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香制品项目投资运营分析报告范文模板香制品项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 香制品项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情 况说明 一 经营环境分析 1 着力培育发展新产业 新业态 新模式 支持传统产业改造升级 加快发展先进制造业和现代服务业 瞄准国际先进标准提高产业 发展水平 促进产业优势互补 紧密协作 联动发展 培育若干世 界级产业集群 高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革 是一场思想观念的深 刻变革 面对发展的新阶段 新形势 新变化 如果思维方式还停留在过去 的老套路上 不仅难有出路 还会坐失良机 理念是行动的先导 推动高质量发展 与时俱进 奋发有为 扎实推动经济发展质量变 革 效率变革 动力变革 进而推动经济社会发展再上新台阶 2 一带一路 战略倡议是中国倡导和推动的以亚洲发展为契机的 新一轮全球化 是中国的全面对外开放 一带一路 战略有利于我市吸引和承接欧盟和北美的先进技术产 业落地 也有助于我市产品和服务的出口及国际化 助推我市工业 的快速发展 十三五 时期国家全面布局小康社会 加快结构转型 努力实现 经济再平衡 新型城镇化战略 一带一路 建设 互联网 双创 中国制 造2025 共同助推中国经济增长 中国经济的宏观走势 决定了本市 十三五 时期的发展环境 对 于本市工业发展是挑战与机遇并存 3 从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看 国务院是在应 对国际金融危机 促进产业振兴和经济增长的同时 为抓住新一轮 科技和产业革命机遇 着力提高经济长远发展中增量的水平 带动 整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署 因此 培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结 构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使 命 从这几年的发展实践来看 战略性新兴产业也确实发挥了这样的作 用 在当前严峻复杂的国内外环境下 很多地方的新兴产业蓬勃发展 逆势而上 出现了新兴产业投资规模 产出增速 占经济总量比例 提供就业机会等大幅增长的可喜局面 在调结构 转方式 稳增 长中展现出亮丽的前景 战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用 关键在于引导社 会资源 结合区域经济发展实际情况 选择好新兴产业的发展重点 和方向 加快创新成果产业化 促使科技第一生产力作用得到发挥 优先扶持高端产业链协同发展 这样 有利于保持我国经济平稳较快发展 为实现今年我国经济社 会发展目标作出更大的贡献 而且有利于加快提高战略性新兴产业 在我国经济中所占的比重 带动我国产业结构不断向高端发展 提 升经济发展质量 为经济发展方式转变提供强大动力 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向 是培育发 展新动能 获取未来竞争新优势的关键领域 十三五 时期 要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出 的位置 大力构建现代产业新体系 推动经济社会持续健康发展 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 尽管世界经济出现增速下行迹象 但是除少数经济形势严重恶化的 新兴市场国家外 全球总体上处于失业率相对较低的时期 这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段 今年以来 面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳 定任务 按照十九大作出的战略部署 坚持稳中求进工作总基调 落实高质量发展要求 有效应对外部环境深刻变化 迎难而上 扎 实工作 改革开放继续深化 各项宏观调控目标可以较好完成 三 大攻坚战开局良好 供给侧结构性改革深入推进 人民群众得到更 多实惠 保持了经济持续健康发展和社会大局稳定 朝着实现第一 个百年奋斗目标迈出新的步伐 二 项目情况说明为了积极响应某某保税区关于促进香制品产业发 展的政策要求 xxx 集团 有限公司通过科学调研 合理布局 计 划在某某保税区新建 香制品项目 预计总用地面积49424 70平 方米 折合约74 10亩 其中净用地面积49424 70平方米 项目规 划总建筑面积74631 30平方米 计容建筑面积74631 30平方米 根 据总体规划设计测算 项目建筑系数79 91 建筑容积率1 51 建 设区域绿化覆盖率5 52 固定资产投资强度169 22万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资14856 62万元 其中固定资产投资1 2539 20万元 占项目总投资的84 40 流动资金2317 42万元 占 项目总投资的15 60 在固定资产投资中建筑工程投资5764 09万元 占项目总投资的38 8 0 设备购置费6617 12万元 占项目总投资的44 54 其它投资费 用157 99万元 占项目总投资的1 06 项目建成投入正常运营后主要生产香制品产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入15875 00万元 总成本费用12257 33万元 税金及附加257 58万元 利润总额3617 67万元 利税总额4374 24 万元 税后净利润2713 25万元 达纲年纳税总额1660 99万元 达 纲年投资利润率24 35 投资利税率29 44 投资回报率18 26 全部投资回收期6 98年 提供就业职位348个 达纲年综合节能量32 23吨标准煤 年 项目总节能率21 48 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析实体经济是一国经济的立身之本 是财富创造的 根本源泉 是国家强盛的重要支柱 要大力发展实体经济 筑牢现代化经济体系的坚实基础 与十九大 报告中关于 建设现代化经济体系 必须把发展经济的着力点放在 实体经济上 的论述一脉相承 是立足全局 面向未来作出的重大 战略抉择 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇 