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文档简介
1 认识内部审计 2 目录 什么是审计 我们的审计 我们的风险在哪里 1 2 3 3 培训内容一 什么是审计 一 4 审计是指为了查明有关经济活动和经济现象的认定与所制定标准之间的一致程度 而客观地收集和评估证据 并将结果传递给有利害关系的使用者的系统过程 美国会计学会1972年 基本审计概念公告 审计的定义 5 审计的种类 政府审计 独立审计 内部审计 6 内部审计是一种独立管理的保证与咨询活动 目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率 1999年 国际内部审计师协会 IIA 理事会 内审设立的初衷与企业组织的目标一致 要通过有系统的方式收集 辨识 评价 管理以及监督风险 协助企业达到其所设定的目标 增加价值和改善营运 7 审计的发展历史 审计 一词 8 内部审计生于19世纪初快速的发展于2001年以后我国审计发展的标志事件1983年9月 成立审计署1994年 颁布 中华人民共和国审计法 2003起中国内部审计协会中国内部审计基本准则 二十项具体准则和两个内部审计实务指南2008年5月 财政部等五部委颁布 企业内部控制基本规范 中国的 萨班斯法案 内部审计的独立性和客观性 被视为建立企业内部控制是否完善的必要评估条件之一 9 内部审计的五个层次 以 查帐 为导向 以 控制 为导向 以 流程 为导向 以 风险基础 为导向 以 企业风险管理 为导向 1 2 3 4 5 发源于监督 着力于服务事后 事前 10 再健全的法规体系也无法完全杜绝舞弊事件的发生 当有多个管理人员共同串通作弊时 设计再好的内控体系也会失效 但是 建立一个长效的 能够持续发挥作用的内控体系 却可以最大限度降低公司丑闻的发生 减少企业舞弊的可能性 而这也正是内审功能被寄予厚望之处 国际内部审计师协会理事会主席盖瑞 考克斯 11 培训内容二 我们的审计 二 12 管理的提升经营效果的提升对管理水平的客观评价防范经营风险完善内部控制 审计监察部职责 13 审计工作标准 14 审计工作范围 资产管理 经营活动 效果的评价 资产使用 投资等资源使用 制度流程 会计核算 审计工作范围 15 审计项目规划 集团重点风险点事业部的需求内外部的投诉 16 点的审计信息是否准确制度流程是否合理制度执行是否规范对事不对人线的审计整体规划 流程的顺畅 控制节点 制度完善 成效评估 审计人员的思维模式 17 信息的准确性 公司信息是经营决策的基础 缺乏真实的信息 公司经营决策将无从谈起 审计通过检查 监督 监控来保障公司财务信息 管理信息等各类信息的真实准确 制度流程的合理性 科学合理的制度流程是公司一切经营活动的基础 是保证经营效果的游戏规则 审计通过符合性测试工具来检讨评价各类制度流程设计的完整性 合理性 提出改善建议 制度只有通过执行才能产生管理效果 监督检查执行情况是防止制度失效的基本办法 审计通过实质性测试工具来检查公司各项经营活动是否遵循制度流程 促进规范执行 执行的规范性 18 审计工作流程图 年度审计工作计划 投诉信息 预选定项目 成立项目组 预评估风险 审批立项 编写项目实施规划书 确定风险点 审计流程 评估标准 人员分工 实施时间表 组织讨论 批准规划书 下发审计通知书 外勤审计 按实施规划书执行 起草审计报告初稿 管理建议书 组织讨论 综合修改 审批征求意见 征求意见 修改审计报告 管理建议书 部门评审 审批 签发审计报告 管理建议书 被审计单位确认并执行审计意见或管理建议书 整改结果按时反馈给审计监察部 对未整改情况作出合理解释 出具通报 立项审批流程 实施流程 跟踪流程 19 培训内容三 我们的风险在哪里 三 20 什么是风险 21 狭义的风险相对损失而言的 即可能导致损失的事项 企业是为了赚钱 那么 会导致 不赚钱 错失时机 少赚钱 不确定性 损失钱 不利事故 的事项就是风险 22 风险的载体在企业中可能产生损失的地方就是使用企业资源的地方 资源越多的地方就是风险越多的地方 风险的载体就是企业各类资源 企业资源 设备 厂房 资金 人力资源 存货 技术 有价值的权利 23 监控资源就是管控风险 1 2 24 投资领域 供应采购领域 财务领域 销售领域 重要风险领域 25 供应采购领域 公司资源密集使用的地方 采购成本占公司总成本60
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