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电脑配件项目投资运营分析报告范文模板电脑配件项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 电脑配件项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 为推动经济社会高质量发展 紧扣高质量发展要求 聚焦振兴实 体经济 强化创新发展等系列重大决策部署 采取多项举措 用创 新的思维 务实的作风 改革的办法 切实把高质量发展的目标落 得更准 抓得更细 压得更实 努力创造更多高质量发展的新成果 对照经济高质量发展要求 关键在于推动工业高质量发展 而解决 我市工业发展现状问题 根本出路也在于推动工业高质量发展 我市如何发挥得天独厚的区位优势 丰富多样的资源优势 多重叠 加的政策优势 互联互通的交通优势 山清水秀的生态优势 在民 族团结 社会安定的发展环境中 在多年以来工业发展积累的良好 基础上 进一步满足广阔的市场需求 推动工业高质量发展 成为 摆在我们面前的重大课题和历史使命 2 我国工业经济发展的基本条件和长期良好趋势没有改变 但传统 发展模式面临诸多挑战 产业转型升级势在必行 也为促进我国产 业转型升级带来了诸多发展机遇 十二五 期间 面对国际国内错综复杂的经济发展环境 在市委 市政府的坚强领导下 全市上下坚持 兴工强市 战略不动摇 全力实施新型工业化大突破 工业经济实现了平稳运行 规模工业 增加值增速跃居全省第一 取得历史性突破 十三五 xx 2020年 时期 是我市加快后发赶超 转型跨越的重大战略机遇期 是我市全面建成小康社会的决胜时期 是加快经济发展方式转变 深入推进 四个三 战略部署的攻坚时期 在这一时期 我市工业发展面临的形势仍然十分复杂 既有机遇又 有挑战 但总体来说 机遇大于挑战 我市仍处于可以大有作为的 重要战略机遇期 加快工业转型升级 着力构建富有竞争力的现代产业体系 增强工 业经济整体实力和核心竞争力 既是充分发挥新型工业化第一推动 力作用的根本要求 也是推动我市工业实现科学发展新跨越的必然 选择 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 着眼大势认识当前经济形势 更要冷静看清我国发展仍处于并将长 期处于重要战略机遇期 当今世界 正在经历百年未有之大变局 大变局之中 我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期 又要紧 紧盯住大变局中同生并存的危和机 要紧扣重要战略机遇新内涵 化危为机 转危为安 变压力为动力 要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级 提升科技创新能力 深 化改革开放 加快绿色发展 积极参与全球经济治理体系变革 牢 牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇 二 项目情况说明为了积极响应某开发区关于促进电脑配件产业发 展的政策要求 xxx实业发展公司通过科学调研 合理布局 计划在 某开发区新建 电脑配件项目 预计总用地面积46189 75平方米 折合约69 25亩 其中净用地面积46189 75平方米 项目规划总 建筑面积53580 11平方米 计容建筑面积53580 11平方米 根据总 体规划设计测算 项目建筑系数53 51 建筑容积率1 16 建设区 域绿化覆盖率7 60 固定资产投资强度191 56万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资17568 96万元 其中固定资产投资1 3265 53万元 占项目总投资的75 51 流动资金4303 43万元 占 项目总投资的24 49 在固定资产投资中建筑工程投资4703 93万元 占项目总投资的26 7 7 设备购置费3808 69万元 占项目总投资的21 68 其它投资费 用4752 91万元 占项目总投资的27 05 项目建成投入正常运营后主要生产电脑配件产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入41641 00万元 总成本费用32896 46万元 税金及附加329 50万元 利润总额8744 54万元 利税总额10280 18万元 税后净利润6558 41万元 达纲年纳税总额3721 78万元 达纲年投资利润率49 77 投资利税率58 51 投资回报率37 33 全部投资回收期4 18年 提供就业职位828个 达纲年综合节能量 38 09吨标准煤 年 项目总节能率21 24 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析经济新常态 需要创新宏观调控思路和方式 培 育经济发展的持久动力 从根本上说 就是向改革要动力 向结构调整要助力 向民生改善 要潜力 就是要激活力 把该放的权放到位 让市场主体真正放开 手脚 就是要补短板 把该做的事做好 增加公共产品有效供给 就是要强实体 把该给的政策给足 夯实发展的微观基础 新常态是新的探索 要创新宏观调控思路和方式 统筹稳增长促改 革调结构惠民生防风险 以改革开路 充分发挥市场的决定性作用 激发企业和社会活力 培育经济发展的内生动力 加快经济转型 升级结构优化 更好地改善民生 当今世界面临百年未有之大变局 中国发展处于重要的战略机遇期 当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面 出现 2019年中国必定将踏上改革开放的新征程 2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期 走向高质量发展模式的 关键年 