更好适应把握引领经济发展 新常态 加快新旧动能接续转换 打造国际竞争新优势 从高速增长转向高质量发展 必须进一步提高发展质量效益和创新 能力 更好满足保持经济持续健康发展的必然要求 进一步解决我 国经济发展不平衡不充分的突出问题 更好满足适应我国社会主要 矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代化国家的必 然要求 进一步加快转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力 更好满足遵循经济规律发展的必然要求 不断推动我国经济在实 现高质量发展上取得新进展 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某某保税 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某某保税区产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在某某保税区内 工程选址符合某某保税区土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率24 35 投 资利税率29 44 全部投资回报率18 26 全部投资回收期6 98年 固定资产投资回收期6 98年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积74631 30平方米 计容建筑面积74631 30平方米 购置先进的技术装备共计134台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资14856 62万元 其中固定资产投资12539 20 万元 流动资金2317 42万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入15875 00万元 总成本费用12257 33万元 年利税总额437 4 24万元 其中税后净利润2713 25万元 纳税总额1660 99万元 其中增值税498 99万元 税金及附加257 58万元 年缴纳企业所得 税904 42万元 年利润总额3617 67万元 全部投资回收期6 98年 固定资产投资回收期6 98年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 工业作为我市国民经济的重要基础 是支撑我市经济发展的脊梁 其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志 为科学 合理 有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发 展 根据国家 省 市关于编制 十三五 工业发展专项规划的文 件精神和要求 全面对接 中国制造2025 和我市省工业 十三五 发展规划 振兴我市制造 加快工业转型升级发展 充分发挥工 业在实现 生态立市 产业强市 加快建设现代化特大城市 战略 中的主导作用 特制定本规划 国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期 深入理解这一判断 准确把握战略机遇期内涵的深刻变化 是全面 理解 认真落实五中全会精神的基础 对于 十三五 时期把握战 略机遇 厚植发展优势 确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目 标 具有重要意义 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资10082 17万元 占 计划投资的67 86 其中完成固定资产投资7480 43万元 占总投资的74 19 完成流动 资金投资2601 74 占总投资的25 81 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入10577 25万元 同比增长27 98 2312 45万 元 其中 主营业务收入为9988 12万元 占营业总收入的94 43 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2700 57万元 较去年同期相比增长469 57万元 增长率21 05 实现净利润2025 43万元 较去年同期相比增长221 24万元 增长率 12 26 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10082 171 1 完成比例67 86 2完成固定资产投资万元7480 432 1 完成比例74 19 3完成流动资金投资万元2601 743 1 完成比例25 81 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率26 79 2 财务内部收益率29 43 3 投资回报率20 09 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到26796 84万元 其中流动资产总额10492 64万元 占资产总额的39 16 资产负债率48 60 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作 建立稳 定的供应 生产 销售等协作关系 鼓励大型企业通过专业分工 服务外包 订单生产等方式 加强与 中小企业的协作配套 积极向中小企业提供技术 人才 设备 资 金支持 及时支付货款和服务费用 逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模 重点支 持中小企业技术创新 结构调整 节能减排 开拓市场 扩大就业 以及改善对中小企业的公共服务 加快设立国家中小企业发展基金 发挥财政资金的引导作用 带动 社会资金支持中小企业发展 地方财政也要加大对中小企业的支持力度 2 民间投资是我国制造业发展的主要力量 约占制造业投资的85 以上 党中央 国务院一直高度重视民间投资的健康发展 为贯彻党的十九大精神 落实国务院对促进民间投资的一系列工作 部署 工业和信息化部与发展改革委 科技部 财政部等15个相关 部门和单位联合印发了 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国 战略的指导意见 围绕 中国制造2025 明确了促进民营制造 业企业健康发展的指导思想 主要任务和保障措施 旨在释放民间 投资活力 引导民营制造业企业转型升级 加快制造强国建设 二 法人治理结构xxx 集团 有限公司按照现代企业制度的要求 进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高 