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文档简介
,财务部 *,夯 实 基 础,2018/1/7,目 录,各类票据粘贴的方法、要求,2,1,2018/1/7,各项开支流程,费用报销,各类付款,业务招待费,车辆维保,2018/1/7,费用报销与付款申请的区别,付款申请一般发生在业 务发生前填付款申请,领导批准后予以付款,一般款己付,且不经常发生,费用报销一般在业务发生后填写报销单据,领导批准后予以报销,一般款未付,为长期或多次的业务单位,2018/1/7,费用报销流程,经办人填单,主管领导审核,财务审核,财务总监审核,总经理审批,出纳付款,报集团备案后支付(超30万),2018/1/7,各项付款申请流程,经办人填单,出纳付款,总经理审批,财务总监审核,财务部审核,主管领导审核,报集团备案后支付,超30万,2018/1/7,各项开支流程控制要点,双签,预 算,要 点,附 件,30万,2018/1/7,总经理审批,财务总监审核,主管领导审核,经办人填单,总经理审批,财务总监审核,主管领导审核,经办人填单,集团分管领导审批,集团分管领导、总裁审批,业务招待费开支流程,5万至10万,10万以上,2018/1/7,在此处添加标题,在此处添加标题,先审批后开支,业务应酬费控制要点,2018/1/7,部门经理级员工(含销售代表),大堂吧招待客户不需填写内部宴请审批单,部门经理销售代表,亨有100元/次的签字权限每月累计800元限额超出部分自付,副总经理、助理总经理、总监级以上员工,亨有200元/次签字权限每月累计2000元限额超出部分自付,特殊情况,2018/1/7,财务总监审核,财务部审核,主管领导审核,部门负责人审核,司机申请,总经理审批,出纳付款,车辆维保流程,2018/1/7,控制要点,先理赔后开支,预 算,2018/1/7,常用各项单据,图片,图片,图片,2018/1/7,各项票据的粘贴,3、如果票据大小不一致,可在同一张粘贴单上从大到小依次粘贴。,1、将票据按照内容进行分类,如培训费、原材料、差旅费等。,2、准备粘贴单,将票据以“鱼鳞式”的方法从上至下、从左至右依次横排均匀粘贴,不得集中在中间粘贴,不得粘贴到粘贴单外。,2018/1/7,6、粘贴完后应注意在粘贴单上填上 单据张数、金额合计和经办人签名。,各项票据的粘贴,4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。,5、对于比粘贴单大的附件,应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。,2018/1/7,2018/1/7,单据填写要求,项目 填写规范正确、齐全,摘要 简明扼要,附件 齐全,不得 涂改,2018/1/7,票据图片,2018/1/7,票据图片,2018/1/7,票据图片,练习:,1、2010年1月1日,与供应商签订一份合同购入一批制服共计金额¥39200.00元,己全部验收合格并入库,己付款¥35280.00元(90%),5月1日申请支付余款¥3920.00元,请填写5月1日付款申请。2、2011年12月30日付餐费400元整。3、2011
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