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大型塑料托盘项目投资运营分析报告范文模板大型塑料托盘项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 大型塑料托盘项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 党的十九大报告明确指出 我国经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段 这是党中央对当前经济发展大势的科学判断 也是直面新时代主要 矛盾 主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务 进入新常态 我市面临着发展速度下降 供需矛盾突出 增长动力 不足等问题 从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足 但从更深层次 原因考究 则是经济发展已由 量的积累 转向 质的提升 质 量矛盾开始上升到主导位置 当前 我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发 展 党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障 市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响 但根本上 还是取决于其制度驾驭能力 改革开放以来的实践表明 我国成功驾驭和发展市场经济 取得了 举世瞩目的成就 展现了社会主义市场经济体制的优越性 其中 起根本性作用的是坚持党的领导 面对纷繁复杂的国内外政治经济环境 尤其要坚持党中央集中统一 领导 发挥党总揽全局 协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用 这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征 也是保证社会 主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础 同时 要处理好政府和市场的关系 使市场在资源配置中起决定性 作用 更好发挥政府作用 高质量发展 是十九大报告 中央经济工作会议的高频词 今年 两会首次写进政府工作报告 高质量发展是我国发展阶段的里程碑 也是今后相当长时期要遵循 的中国发展道路和建设现代化国家目标 2 根据省市产业发展规划纲要及 温州市工业强市建设 十三五 发展规划 温政办 xx 93号 本市县国民经济和社会发展第 十三个五年规划纲要 文政发 xx 36号 本市县环境功能 区划 等文件精神 现编制本市县工业发展 十三五 规划 工业与环境 资源协调发展 不断提高工业节能 节地 节水 节 材和资源综合利用的水平 资源节约型和环境友好型制造业深入推 进 基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构 增长方式 消费模式 确保实现国家和省下达的节能降耗考核目标 至2020年 单位工业 增加值能耗累计下降18 单位增加值水耗年均下降5 建设一批循 环经济示范企业 示范园区和产业基地 重点行业企业的清洁生产自愿审核率覆盖面进一步提高 一批先进 适用的清洁生产技术得到广泛应用 生态环境质量明显改善 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业 具有知识技术密集 物质资源消耗少 成长潜力大 综合效益好等 特点 对经济社会发展具有重要引领带动作用 抓住了战略性新兴产业 就抢占了发展先机 掌握了未来发展的主 动权 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 当前 我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段 正处在转变发 展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关期 建设现代化经济 体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标 国家统计局最近发布的数据显示 xx年至xx年我国经济发展新动能 指数分别为123 5 156 7 210 1 分别比上年增长23 5 26 9 和34 1 呈逐年加速之势 二 项目情况说明为了积极响应xx科技园关于促进大型塑料托盘产 业发展的政策要求 xxx 集团 有限公司通过科学调研 合理布局 计划在xx科技园新建 大型塑料托盘项目 预计总用地面积480 64 02平方米 折合约72 06亩 其中净用地面积48064 02平方米 项目规划总建筑面积70173 47平方米 计容建筑面积70173 47平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数52 13 建筑容积率1 46 建设区域绿化覆盖率5 54 固定资产投资强度172 75万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资15419 56万元 其中固定资产投资1 2448 36万元 占项目总投资的80 73 流动资金2971 20万元 占 项目总投资的19 27 在固定资产投资中建筑工程投资4976 30万元 占项目总投资的32 2 7 设备购置费4618 34万元 占项目总投资的29 95 其它投资费 用2853 72万元 占项目总投资的18 51 项目建成投入正常运营后主要生产大型塑料托盘产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入20818 00万元 总成本费用15846 93 万元 税金及附加274 54万元 利润总额4971 07万元 利税总额59 31 27万元 税后净利润3728 30万元 达纲年纳税总额2202 97万元 达纲年投资利润率32 24 投资利税率38 47 投资回报率24 18 全部投资回收期5 64年 提供就业职位343个 达纲年综合节能 量29 37吨标准煤 年 项目总节能率20 26 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的 关键时期 根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡 不协调 不可持续的深层次矛盾 