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进 把 企业的短期利益与长远发展相结合 在加强技术创新和改造 提升 管理能力与完善长效机制等方面下功夫 积极履行社会责任 有效 开展节能减排 从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环 第五章综合评价 1 经济理论和实践也证明 虽然经济增长在一定程度上能够 水涨 船高 式辐射到后发展地区 但同样也会产生 吸血式 虹吸效应 并不必然改善 甚至反而加剧 不平衡 不充分 的问题 说到底 将今年GDP增长目标设定为6 5 尽显务实与前瞻视角 这不是在发展指标上松懈 而恰对应着对 高质量发展 的更加注 重 而高质量发展是以人均福利增长为导向的 所以这也意味着 将更 多关注经济带给国民的福利水平 这于社会于民众而言 堪称利好 近年来 中国新经济快速发展超出预期 移动支付 大数据 云计 算 互联网 等带动产业革命与产品创新 然而可以观察到 现有统计往往是适用于传统商业模式 并大多以 法人单位 包括企业 事业行政单位 和个体经营户为主要调查对 象 对新产业 新业态 新型商业模式等统计有所遗漏 同样容易造成G DP的低估 近两年中国新周期与旧模式并行 新经济的蓬勃发展或在统计中被 忽视 未来应尽快就新经济的统计进行修正与改进 以使统计数据 更准确地反映经济运行情况 为政策决策提供依据 2 该项目适应国内和国际PE吨再生纤维行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 PE吨再生纤维市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率31 20 投资利税率37 10 全部投资回报率23 40 全部投资回收期5 77年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业发展示范区建设PE吨再生纤维项目 其建设选址合理 自 然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合 某产业发展示范区及某产业发展示范区 十三五 PE吨再生纤维产 业发展规划 切合某产业发展示范区经济发展的实际需求 是一项 经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业发展示 范区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1036 091091 65197 103504 441 1工程费用万元1036 091091 6 54624 081 1 1建筑工程费用万元1036 091036 0923 48 1 1 2设备 购置及安装费万元1091 651091 6524 74 1 2工程建设其他费用万元 1376 701376 7031 20 1 2 1无形资产万元669 96669 961 3预备费 万元706 74706 741 3 1基本预备费万元384 95384 951 3 2涨价预 备费万元321 79321 792建设期利息万元3固定资产投资现值万元350 4 443504 44流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元4624 081995 653575 13462 4 084624 084624 081 1应收账款万元1387 22624 251109 781387 2 21387 221387 221 2存货万元2080 84936 381664 672080 842080 8 42080 841 2 1原辅材料万元624 25280 91499 40624 25624 25624 251 2 2燃料动力万元31 2114 0524 9731 2131 2131 211 2 3在产 品万元957 19430 73765 75957 19957 19957 191 2 4产成品万元46 8 19210 69374 55468 19468 19468 191 3现金万元1156 02520 219 24 821156 021156 021156 022流动负债万元3716 341672 352973 0 73716 343716 343716 342 1应付账款万元3716 341672 352973 073 716 343716 343716 343流动资金万元907 74408 48726 19907 7490 7 74907 744铺底流动资金万元302 58136 16242 06302 58302 5830 2 58总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投 资比例占总投资比例1项目总投资万元4412 18125 90 125 90 100 0 0 2项目建设投资万元3504 44100 00 100 00 79 43 2 1工程费用万 元2127 7460 72 60 72 48 22 2 1 1建筑工程费万元1036 0929 57 29 57 23 48 2 1 2设备购置及安装费万元1091 6531 15 31 15 24 74 2 2工程建设其他费用万元669 9619 12 19 12 15 18 2 2 1无形 资产万元669 9619 12 19 12 15 18 2 3预备费万元706 7420 17 20 17 16 02 2 3 1基本预备费万元384 9510 98 10 98 8 72 2 3 2涨 价预备费万元321 799 18 9 18 7 29 3建设期利息万元4固定资产投 资现值万元3504 44100 00 100 00 79 43 5建设期间费用万元6流动 资金万元907 7425 90 25 90 20 57 7铺底流动资金万元302 588 63 8 63 6 86 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一 年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2963 255268 006585 0 06585 006585 001 1PE吨再生纤维万元2963 255268 006585 006585 006585 002现价增加值万元948 241685 762107 202107 202
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