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文档简介
泓域咨询MACRO/ 燃料电池汽车项目简介及立项备案申请燃料电池汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来,能源安全问题和环保压力愈发凸显,全球各国都在大力推动新能源汽车发展。纯电动汽车和插电混动汽车因技术相对简单而获得了快速发展,燃料电池汽车相较于纯电动汽车,具有续驶里程更高、加氢速度快等特点,但技术难度高,已经成为各国和龙头车企接下来产业化发展的重点方向之一。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17168.58平方米(折合约25.74亩),其中:净用地面积17168.58平方米(红线范围折合约25.74亩)。项目规划总建筑面积25752.87平方米,其中:规划建设主体工程17198.82平方米,计容建筑面积25752.87平方米;预计建筑工程投资2154.93万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为燃料电池汽车,根据市场情况,预计年产值6809.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4242.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2154.931731.62164.824242.471.1工程费用万元2154.931731.624947.321.1.1建筑工程费用万元2154.932154.9342.43%1.1.2设备购置及安装费万元1731.621731.6234.09%1.2工程建设其他费用万元355.92355.927.01%1.2.1无形资产万元204.35204.351.3预备费万元151.57151.571.3.1基本预备费万元86.8186.811.3.2涨价预备费万元64.7664.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元4242.474242.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金836.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4947.323016.554317.474947.324947.324947.321.1应收账款万元1484.20890.521187.361484.201484.201484.201.2存货万元2226.291335.781781.042226.292226.292226.291.2.1原辅材料万元667.89400.73534.31667.89667.89667.891.2.2燃料动力万元33.3920.0426.7233.3933.3933.391.2.3在产品万元1024.09614.46819.271024.091024.091024.091.2.4产成品万元500.92300.55400.73500.92500.92500.921.3现金万元1236.83742.10989.461236.831236.831236.832流动负债万元4110.742466.443288.594110.744110.744110.742.1应付账款万元4110.742466.443288.594110.744110.744110.743流动资金万元836.58501.95669.26836.58836.58836.584铺底流动资金万元278.86167.32223.09278.86278.86278.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5079.05万元,其中:固定资产投资4242.47万元,占项目总投资的83.53%;流动资金836.58万元,占项目总投资的16.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2154.93万元,占项目总投资的42.43%;设备购置费1731.62万元,占项目总投资的34.09%;其它投资355.92万元,占项目总投资的7.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4242.47+836.58=5079.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5079.05119.72%119.72%100.00%2项目建设投资万元4242.47100.00%100.00%83.53%2.1工程费用万元3886.5591.61%91.61%76.52%2.1.1建筑工程费万元2154.9350.79%50.79%42.43%2.1.2设备购置及安装费万元1731.6240.82%40.82%34.09%2.2工程建设其他费用万元204.354.82%4.82%4.02%2.2.1无形资产万元204.354.82%4.82%4.02%2.3预备费万元151.573.57%3.57%2.98%2.3.1基本预备费万元86.812.05%2.05%1.71%2.3.2涨价预备费万元64.761.53%1.53%1.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4242.47100.00%100.00%83.53%5建设期间费用万元6流动资金万元836.5819.72%19.72%16.47%7铺底流动资金万元278.866.57%6.57%5.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.37%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度164.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8298.888298.8817198.8217198.821583.071.1主要生产车间4979.334979.3310319.2910319.29981.501.2辅助生产车间2655.642655.645503.625503.62506.581.3其他生产车间663.91663.91997.53997.5394.982仓储工程1760.721760.725560.135560.13372.212.1成品贮存440.18440.181390.031390.0393.052.2原料仓储915.57915.572891.272891.27193.552.3辅助材料仓库404.97404.971278.831278.8385.613供配电工程93.9193.9193.9193.917.073.1供配电室93.9193.9193.9193.917.074给排水工程107.99107.99107.99107.996.334.1给排水107.99107.99107.99107.996.335服务性工程1115.131115.131115.131115.1374.655.1办公用房548.78548.78548.78548.7829.925.2生活服务566.35566.35566.35566.3538.456消防及环保工程314.58314.58314.58314.5823.696.1消防环保工程314.58314.58314.58314.5823.697项目总图工程46.9546.9546.9546.9550.347.1场地及道路硬化3264.96489.81489.817.2场区围墙489.813264.963264.967.3安全保卫室46.9546.9546.9546.958绿化工程1073.4637.57合计11738.1625752.8725752.872154.93(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1731.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量796491.77千瓦时,折合97.89吨标准煤。2、项目年总用水量4876.46立方米,折合0.42吨标准煤。3、“燃料电池汽车项目投资建设项目”,年用电量796491.77千瓦时,年总用水量4876.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.31吨标准煤/年。达产年综合节能量36.36吨标准煤/年,项目总节能率21.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“燃料电池汽车项目”主要从事燃料电池汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性燃料电池汽车项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业
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