层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的 最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董 事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的 经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监 事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营 管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx 集团 有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原 则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统 一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生 产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实 际情况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx 集团 有限公司的机构设置按现代化企业 制度设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力 求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原 则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx 集团 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按 其规定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理 负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各 部门相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公 司生产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的 高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某某保税区项目建设地为重点 分析 香制品项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教 卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某某保税区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某某保税区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于某某保税区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某某保税区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域香制 品产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项 目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积49424 70平方米 折合约74 10亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 对比xx年远景目标和2035年远景目标 尽管环保的目标和内容不 再完全相同 但思路转变的过程却有些相似 九五 规划前后 是从被动应对形势严峻的环境污染 到全面建 成小康社会之前打赢污染攻坚战的转变 2020年以后 将是进一步 向实现美丽中国目标的转变 因此 在政策转变和组织形式方面 可以充分参考历史 吸取经验 教训 3 按照减量化 再利用 资源化原则 加快建立循环型工业体系 促进企业 园区 行业 区域间链接共生和协同利用 大幅度提高 资源利用效率 大力推进工业固体废物综合利用 以高值化 规模化 集约化利用为重点 围绕尾矿 废石 煤矸石 粉煤灰 冶炼渣 冶金尘泥 赤泥 工业副产石膏 化工废渣等 工业固体废物 推广一批先进适用技术装备 推进深度资源化利用 深入推进承德 朔州 贵阳等资源综合利用基地建设 选择有基础 有潜力 产业集聚和示范效应明显的地区 合理布局 突出特色 加强体制机制和运行管理模式创新 打造完整的工业固体废物综 合利用产业链 探索资源综合利用产业区域协同发展新模式 发挥各地优势 推动 区域资源综合利用协同发展 实施京津冀地区资源综合利用产业协 同发展行动计划 建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展 示范区 十三五 时期 我国工业将以系统节能改造为突破口 促进工业 节能从局部 单体节能向全流程 系统性优化转变 实现工业能源 利用效率大幅提升 在继续推进单体节能的同时 更加注重设备 企业 园区的多层级 系统节能 在抓好重点行业节能的同时 面向工业全行业全面推进 工业节能 在继续重视大企业能效提升的同时 着力推动中小企业 节能 把握 一带一路 建设机遇 全面提升工业绿色发展领域的国际交 流层次和开放合作水平 共谋绿色发展 为全球生态安全作出新贡 献 推进绿色国际经济合作 在 一带一路 等国际合作中贯彻绿色发展理念 着眼于全球资源 配置 采用境外投资 工程承包 技术合作 装备出口等方式 推 动绿色制造和绿色服务率先走出去 钢铁 建材 造纸等行业注重以循环经济模式进行合作 石化化工 行业加强境外绿色生产基地建设 积极参与风电 太阳能 核能 电网等国际新能源项目的投资 建设和运营 四 项目区绿色节能发展从国内看 十三五 是国民经济和社 会发展的战略机遇期 也是全面建设小康社会的关键时期 我国正处于工业化 城镇化深入发展阶段 经济社会发展对能源的 需求仍不断增加 能源资源和环境约束将更趋严峻 工业发展对能源的需求继续增加 工业和高耗能行业对国内生产总 值的贡献率呈下降趋势 国家节能减排约束性指标要求工业加快转 变发展方式 同时 实施能源消耗总量控制 也将对工业发展形成硬约束 另外 传统的能源资源高消耗的粗放型工业发展道路已难以为继 工业转型升级为节能降耗提供良好契机 