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文档简介

泓域咨询MACRO/ 速冻水饺项目立项申请报告速冻水饺项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24212.10平方米(折合约36.30亩),其中:净用地面积24212.10平方米(红线范围折合约36.30亩)。项目规划总建筑面积38013.00平方米,其中:规划建设主体工程23478.72平方米,计容建筑面积38013.00平方米;预计建筑工程投资2759.96万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为速冻水饺,根据市场情况,预计年产值8572.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6864.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2759.962052.84189.116864.691.1工程费用万元2759.962052.845386.451.1.1建筑工程费用万元2759.962759.9633.95%1.1.2设备购置及安装费万元2052.842052.8425.25%1.2工程建设其他费用万元2051.892051.8925.24%1.2.1无形资产万元845.61845.611.3预备费万元1206.281206.281.3.1基本预备费万元492.04492.041.3.2涨价预备费万元714.24714.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元6864.696864.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1264.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5386.453742.194971.535386.455386.455386.451.1应收账款万元1615.931050.361292.751615.931615.931615.931.2存货万元2423.901575.541939.122423.902423.902423.901.2.1原辅材料万元727.17472.66581.74727.17727.17727.171.2.2燃料动力万元36.3623.6329.0936.3636.3636.361.2.3在产品万元1114.99724.75892.001114.991114.991114.991.2.4产成品万元545.38354.50436.30545.38545.38545.381.3现金万元1346.61875.301077.291346.611346.611346.612流动负债万元4122.142679.393297.714122.144122.144122.142.1应付账款万元4122.142679.393297.714122.144122.144122.143流动资金万元1264.31821.801011.451264.311264.311264.314铺底流动资金万元421.43273.93337.15421.43421.43421.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8129.00万元,其中:固定资产投资6864.69万元,占项目总投资的84.45%;流动资金1264.31万元,占项目总投资的15.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2759.96万元,占项目总投资的33.95%;设备购置费2052.84万元,占项目总投资的25.25%;其它投资2051.89万元,占项目总投资的25.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6864.69+1264.31=8129.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8129.00118.42%118.42%100.00%2项目建设投资万元6864.69100.00%100.00%84.45%2.1工程费用万元4812.8070.11%70.11%59.21%2.1.1建筑工程费万元2759.9640.21%40.21%33.95%2.1.2设备购置及安装费万元2052.8429.90%29.90%25.25%2.2工程建设其他费用万元845.6112.32%12.32%10.40%2.2.1无形资产万元845.6112.32%12.32%10.40%2.3预备费万元1206.2817.57%17.57%14.84%2.3.1基本预备费万元492.047.17%7.17%6.05%2.3.2涨价预备费万元714.2410.40%10.40%8.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6864.69100.00%100.00%84.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1264.3118.42%18.42%15.55%7铺底流动资金万元421.446.14%6.14%5.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.32%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度189.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11010.2711010.2723478.7223478.721875.161.1主要生产车间6606.166606.1614087.2314087.231162.601.2辅助生产车间3523.293523.297513.197513.19600.051.3其他生产车间880.82880.821361.771361.77112.512仓储工程2335.982335.989447.289447.28548.742.1成品贮存584.00584.002361.822361.82137.192.2原料仓储1214.711214.714912.594912.59285.342.3辅助材料仓库537.28537.282172.872172.87126.213供配电工程124.59124.59124.59124.598.143.1供配电室124.59124.59124.59124.598.144给排水工程143.27143.27143.27143.277.284.1给排水143.27143.27143.27143.277.285服务性工程1479.461479.461479.461479.4685.935.1办公用房642.32642.32642.32642.3246.345.2生活服务837.14837.14837.14837.1441.536消防及环保工程417.36417.36417.36417.3627.276.1消防环保工程417.36417.36417.36417.3627.277项目总图工程62.2962.2962.2962.29159.827.1场地及道路硬化4219.63712.02712.027.2场区围墙712.024219.634219.637.3安全保卫室62.2962.2962.2962.298绿化工程1360.4347.62合计15573.2238013.0038013.002759.96(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2052.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量985179.53千瓦时,折合121.08吨标准煤。2、项目年总用水量6850.59立方米,折合0.59吨标准煤。3、“速冻水饺项目投资建设项目”,年用电量985179.53千瓦时,年总用水量6850.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.67吨标准煤/年。达产年综合节能量38.42吨标准煤/年,项目总节能率24.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“速冻水饺项目”主要从事速冻水饺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性速冻水饺项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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