世界经济结构与秩序的裂变期 中国经济结构转换的关键期 深层 次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期 决定了中国 宏观经济的历史方位与国际方位 这也决定了2019年经济运行的模 式可能发生变化 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某开发区 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某开发区内 工程选址符合某开发区土地利用总体 规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利 用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率49 77 投 资利税率58 51 全部投资回报率37 33 全部投资回收期4 18年 固定资产投资回收期4 18年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积53580 11平方米 计容建筑面积53580 11平方米 购置先进的技术装备共计134台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资17568 96万元 其中固定资产投资13265 53 万元 流动资金4303 43万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入41641 00万元 总成本费用32896 46万元 年利税总额102 80 18万元 其中税后净利润6558 41万元 纳税总额3721 78万元 其中增值税1206 14万元 税金及附加329 50万元 年缴纳企业所得 税2186 14万元 年利润总额8744 54万元 全部投资回收期4 18年 固定资产投资回收期4 18年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 互联网 创新创业等新一轮国家战略实施 为制造业发展指明 新的方向 国家相继出台了 互联网 宽带中国 创新驱动等战略举措 互联网在制造业领域的应用越来越深入 生产制造过程正朝数字化 网络化 智能化方向发展 工业信息系统 工业云平台 工业大 数据应用起到明显的生产决策支撑作用 智能制造将成为新型生产 方式 未来制造业要借助 互联网 创新创业等国家战略的推动作用 利用亿万群众的智慧和创造力 重点发展智能制造技术与生产模式 努力实现稳增长 扩就业的目的 促进社会纵向流动 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资10134 17万元 占 计划投资的57 68 其中完成固定资产投资7985 48万元 占总投资的78 80 完成流动 资金投资2148 69 占总投资的21 20 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入23081 74万元 同比增长27 59 4991 28万 元 其中 主营业务收入为21099 86万元 占营业总收入的91 41 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5548 45万元 较去年同期相比增长1245 71万元 增长率28 95 实现净利润4161 34万元 较去年同期相比增长877 89万元 增长 率26 74 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10134 171 1 完成比例57 68 2完成固定资产投资万元7985 482 1 完成比例78 80 3完成流动资金投资万元2148 693 1 完成比例21 20 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率54 75 2 财务内部收益率26 23 3 投资回报率41 06 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到42517 01万元 其中流动资产总额13030 37万元 占资产总额的30 65 资产负债率44 74 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 就业是民生之本 是社会和谐之基 促进中小企业发展就是最大 的民生工程 中小企业量大面广 提供就业岗位多 吸纳就业人员多 这对缓解 就业压力具有非常重要作用 目前 中小企业提供了80 以上的城镇就业岗位 国有企业下岗失业人员80 以上在中小企业实现了再就业 大量农民 工主要在中小企业务工 近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择 相当数 量军队退役人员在中小企业实现就业 大企业随着自动化程度越来越高 在提高生产效率和增加财政收入 方面作用突出 但在解决就业方面的作用却逐渐减小 所以 缓解就业压力 仅指望大企业是不行的 就是要鼓励 大众 创业 万众创新 就是要大力发展中小企业 中小企业发展得好 人们的收入就能提高 社会就更加和谐稳定 十三五 期间 创新是中小企业发展的最大机遇 走出去也是中 小企业提升自我素质 加速成长成熟的重要机会 中小企业的发展机遇体现在两方面 一是 十三五 时期是我国消费 升级期 将给创新的中小企业带来很多新机会 目前我国的人均GDP已经超过8000美元 按照国际经验 消费将进入 快速升级期 文化 旅游 养老 高科技等产业将快速增长 二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业 目前 