只有通过转变发展方式 完善体制机制 切实解决这些矛盾和问题 才能够形成经济增长的新常态 经济增长新常态从微观方面看 是产品和服务的安全度和性价比明 显提高 从结构方面看 是供需结构 区域布局结构 内外结构 收入分配结构合理均衡 从宏观方面看 是发展空间可持续拓展 资源环境约束明显缓解 产品 服务 资金通过市场交换顺畅有效 益地循环 从经济发展流量与存量的关系看 是形成的各类固定资 产 基础设施 不动产的品质明显提高 系统配套性 布局合理性 耐久性和可传承性明显增强 达到这些标准 还有明显差距 因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx科技园 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx科技园产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xx科技园内 工程选址符合xx科技园土地利用总体 规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利 用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 24 投 资利税率38 47 全部投资回报率24 18 全部投资回收期5 64年 固定资产投资回收期5 64年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积70173 47平方米 计容建筑面积70173 47平方米 购置先进的技术装备共计142台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资15419 56万元 其中固定资产投资12448 36 万元 流动资金2971 20万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入20818 00万元 总成本费用15846 93万元 年利税总额593 1 27万元 其中税后净利润3728 30万元 纳税总额2202 97万元 其中增值税685 66万元 税金及附加274 54万元 年缴纳企业所得 税1242 77万元 年利润总额4971 07万元 全部投资回收期5 64年 固定资产投资回收期5 64年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 坚持创新驱动与开放合作相结合 突出企业创新主体地位 提升技术创新 管理创新和商业模式创新 水平 突破制约企业转型升级的关键核心技术 推动企业发展模式 向质量效益型转变 发展动力向创新驱动转变 充分利用国内外资源 坚持内外需协调 引进来 和 走出去 并重 引资和引技引智并举 通过国际智力合作提高企业创新能力 工业成为我省具有竞争优势的产业领域 人民群众创业创新的主要 阵地 区域经济发展的主要动力 但也必须清醒认识 由于国内外经济形势发生深刻变化 市场竞争 更趋激烈 我省工业正面临着严峻的挑战 长期积累的结构性 素 质性矛盾进一步凸现 一些新情况 新问题又亟待解决 原来以低 端产业 低附加值产品 低层次技术 低价格竞争为主的发展路子 难以为继 加快工业转型升级已刻不容缓 这是有效化解我省工业发展过程中 各种困难和挑战的有效手段 是实现工业节约发展 清洁发展 安 全发展 可持续发展的治本之策 也是推动我省经济发展方式转变 的关键之举 必须看到 经济形势越严峻 工业发展越困难 同时也蕴藏着转型 升级的先机 应当化挑战为机遇 化被动为主动 化压力为动力 把工业转型升级这项紧迫 艰巨而又长期的任务 放在经济全球化 的大视野中 放在经济发展方式转变的大格局中 放在工业化和信 息化融合 制造业和服务业互动的大背景下 深刻认识 科学规划 扎实推进 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资9092 25万元 占计 划投资的58 97 其中完成固定资产投资7025 35万元 占总投资的77 27 完成流动 资金投资2066 90 占总投资的22 73 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入12489 97万元 同比增长25 89 2568 76万 元 其中 主营业务收入为11849 43万元 占营业总收入的94 87 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额3224 35万元 较去年同期相比增长691 16万元 增长率27 28 实现净利润2418 26万元 较去年同期相比增长388 79万元 增长率 19 16 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9092 251 1 完成比例58 97 2完成固定资产投资万元7025 352 1 完成比例77 27 3完成流动资金投资万元2066 903 1 完成比例22 73 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 46 2 财务内部收益率22 50 3 投资回报率26 60 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到38481 36万元 其中流动资产总额12341 52万元 占资产总额的32 07 资产负债率25 37 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少 十三五 期间仍然处于新常态阶段 经济增长速度难有明显回升 大中型企业规模化扩张的空间有限 将不得不进行发展方式的转 变 其转变的一个道路是产品升级 向价值链高端提升 另一个途 径是向上下游延伸 扩张其产品空间 这样 原来不少大中型企业 不愿做 不屑做的领域现在都要涉足 加大了中小企业的竞争压力 2 国家支持民营经济发展 是明确的 一贯的 而且是不断深化的 不是一时的权宜之计 更不是过河拆桥式的策略性利用 对于非公有制经济的地位和作用 三个没有变 的判断 非公有 制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 我们毫不动摇 鼓励 支持 引导非公有制经济发展的方针政策没有变 我们致力 于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没 有变 同时 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是写入党章和宪 