加大节能降耗力度 进一步提高工业能源利用效率和能源生产率 改造提升传统制造业 是建立资源节约型 环境友好型产业结构和 生产方式 破解能源资源环境制约 走中国特色新型工业化道路的 必然选择 第五章综合评价 1 客观地讲 中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖 由 数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅 质量效益 结构优化和持续发展三方面 相较美 德 日等制造强 国仍有巨大提升空间 特别是质量效益 未来应是中国制造强国建 设的主要突破方向 我国经济进入高质量发展阶段后 要由要素投入数量增长 向全要 素生产率提高转变 提高工业全要素生产率将是调档换速的关键所 在 全要素生产率提升包括三个方面要素再组合 技术进步和时空监测 动态调整 一是要提高资源配置效率 如鼓励社会资本进入工业领域 引导脱 虚向实 二是推动生产技术进步 如引导企业采用新技术 新工艺 新装备 新材料 三是审时度势主动调整 如加强全要素生产率 监测评估 及时发现影响工业全要素生产率的趋势性 苗头性问题 中国制造2025 的实施 已经和仍将发挥提升中国制造企业国际 竞争力的作用 中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战 并受惠于所产生的科技成果 加快转型升级和动能转换的步伐 进 一步提升创新能力和供给能力 排除干扰 朝着制造强国这一目标 坚定地前进 2 该项目适应国内和国际香制品行业总体发展趋势 是国家支持和 鼓励发展的产业 香制品市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率24 35 投资利税率29 44 全部投资回报率18 26 全部投资回收期6 98年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某某保税区建设香制品项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某某保税区及 某某保税区 十三五 香制品产业发展规划 切合某某保税区经济 发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护 效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某某保税区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5764 096617 12169 2212539 201 1工程费用万元5764 096617 129583 471 1 1建筑工程费用万元5764 095764 0938 80 1 1 2设备 购置及安装费万元6617 126617 1244 54 1 2工程建设其他费用万元 157 99157 991 06 1 2 1无形资产万元85 8385 831 3预备费万元72 1672 161 3 1基本预备费万元36 8736 871 3 2涨价预备费万元35 2935 292建设期利息万元3固定资产投资现值万元12539 xx539 20流 动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第 四年第五年1流动资产万元9583 476307 428148 309583 479583 479 583 471 1应收账款万元2875 041581 272156 282875 042875 04287 5 041 2存货万元4312 562371 913234 424312 564312 564312 561 2 1原辅材料万元1293 77711 57970 331293 771293 771293 771 2 2燃料动力万元64 6935 5848 5264 6964 6964 691 2 3在产品万元1 983 781091 081487 831983 781983 781983 781 2 4产成品万元970 33533 68727 74970 33970 33970 331 3现金万元2395 871317 731 796 902395 872395 872395 872流动负债万元7266 053996 335449 547266 057266 057266 052 1应付账款万元7266 053996 335449 54 7266 057266 057266 053流动资金万元2317 421274 581738 072317 422317 422317 424铺底流动资金万元772 47424 86579 35772 477 72 47772 47总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占 固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14856 62118 48 118 4 8 100 00 2项目建设投资万元12539 xx0 00 100 00 84 40 2 1工程 费用万元12381 2198 74 98 74 83 34 2 1 1建筑工程费万元5764 0 945 97 45 97 38 80 2 1 2设备购置及安装费万元6617 1252 77 52 77 44 54 2 2工程建设其他费用万元85 830 68 0 68 0 58 2 2 1 无形资产万元85 830 68 0 68 0 58 2 3预备费万元72 160 58 0 58 0 49 2 3 1基本预备费万元36 870 29 0 29 0 25 2 3 2涨价预备 费万元35 290 28 0 28 0 24 3建设期利息万元4固定资产投资现值 万元12539 xx0 00 100 00 84 40 5建设期间费用万元6流动资金万 元2317 4218 48 18 48 15 60 7铺底流动资金万元772 476 16 6 16 5 20 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第 二年第三年第四年第五年1营业收入万元8731 2511906 2515875 001 5875 0015875 001 1香制品万元8731 2511906 2515875 0015875 00 15875 002现价增加值万元2794 003810 005080 005080 005080 003 增值税万元274 44374 24498 99498 99498 993 1销项税额万

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