我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网 相关产 业 十三五 期间 技术的高速变革将给更多的中小企业带来机 会 进一步提高中小企业 专精特新 水平 发展一批主营业务突出 竞争力强 成长性高 专注于细分市场的专业化 小巨人 企业 不断提高发展质量和水平 走专业化 精细化 特色化 新颖化发 展之路 是实现中小企业转型升级的重要途径 要积极引导中小企业专注核心业务 提高专业生产 服务和协作配 套能力 为大企业 大项目和产业链提供零部件 配套产品和配套 服务 促进大中小企业协调发展 引导中小企业精细化生产 精细 化管理 精细化服务 以美誉度高 性价比好 品质精良的产品和 服务在细分市场中占据优势 引导中小企业利用特色资源 弘扬传 统技艺和地域文化 采用独特工艺 技术 配方或原料 研制生产 具有地方或企业特色的产品 引导中小企业开展技术创新 管理创 新和商业模式创新 培育新的增长点 形成新的竞争优势 通过培育和扶持 不断提高 专精特新 中小企业的数量和比重 提高中小企业的整体素质 2 引导民营企业建立品牌管理体系 增强以信誉为核心的品牌意识 以民企民资为重点 扶持一批品牌培育和运营专业服务机构 打造 产业集群区域品牌和知名品牌示范区 二 法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某开发区项目建设地为重点 分析 电脑配件项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教 卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某开发区项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于某开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某开发区项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域电脑配 件产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项 目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积46189 75平方米 折合约69 25亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 充分发挥产业政策的引导作用 制定行业技术规范 提高行业准 入门槛 遏制低水平重复建设 鼓励企业积极开展清洁生产审核 推进制造过程绿色化 充分利用中央预算内投资 技术改造 节能减排 清洁生产 专项 建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式 支持企业技术升 级改造 推广绿色制造工艺 十二五 期间 规模以上工业能源消费年均增长2 6 年均增速 比 十一五 时期回落5 5个百分点 以年均2 6 的能耗增长支撑了 年均9 57 的工业经济增长 能源消费弹性系数由 十一五 时期的 0 54 8 1 14 9 降低到0 27 工业能源利用效率大幅提升 规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28 超额完成 十二五 工业节能目标 实现节能量6 9亿吨标准煤 对完成单位GDP能耗 下降目标的贡献度在80 以上 重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低 钢铁 有色 石化 化工 建材 机械 轻工 纺织 电子信息等行业工业增加值能耗 分别累计下降24 5 18 4 12 2 22 5 34 1 31 8 35 9 31 4 27 3 粗钢 粗铜 烧碱 水泥单位产品综合能耗五年 累计分别下降6 9 29 19 4 和13 1 主要耗能工业产品单位能 耗下降均完成 十二五 规划目标 重点领域淘汰落后产能取得积极进展 累计淘汰落后炼钢产能9480 万吨 水泥 含熟料及磨机 6 45亿吨 平板玻璃16557万重量箱 有力地促进了工业结构调整优化 3 从国家层面看 十三五 时期 随着我国资源环境约束的不断 加大 绿色发展理念将深入全社会各个领域 循环经济成为各地区 工业发展的重要抓手 国家仍将继续深入开展循环经济试点 节能减排试点 工业绿色转 型发展试点等工作 政策扶持力度将只增不减 内蒙作为全国能源输出基地 现代煤化工基地 有色金属基地 绿 色农畜产品生产加工基地 发展工业循环经济既有良好基础 也有 现实需求 政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇 良好生态环境是人和社会持续发展的基础 生态环境保护是功在当 代 利在千秋的事业 牢牢树立绿色发展理念 守住生态文明红线 加快建设资源节约型 环境友好型社会 我们就一定能实现 生态环境质量总体改善 的发展目标 给子孙后代留下天蓝 地绿 水清的美好家园 为中 华民族赢得永续发展的光明未来 四 项目区绿色节能发展按照空间布局合理化 产业结构最优化 产业链接循环化 资源利用高效化 污染治理集中化 基础设施 绿色化 运行管理规范化的要求 加快对现有园区的循环化改造升 级 延伸产业链 提高产业关联度 建设公共服务平台 实现土地 集约利用 资源能源高效利用 废弃物资源化利用 对综合性开发区 重化工产业开发区 高新技术开发区等不同性质 的园区 加强分类指导 强化效果评估和工作考核 到2020年 75 的国家级园区和50 的省级园区实施循环化改造 长 江经济带超过90 的省级以上重化工园区实施循环化改造 第五章综合评价 1 xx年是我国 十三五 规划的关键年 很多投资项目开始进入实 施阶段 同时 党的十九大将在下半年召开 为改革和发展营造更 