法的基本经济制度 这是不会变的 也是不能变的 进入新时代 中国的民营经济只会壮大 不会离场 只会越来越好 不会越来越差 二 法人治理结构xxx 集团 有限公司按照现代企业制度的要求 进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高 层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的 最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董 事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的 经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监 事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营 管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx 集团 有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原 则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统 一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生 产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实 际情况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx 集团 有限公司的机构设置按现代化企业 制度设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力 求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原 则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx 集团 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按 其规定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理 负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各 部门相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公 司生产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的 高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x科技园项目建设地为重点 分析 大型塑料托盘项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文 教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx科技园项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx科技园项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于xx科技园项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx科技园项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域大型塑 料托盘产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积48064 02平方米 折合约72 06亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容 生态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物 是人类社会与自然 生态系统和谐共处 良性互动 持续发展的一种文明形态 十八大报告提出要大力推进生态文明建设 中共中央国务院关于 加快推进生态文明建设的意见 明确把 低碳发展 作为生态文明 建设的基本途径 把 积极应对气候变化 作为生态文明建设的重 要内容 工业是我国温室气体排放的主要领域 积极推动工业低碳转型发展 是大力推进生态文明建设的重要内容 对比xx年远景目标和2035年远景目标 尽管环保的目标和内容不再 完全相同 但思路转变的过程却有些相似 九五 规划前后 是从被动应对形势严峻的环境污染 到全面建 成小康社会之前打赢污染攻坚战的转变 2020年以后 将是进一步 向实现美丽中国目标的转变 因此 在政策转变和组织形式方面 可以充分参考历史 吸取经验 教训 3 十三五 要高举绿色发展大旗 推进资源综合利用向高值化 规模化 集约化方向发展 建立技术先进 清洁安全 吸纳就业能 力强的现代化工业资源综合利用产业新模式 促进工业领域资源综 合利用与信息产业 工业服务业 城镇化建设和社会管理服务深度 融合 主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用 四 项目区绿色节 能发展充分认识做好 十三五 节能减排工作的重要性和紧迫性 当前 我国经济发展进入新常态 产业结构优化明显加快 能源消 费增速放缓 资源性 高耗能 高排放产业发展逐渐衰减 但必须清醒认识到 随着工业化 城镇化进程加快和消费结构持续 升级 我国能源需求刚性增长 资源环境问题仍是制约我国经济社 会发展的瓶颈之一 节能减排依然形势严峻 任务艰巨 各地区 各部门不能有丝毫放松和懈怠 要进一步把思想和行动统 一到党中央 国务院决策部署上来 下更大决心 用更大气力 采 取更有效的政策措施 切实将节能减排工作推向深入 第五章综合评价 1 上半年 全国规模以上工业增加值同比实际增长6 7 增速比一 季度回落0 1个百分点 分经济类型看 国有控股企业增加值同比增长7 6 集体企业下降1 9 股份制企业增长6 7 外商及港澳台商投资企业增长6 2 分三大门类看 采矿业增加值同比增长1 6 制造业增长6 9 电 力 热力 燃气及水生产和供应业增长10 5 