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文档简介
泓域咨询MACRO/ 燃气表项目简介及立项备案申请燃气表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景燃气表的外面只能看到小玻璃窗里有个带数码的滚轮,滚轮上也有七位数字,小数点前四位黑色,后三位红色。人们日常做饭用的燃料已经从木柴、煤等资源浪费严重,污染严重的常规能源转变为使用天然气和煤气,甚至是电等清洁能源了。在这里燃气表就要发挥其作用了,有了它的自动累计功能,使得那些使用天然气或管道煤气的人家,可以方便地知道用了多少气,以便能按照每月消耗燃气的立方米数缴费。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16188.09平方米(折合约24.27亩),其中:净用地面积16188.09平方米(红线范围折合约24.27亩)。项目规划总建筑面积19263.83平方米,其中:规划建设主体工程11818.50平方米,计容建筑面积19263.83平方米;预计建筑工程投资1462.68万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为燃气表,根据市场情况,预计年产值7270.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4713.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1462.681361.59194.204713.231.1工程费用万元1462.681361.594512.651.1.1建筑工程费用万元1462.681462.6826.58%1.1.2设备购置及安装费万元1361.591361.5924.74%1.2工程建设其他费用万元1888.961888.9634.32%1.2.1无形资产万元880.12880.121.3预备费万元1008.841008.841.3.1基本预备费万元475.57475.571.3.2涨价预备费万元533.27533.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元4713.234713.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金790.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4512.652556.143258.724512.654512.654512.651.1应收账款万元1353.79609.21947.661353.791353.791353.791.2存货万元2030.69913.811421.482030.692030.692030.691.2.1原辅材料万元609.21274.14426.44609.21609.21609.211.2.2燃料动力万元30.4613.7121.3230.4630.4630.461.2.3在产品万元934.12420.35653.88934.12934.12934.121.2.4产成品万元456.91205.61319.83456.91456.91456.911.3现金万元1128.16507.67789.711128.161128.161128.162流动负债万元3722.181674.982605.533722.183722.183722.182.1应付账款万元3722.181674.982605.533722.183722.183722.183流动资金万元790.47355.71553.33790.47790.47790.474铺底流动资金万元263.49118.57184.44263.49263.49263.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5503.70万元,其中:固定资产投资4713.23万元,占项目总投资的85.64%;流动资金790.47万元,占项目总投资的14.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1462.68万元,占项目总投资的26.58%;设备购置费1361.59万元,占项目总投资的24.74%;其它投资1888.96万元,占项目总投资的34.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4713.23+790.47=5503.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5503.70116.77%116.77%100.00%2项目建设投资万元4713.23100.00%100.00%85.64%2.1工程费用万元2824.2759.92%59.92%51.32%2.1.1建筑工程费万元1462.6831.03%31.03%26.58%2.1.2设备购置及安装费万元1361.5928.89%28.89%24.74%2.2工程建设其他费用万元880.1218.67%18.67%15.99%2.2.1无形资产万元880.1218.67%18.67%15.99%2.3预备费万元1008.8421.40%21.40%18.33%2.3.1基本预备费万元475.5710.09%10.09%8.64%2.3.2涨价预备费万元533.2711.31%11.31%9.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4713.23100.00%100.00%85.64%5建设期间费用万元6流动资金万元790.4716.77%16.77%14.36%7铺底流动资金万元263.495.59%5.59%4.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.83%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度194.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9136.539136.5311818.5011818.50987.101.1主要生产车间5481.925481.927091.107091.10612.001.2辅助生产车间2923.692923.693781.923781.92315.871.3其他生产车间730.92730.92685.47685.4759.232仓储工程1938.441938.444839.464839.46293.962.1成品贮存484.61484.611209.871209.8773.492.2原料仓储1007.991007.992516.522516.52152.862.3辅助材料仓库445.84445.841113.081113.0867.613供配电工程103.38103.38103.38103.387.063.1供配电室103.38103.38103.38103.387.064给排水工程118.89118.89118.89118.896.324.1给排水118.89118.89118.89118.896.325服务性工程1227.681227.681227.681227.6874.575.1办公用房656.79656.79656.79656.7933.695.2生活服务570.89570.89570.89570.8930.156消防及环保工程346.34346.34346.34346.3423.676.1消防环保工程346.34346.34346.34346.3423.677项目总图工程51.6951.6951.6951.6926.807.1场地及道路硬化3613.70683.03683.037.2场区围墙683.033613.703613.707.3安全保卫室51.6951.6951.6951.698绿化工程1234.2543.20合计12922.9519263.8319263.831462.68(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1361.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量721879.15千瓦时,折合88.72吨标准煤。2、项目年总用水量7902.73立方米,折合0.67吨标准煤。3、“燃气表项目投资建设项目”,年用电量721879.15千瓦时,年总用水量7902.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.39吨标准煤/年。达产年综合节能量34.76吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“燃气表项目”主要从事燃气表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性燃气表项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建
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