加良好的国内环境 针对工业领域的突出问题 我们还需持续推进供给侧结构性改革 坚持实施创新驱动 促进新旧动能顺利转换 同时也要顺应国际经 贸规则新趋势 重塑我国工业竞争新优势 保障工业经济平稳健康 运行 2 该项目适应国内和国际电脑配件行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 电脑配件市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率49 77 投资利税率58 51 全部投资回报率37 33 全部投资回收期4 18年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某开发区建设电脑配件项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某开发区及某 开发区 十三五 电脑配件产业发展规划 切合某开发区经济发展 的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益 突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某开发区全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4703 933808 69191 5613265 531 1工程费用万元4703 933808 6928720 201 1 1建筑工程费用万元4703 934703 9326 77 1 1 2设 备购置及安装费万元3808 693808 6921 68 1 2工程建设其他费用万 元4752 914752 9127 05 1 2 1无形资产万元2150 272150 271 3预 备费万元2602 642602 641 3 1基本预备费万元1534 611534 611 3 2涨价预备费万元1068 031068 032建设期利息万元3固定资产投资现 值万元13265 5313265 53流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28720 201842 4 8822331 4628720 2028720 2028720 201 1应收账款万元8616 065 600 446462 058616 068616 068616 061 2存货万元12924 098400 6 69693 0712924 0912924 0912924 091 2 1原辅材料万元3877 23252 0 202907 923877 233877 233877 231 2 2燃料动力万元193 86126 01145 40193 86193 86193 861 2 3在产品万元5945 083864 304458 815945 085945 085945 081 2 4产成品万元2907 921890 152180 9 42907 922907 922907 921 3现金万元7180 054667 035385 047180 057180 057180 052流动负债万元24416 7715870 9018312 5824416 7724416 7724416 772 1应付账款万元24416 7715870 9018312 5824 416 7724416 7724416 773流动资金万元4303 432797 233227 57430 3 434303 434303 434铺底流动资金万元1434 46932 411075 861434 461434 461434 46总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资 比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17568 96132 44 132 44 100 00 2项目建设投资万元13265 53100 00 100 00 75 51 2 1工程费用万元8512 6264 17 64 17 48 45 2 1 1建筑工程费万 元4703 9335 46 35 46 26 77 2 1 2设备购置及安装费万元3808 69 28 71 28 71 21 68 2 2工程建设其他费用万元2150 2716 21 16 21 12 24 2 2 1无形资产万元2150 2716 21 16 21 12 24 2 3预备费 万元2602 6419 62 19 62 14 81 2 3 1基本预备费万元1534 6111 5 7 11 57 8 73 2 3 2涨价预备费万元1068 038 05 8 05 6 08 3建设 期利息万元4固定资产投资现值万元13265 53100 00 100 00 75 51 5建设期间费用万元6流动资金万元4303 4332 44 32 44 24 49 7铺 底流动资金万元1434 4810 81 10 81 8 16 营业收入税金及附加和 增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业 收入万元27066 6531230 7541641 0041641 0041641 001 1电脑配件 万元27066 6531230 7541641 0041641 0041641 002现价增加值万元 8661 339993 8413325 1213325 1213325 123增值税万元783 99904 611206 141206 141206 143 1销项税额万元6662 566662 566662 56 6662 566662 563 2进项税额万元3546

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