高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11 6 和9 2 分别快 于规模以上工业4 9和2 5个百分点 6月份 规模以上工业增加值同比增长6 0 1 5月份 全国规模以上工业企业实现利润总额27298亿元 同比增长1 6 5 规模以上工业企业主营业务收入利润率为6 36 比上年同期 提高0 35个百分点 上半年国民经济总体平稳 稳中向好 上半年 面对异常复杂严峻的国内外环境 全面贯彻党的十九大和 十九届二中 三中全会精神 坚持稳中求进工作总基调 坚定践行 新发展理念 主动对标对表高质量发展要求 攻坚克难 扎实工作 国民经济延续总体平稳 稳中向好的发展态势 结构调整深入推 进 新旧动能接续转换 质量效益稳步提升 经济迈向高质量发展 起步良好 随着中国经济半年报的发布 各大经济指标超预期的表现成为市场 关注的一大焦点 国家统计局数据显示 上半年 中国GDP增长6 9 好于市场预期的 6 8 全国固定资产投资增长8 6 好于预期的8 5 社会消费品零 售总额增长10 4 好于预期的10 3 规模以上工业增加值增长6 9 好于预期的6 7 2 该项目适应国内和国际大型塑料托盘行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 大型塑料托盘市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 24 投资利税率38 47 全部投资回报率24 18 全部投资回收期5 64年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx科技园建设大型塑料托盘项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx科技园 及xx科技园 十三五 大型塑料托盘产业发展规划 切合xx科技园 经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境 保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx科技园全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4976 304618 34172 7512448 361 1工程费用万元4976 304618 3413827 861 1 1建筑工程费用万元4976 304976 3032 27 1 1 2设 备购置及安装费万元4618 344618 3429 95 1 2工程建设其他费用万 元2853 722853 7218 51 1 2 1无形资产万元1566 711566 711 3预 备费万元1287 011287 011 3 1基本预备费万元768 95768 951 3 2 涨价预备费万元518 06518 062建设期利息万元3固定资产投资现值 万元12448 3612448 36流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13827 867919 1 011297 4013827 8613827 8613827 861 1应收账款万元4148 362489 013318 694148 364148 364148 361 2存货万元6222 543733 52497 8 036222 546222 546222 541 2 1原辅材料万元1866 761120 06149 3 411866 761866 761866 761 2 2燃料动力万元93 3456 0074 6793 3493 3493 341 2 3在产品万元2862 371717 422289 892862 37286 2 372862 371 2 4产成品万元1400 07840 041120 061400 071400 0 71400 071 3现金万元3456 972074 182765 573456 973456 973456 972流动负债万元10856 666514 008685 3310856 6610856 6610856 662 1应付账款万元10856 666514 008685 3310856 6610856 661085 6 663流动资金万元2971 xx82 722376 962971 202971 202971 204 铺底流动资金万元990 39594 24792 32990 39990 39990 39总投资 构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总 投资比例1项目总投资万元15419 56123 87 123 87 100 00 2项目建 设投资万元12448 36100 00 100 00 80 73 2 1工程费用万元9594 6 477 08 77 08 62 22 2 1 1建筑工程费万元4976 3039 98 39 98 32 27 2 1 2设备购置及安装费万元4618 3437 10 37 10 29 95 2 2工 程建设其他费用万元1566 7112 59 12 59 10 16 2 2 1无形资产万 元1566 7112 59 12 59 10 16 2 3预备费万元1287 0110 34 10 34 8 35 2 3 1基本预备费万元768 956 18 6 18 4 99 2 3 2涨价预备 费万元518 064 16 4 16 3 36 3建设期利息万元4固定资产投资现值 万元12448 36100 00 100 00 80 73 5建设期间费用万元6流动资金 万元2971 2023 87 23 87 19 27 7铺底流动资金万元990 407 96 7 96 6 42 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年 第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12490 8016654 4020818 0020818 0020818 001 1大型塑料托盘万元12490 8016654 4020818 0020818 0020818 002现价增加值万元3997 065329 416661 766661 766661 763增值税万元411 40548 53685 66685 66685 663 1销项税 额万元3330 883330 883330 883330 88
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